Постановление Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 860 “О внесении изменений в областную целевую программу “Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2009 - 2011 годах“, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550“
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2009 г. N 860
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
“ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2009 - 2011 ГОДАХ“, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 ИЮЛЯ 2009 ГОДА N 550
Правительство Нижегородской области постановляет:
внести в областную целевую программу “Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2009 - 2011 годах“, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550, следующие изменения:
1) в паспорте Программы подраздел “Объемы и источники финансирования Программы“ изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) в тексте Программы:
раздел 7 “Ресурсное обеспечение Программы“ изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
раздел 9 “Показатели непосредственных результатов Программы“ изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
раздел 10 “Оценка эффективности реализации Программы“ изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
3) в приложении 1 к Программе:
строку “Цели Программы: предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП“ изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
задачу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
задачу 7 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
Губернатор области
В.П.ШАНЦЕВ
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 11.11.2009 N 860
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
“ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 - 2011 ГОДАХ“, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 ИЮЛЯ 2009 ГОДА N 550
“Объемы и источники финансирования Программы--------¬
¦ Объем финансирования Программы (тыс. рублей) ¦
+---------------------------T-----------T----------T----------T-----------+
¦ ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ Всего ¦
+---------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
¦Всего, в том числе: ¦131 320,000¦63 664,900¦55 817,000¦250 801,900¦
+---------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
¦Областной бюджет ¦ 3 906,000¦ 2 940,000¦ 5 060,000¦ 11 906,000¦
+---------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
¦Местный бюджет ¦ 1 168,000¦ 992,000¦ 1 937,000¦ 4 097,000¦
+---------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
¦Федеральный бюджет (при¦ 47 180,000¦57 626,900¦46 684,000¦151 490,900¦
¦условии поступления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----------+----------+----------+-----------+
¦Прочие источники (при¦ 79 066,000¦ 2 106,000¦ 2 136,000¦ 83 308,000¦
¦условии поступления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+-----------+----------+----------+------------
в том числе с разбивкой по государственным заказчикам:
------------------T-----------------T-------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Источники ¦ Объемы финансирования по годам ¦
¦ государственных ¦ финансирования ¦ реализации, тыс. рублей ¦
¦ заказчиков ¦ +--------T--------T--------T----------+
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ всего за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+-----------------+-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦1. Департамент¦Всего, в т.ч.: ¦ 57 450 ¦60 762,9¦ 50 795 ¦ 169 007,9¦
¦транспорта и+-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦связи ¦Областной бюджет,¦ 36 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 112 ¦
¦Нижегородской ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 36 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 112 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Местный бюджет, ¦ 1 168 ¦ 992 ¦ 1 937 ¦ 4 097 ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 1 168 ¦ 992 ¦ 1 937 ¦ 4 097 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Федеральный ¦ 47 180 ¦57 626,9¦ 46 684 ¦ 151 490,9¦
¦ ¦бюджет, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ 5 911 ¦13 660,9¦ - ¦ 19 571,9¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 41 269 ¦43 966 ¦ 46 684 ¦ 131 919 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Прочие источники,¦ 9 066 ¦ 2 106 ¦ 2 136 ¦ 13 308 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 9 066 ¦ 2 106 ¦ 2 136 ¦ 13 308 ¦
+-----------------+-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦2. Главное¦Всего, в т.ч.: ¦ 73 870 ¦ 2 902 ¦ 3 870 ¦ 80 642 ¦
¦управление +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦внутренних дел по¦Областной бюджет,¦ 3 870 ¦ 2 902 ¦ 3 870 ¦ 10 642 ¦
¦Нижегородской ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦кап. вложения ¦ 3 462 ¦ 2 244 ¦ 3 212 ¦ 8 918 ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 408 ¦ 658 ¦ 658 ¦ 1 724 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Местный бюджет, в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦бюджет, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Прочие источники,¦ 70 000 ¦ - ¦ - ¦ 70 000 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 70 000 ¦ - ¦ - ¦ 70 000 ¦
+-----------------+-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦3. Министерство¦Всего, в т.ч.: ¦ - ¦ - ¦ 1 152 ¦ 1 152 ¦
¦здравоохранения +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦Нижегородской ¦Областной бюджет,¦ - ¦ - ¦ 1 152 ¦ 1 152 ¦
¦области ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ 1 152 ¦ 1 152 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Местный бюджет, в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦бюджет, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Прочие источники,¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-----------------+-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦Итого по¦Всего, в т.ч.: ¦131 320 ¦63 664,9¦ 55 817 ¦ 250 801,9¦
¦Программе: +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Областной бюджет,¦ 3 906 ¦ 2 940 ¦ 5 060 ¦ 11 906 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ 3 462 ¦ 2 244 ¦ 3 212 ¦ 8 918 ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 444 ¦ 696 ¦ 1 848 ¦ 2 988 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Местный бюджет, в¦ 1 168 ¦ 992 ¦ 1 937 ¦ 4 097 ¦
¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 1 168 ¦ 992 ¦ 1 937 ¦ 4 097 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Федеральный ¦ 47 180 ¦57 626,9¦ 46 684 ¦ 151 490,9¦
¦ ¦бюджет, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ 5 911 ¦13 660,9¦ - ¦ 19 571,9¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 41 269 ¦43 966 ¦ 46 684 ¦ 131 919 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Прочие источники,¦ 79 066 ¦ 2 106 ¦ 2 136 ¦ 83 308 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 79 066 ¦ 2 106 ¦ 2 136 ¦ 83 308 ¦
L-----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------“.
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 11.11.2009 N 860
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
“ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2009 - 2011 ГОДАХ“, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 ИЮЛЯ 2009 ГОДА N 550
“7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
------------------T-----------------T-------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Источники ¦ Объемы финансирования по годам ¦
¦ государственных ¦ финансирования ¦ реализации, тыс. рублей ¦
¦ заказчиков ¦ +--------T--------T--------T----------+
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Всего за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+-----------------+-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦1. Департамент¦Всего, в т.ч.: ¦ 57 450¦60 762,9¦ 50 795 ¦ 169 007,9¦
¦транспорта и+-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦связи ¦Областной бюджет,¦ 36¦ 38 ¦ 38 ¦ 112 ¦
¦Нижегородской ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 36¦ 38 ¦ 38 ¦ 112 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Местный бюджет, ¦ 1 168¦ 992 ¦ 1 937 ¦ 4 097 ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 1 168¦ 992 ¦ 1 937 ¦ 4 097 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Федеральный ¦ 47 180¦57 626,9¦ 46 684 ¦ 151 490,9¦
¦ ¦бюджет, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ 5 911¦13 660,9¦ - ¦ 19 571,9¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 41 269¦43 966 ¦ 46 684 ¦ 131 919 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Прочие источники,¦ 9 066¦ 2 106 ¦ 2 136 ¦ 13 308 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 9 066¦ 2 106 ¦ 2 136 ¦ 13 308 ¦
+-----------------+-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦2. Главное¦Всего, в т.ч.: ¦ 73 870¦ 2 902 ¦ 3 870 ¦ 80 642 ¦
¦управление +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦внутренних дел по¦Областной бюджет,¦ 3 870¦ 2 902 ¦ 3 870 ¦ 10 642 ¦
¦Нижегородской ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦кап. вложения ¦ 3 462¦ 2 244 ¦ 3 212 ¦ 8 918 ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 408¦ 658 ¦ 658 ¦ 1 724 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Местный бюджет, в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦бюджет, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Прочие источники,¦ 70 000¦ - ¦ - ¦ 70 000 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 70 000¦ - ¦ - ¦ 70 000 ¦
+-----------------+-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦3. Министерство¦Всего, в т.ч.: ¦ - ¦ - ¦ 1 152 ¦ 1 152 ¦
¦здравоохранения +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦Нижегородской ¦Областной бюджет,¦ - ¦ - ¦ 1 152 ¦ 1 152 ¦
¦области ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ 1 152 ¦ 1 152 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Местный бюджет, в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦бюджет, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Прочие источники,¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-----------------+-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦Итого по¦Всего, в т.ч.: ¦ 131 320¦63 664,9¦ 55 817 ¦ 250 801,9¦
¦Программе: +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Областной бюджет,¦ 3 906¦ 2 940 ¦ 5 060 ¦ 11 906 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ 3 462¦ 2 244 ¦ 3 212 ¦ 8 918 ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 444¦ 696 ¦ 1 848 ¦ 2 988 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Местный бюджет, в¦ 1 168¦ 992 ¦ 1 937 ¦ 4 097 ¦
¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 1 168¦ 992 ¦ 1 937 ¦ 4 097 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Федеральный ¦ 47 180¦57 626,9¦ 46 684 ¦ 151 490,9¦
¦ ¦бюджет, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ 5 911¦13 660,9¦ - ¦ 19 571,9¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 41 269¦43 966 ¦ 46 684 ¦ 131 919 ¦
¦ +-----------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Прочие источники,¦ 79 066¦ 2 106 ¦ 2 136 ¦ 83 308 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кап. вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 79 066¦ 2 106 ¦ 2 136 ¦ 83 308 ¦
L-----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------
Примечание:
объемы средств федерального бюджета, которые предполагается направить на реализацию мероприятий Программы, являются ориентировочными и подлежат уточнению после принятия федерального бюджета на соответствующий год.
Финансирование дополнительных мероприятий
по выполнению безопасности дорожного движения
На реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения планируется направить дополнительные средства в рамках реализации областной целевой программы “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Нижегородской области“ на 2009 - 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2009 года N 329, и средства, выделяемые на выполнение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения, реализуемых в рамках областной целевой программы “Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них на 2009 - 2011 годы“, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 апреля 2009 года N 196.
Дополнительные средства на реализацию мероприятий по повышению БДД будут также направлены в рамках муниципальных программ по повышению безопасности дорожного движения на 2008 - 2012 годы.
Общая сумма средств, направляемых в период 2009 - 2011 годов на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Нижегородской области, предположительно составит более 520 млн рублей.“.
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от 11.11.2009 N 860
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
“ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2009 - 2011 ГОДАХ“, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 ИЮЛЯ 2009 ГОДА N 550
“9. ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
----T---------------------------------------------------------T-----------¬
¦ N ¦ Показатели непосредственных результатов Программы ¦ Единица ¦
¦п/п¦ ¦ измерения ¦
¦ ¦ ¦ (шт.) ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦1. ¦Приобретение наборов для оказания экстренной медицинской¦ 39 ¦
¦ ¦помощи пострадавшим в ДТП НИЭМП-01.4ск ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦2. ¦Использование вертолета для оказания медицинской помощи¦ 23 ¦
¦ ¦пострадавшим в ДТП ¦ летных ¦
¦ ¦ ¦ часа ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦3. ¦Кап. ремонт и оборудование ж/д переездов ¦ 4 ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦4. ¦Приобретение видеозаписывающих комплексов нарушений ПДД¦ 20 ¦
¦ ¦“Визир“ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦5. ¦Приобретение комплексов видеофиксации нарушений ПДД: ¦ ¦
¦ ¦- “Амата“; ¦ 10 ¦
¦ ¦- стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД ¦ 1 ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦6. ¦Приобретение специального оборудования, сокращающего¦ ¦
¦ ¦время оформление ДТП: ¦ ¦
¦ ¦- радиостанция носимая; ¦ 18 ¦
¦ ¦- лазерный дальномер; ¦ 9 ¦
¦ ¦- цифровой фотоаппарат; ¦ 10 ¦
¦ ¦- рулетка ¦ 40 ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦7. ¦Приобретение комплекса для приема экзаменов у кандидатов¦ 1 ¦
¦ ¦в водители ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦8. ¦Создание стационарных пунктов технического осмотра¦ 35 ¦
¦ ¦транспортных средств при ГТО ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦9. ¦Приобретение: ¦ ¦
¦ ¦- алкометров; ¦ 8 ¦
¦ ¦- алкотестеров ¦ 5 ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦10.¦Приобретение патрульных автомобилей ¦ 13 ¦
L---+---------------------------------------------------------+------------“.
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от 11.11.2009 N 860
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
“ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2009 - 2011 ГОДАХ“, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 ИЮЛЯ 2009 ГОДА N 550
“10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения индикаторов целей Программы.
Оценка общественно-экономической эффективности Программы производится по индикатору количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, являющемуся важнейшим в системе выбранных индикаторов.
При расчете общественно-экономической эффективности использовался норматив социально-экономического ущерба от гибели в результате ДТП одного человека в размере 3,817 млн рублей, рассчитанный при оценке социально-экономической эффективности федеральной целевой программы “Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах“.
Темпы роста инфляции по годам реализации Программы приняты в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Нижегородской области на 2009 - 2011 годы.
Расчет общественно-экономической эффективности
--------------------------------T------T----------T-----------T-----------¬
¦ ¦ База ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦
¦ ¦(2008 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ год) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+----------+-----------+-----------+
¦1. Количество лиц, погибших в¦ 786 ¦ 728 ¦ 664 ¦ 594 ¦
¦результате ДТП (программный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦показатель), чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+----------+-----------+-----------+
¦2. Количество лиц, погибших в¦ 786 ¦ 808 ¦ 828 ¦ 845 ¦
¦результате ДТП (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программного вмешательства),¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+----------+-----------+-----------+
¦3. Количество лиц, спасенных по¦ - ¦ 80 ¦ 164 ¦ 251 ¦
¦сравнению с инерционным¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сценарием, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+----------+-----------+-----------+
¦4. Сумма предотвращенного¦ - ¦305 360 ¦625 988 ¦958 067 ¦
¦социально-экономического ущерба¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в результате реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программы, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+----------+-----------+-----------+
¦5. Расходы на реализацию¦ - ¦131 320 ¦ 63 664,9 ¦ 55 817 ¦
¦Программы, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+----------+-----------+-----------+
¦6. Индекс инфляции ¦ - ¦ 1 ¦ 1,081¦ 1,076¦
+-------------------------------+------+----------+-----------+-----------+
¦7. Расходы на реализацию¦ - ¦131 320 ¦ 58 894,4 ¦ 51 874,5 ¦
¦Программы с учетом прогноза¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цен, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+----------+-----------+-----------+
¦8. Отношение суммы¦ - ¦ 2,32¦ 10,6 ¦ 18,5 ¦
¦предотвращенного ущерба к¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходам на реализацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+------+----------+-----------+------------
Общественно-экономическая эффективность мероприятий Программы имеет тенденцию роста. В 2009 году на 1 рубль затрат сумма предотвращенного ущерба составит 2,3 рубля, и ежегодно отдача от 1 рубля затрат будет возрастать.“.
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от 11.11.2009 N 860
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
“ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2009 - 2011 ГОДАХ“, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 ИЮЛЯ 2009 ГОДА N 550
“-------------------------------------------------------------------------T-----------T-----------T----------T----------T-----------¬
¦Цели Программы: предупреждение дорожно-транспортных происшествий,¦Всего, в¦131 320,000¦63 664,900¦55 817,000¦250 801,900¦
¦сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦Областной ¦ 3 906,000¦ 2 940,000¦ 5 060,000¦ 11 906,000¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦Местный ¦ 1 168,000¦ 992,000¦ 1 937,000¦ 4 097,000¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦Федеральный¦ 47 180,000¦57 626,900¦46 684,000¦151 490,900¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦Прочие ¦ 79 066,000¦ 2 106,000¦ 2 136,000¦ 83 308,000¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+------------“.
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от 11.11.2009 N 860
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
“ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В“2009 - 2011 ГОДАХ“, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 ИЮЛЯ 2009 ГОДА N 550
“--------------------------------------------------------------------------T-----------T-----------T----------T----------T-----------¬
¦4. Задача сокращения времени прибытия соответствующих служб на место¦Всего, в¦ 269,00 ¦ 194,00 ¦ 1 382,00 ¦ 1 845,00 ¦
¦дорожно-транспортного происшествия, повышения эффективности их¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-+-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦транспортных происшествий ¦Областной ¦ 158,00 ¦ 158,00 ¦ 1 310,00 ¦ 1 626,00 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦Местный ¦ 111,00 ¦ 36,00 ¦ 72,00 ¦ 219,00 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------T---------------------T-----------T---------------T----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦4.1. ¦Привлечение ¦ Прочие ¦ 2009 - 2011 ¦ Министерство ¦Всего, в¦ ¦ ¦ 1 152 ¦ 1 152 ¦
¦ ¦авиакомпаний для¦ нужды ¦годы (ежегодно)¦здравоохранения ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания услуг по¦ ¦ ¦ Нижегородской +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦доставке вертолетом в¦ ¦ ¦ области ¦Областной ¦ ¦ ¦ 1 152 ¦ 1 152 ¦
¦ ¦ЛПУ Нижегородской¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области бригад¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников для¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания помощи¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦пострадавшим в ДТП ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦4.2. ¦Оснащение патрульного¦ Прочие ¦ 2009 - 2011 ¦ УГИБДД (по ¦Всего, в¦ 233,90 ¦ 158,90 ¦ 194,90 ¦ 587,70 ¦
¦ ¦транспорта ¦ нужды ¦ годы ¦ согласованию) ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделений ГИБДД¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦наборами для оказания¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 122,9 ¦ 122,9 ¦ 122,9 ¦ 368,70 ¦
¦ ¦экстренной ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦при ДТП НИЭМП-01.4ск ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 111,0 ¦ 36,0 ¦ 72,0 ¦ 219,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦4.3. ¦Оснащение ¦ Прочие ¦ 2009 - 2011 ¦ УГИБДД (по ¦Всего, в¦ 35,1 ¦ 35,1 ¦ 35,1 ¦ 105,3 ¦
¦ ¦стационарных постов¦ нужды ¦ годы ¦ согласованию) ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГИБДД наборами для¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦оказания экстренной¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 35,1 ¦ 35,1 ¦ 35,1 ¦ 105,3 ¦
¦ ¦медицинской помощи¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при ДТП НИЭМП-01.4ск ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---------------------+-----------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+----------+------------“.
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от 11.11.2009 N 860
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
“ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 - 2011 ГОДАХ“, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 ИЮЛЯ 2009 ГОДА N 550
“--------------------------------------------------------------------------T-----------T-----------T----------T----------T-----------¬
¦7. Задача повышения уровня технического обеспечения мероприятий по¦Всего, в¦ 74 519,00 ¦ 3 200,00 ¦ 5 077,00 ¦ 82 796,00 ¦
¦безопасности дорожного движения ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦Областной ¦ 3 462,00 ¦ 2 244,00 ¦ 3 212,00 ¦ 8 918,00 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦Местный ¦ 1 057,00 ¦ 956,00 ¦ 1 865,00 ¦ 3 878,00 ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦Прочие ¦ 70 000,00 ¦ ¦ ¦ 70 000,00 ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------T---------------------T-----------T---------------T----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦7.1. ¦Оснащение ¦Капитальные¦ 2009 - 2011 ¦ УГИБДД (по ¦Всего, в¦ 1 200,00 ¦ 2 244,00 ¦ 2 800,00 ¦ 6 244,00 ¦
¦ ¦подразделений ГИБДД¦ вложения ¦годы (ежегодно)¦ согласованию) ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексами ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦видеофиксации ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 1 200 ¦ 2 244 ¦ 2 800 ¦ 6 244 ¦
¦ ¦нарушений ПДД ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦7.2. ¦Оснащение ¦Капитальные¦ 2009 год ¦ УГИБДД (по ¦Всего, в¦ 379,00 ¦ 105,00 ¦ 30,00 ¦ 514,00 ¦
¦ ¦подразделений ГИБДД¦ вложения ¦ ¦ согласованию) ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специальным ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦оборудованием, ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 307 ¦ ¦ ¦ 307 ¦
¦ ¦сокращающим время¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформления ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦документов, связанных¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 72 ¦ 105 ¦ 30 ¦ 207 ¦
¦ ¦с ДТП (лазерные¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дальномеры, рулетки,¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦цифровые ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фотоаппараты, ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиостанции носимые)¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦7.3. ¦Оснащение ¦Капитальные¦ 2009 год ¦ УГИБДД (по ¦Всего, в¦ 225,00 ¦ ¦ ¦ 225,00 ¦
¦ ¦подразделений ГИБДД,¦ вложения ¦ ¦ согласованию) ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦контрольные и¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 225 ¦ ¦ ¦ 225 ¦
¦ ¦надзорные функции в¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области обеспечения¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного движения,¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническими ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦комплексами для¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приема экзаменов у¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кандидатов в водители¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦7.4. ¦Приобретение ¦Капитальные¦ 2009 - 2011 ¦ УГИБДД (по ¦Всего, в¦ ¦ ¦ 412,00 ¦ 412,00 ¦
¦ ¦диагностического ¦ вложения ¦годы (ежегодно)¦ согласованию) ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦проверки технического¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ 412 ¦ 412 ¦
¦ ¦состояния ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных средств¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦и приборов для¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦идентификации ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦номерных агрегатов ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦7.5. ¦Развитие сети¦ - ¦ 2009 год ¦ УГИБДД (по ¦Всего, в¦ 70 000,00 ¦ ¦ ¦ 70 000,00 ¦
¦ ¦стационарных пунктов¦ ¦ ¦ согласованию) ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦технического осмотра¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в городах и районах¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ 70 000 ¦ ¦ ¦ 70 000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦7.6. ¦Оснащение ¦ Прочие ¦ 2009 - 2011 ¦ УГИБДД (по ¦Всего, в¦ 235,00 ¦ 131,00 ¦ 65,00 ¦ 431,00 ¦
¦ ¦подразделений ГИБДД¦ нужды ¦годы (ежегодно)¦ согласованию) ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦алкометрами ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 235 ¦ 131 ¦ 65 ¦ 431 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦7.7. ¦Оснащение ¦Капитальные¦ 2009 год ¦ УГИБДД (по ¦Всего, в¦ 1 730 ¦ ¦ ¦ 1 730 ¦
¦ ¦подразделений ГИБДД¦ вложения ¦ ¦ согласованию) ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мобильными ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦видеозаписывающими ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ 1 730 ¦ ¦ ¦ 1 730 ¦
¦ ¦комплексами “Визир“ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+-----------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦7.8. ¦Оснащение ¦ Прочие ¦ 2009 - 2011 ¦ УГИБДД (по ¦Всего, в¦ 750 ¦ 720 ¦ 1 770 ¦ 3 240 ¦
¦ ¦подразделений ГИБДД¦ нужды ¦годы (ежегодно)¦ согласованию) ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦патрульными ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦автомобилями ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный ¦ 750 ¦ 720 ¦ 1 770 ¦ 3 240 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---------------------+-----------+---------------+----------------+-----------+-----------+----------+----------+------------“.