Постановление Администрации города Пятигорска от 17.09.2009 N 4485 “Об утверждении муниципальной целевой программы “Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009-2012 годы“
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКАПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2009 г. N 4485
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
“ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2009-2012 ГОДЫ“
Руководствуясь Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.01 г. N 1756-р, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановляю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу “Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009-2012 годы“ согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации города Пятигорска от 17.07.2009 N 2962.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вахову М.Г.
И.о. руководителя администрации
города Пятигорска
Д.Ю.ВОРОШИЛОВ
Утверждена
постановлением
администрации города Пятигорска
от 17.09 2009 N 4485
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
“ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2009-2012 ГОДЫ“
Паспорт программы
“Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений
города Пятигорска на 2009-2012 годы“
Наименование программы: Программа “Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009-2012 годы“.
Основания для разработки программы: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“;
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.01 г. N 1756-р;
“Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации“, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации от 09.12.2004 (протокол N 47, раздел 1), краевая целевая программа “Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2009-2012 годы“.
Заказчик программы: Администрация города Пятигорска.
Основной разработчик программы: МУ “Управление образования администрации города Пятигорска“.
Исполнители и участники программы:
МУ “Управление образования администрации города Пятигорска“;
муниципальные образовательные учреждения города Пятигорска;
муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска Ставропольского края “Отдел капитального строительства“.
Цель программы: Повышение доступности дошкольного образования и предшкольной подготовки населению города Пятигорска.
Основные задачи программы: Создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения потребностей населения города Пятигорска в дошкольном образовании и предшкольной подготовке.
Реорганизация и оптимизация сети и структуры образовательных учреждений города Пятигорска за счет действующих и новых моделей образовательных учреждений.
Срок реализации программы: 2009-2012 годы.
Основные мероприятия программы:
Разработка проектно-сметной документации и строительство трех новых детских садов с общей проектной мощностью 420 мест.
Реконструкция общеобразовательных школ и детских садов, с обеспечением дополнительной проектной мощности 1665 мест.
Объем и источники финансирования программы:
Объем финансирования программы в 2009-2012 годах - 2140,704 млн. рублей,
в том числе:
за счет краевого бюджета 1595,805 млн. рублей;
за счет местного бюджета 544,899 млн. рублей.
Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения: Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется Администрацией города Пятигорска.
Ожидаемые результаты реализации программы: Обеспечение дополнительных 2085 мест в муниципальных учреждениях дошкольного образования города Пятигорска.
Повышение качества образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
В городе Пятигорске функционируют 33 дошкольных образовательных учреждений с числом мест 4164, из них 32 муниципальных детских сада (с проектной мощностью 4031 место) и один ведомственный детский сад на 133 мест, в том числе по направлениям образовательной деятельности:
- детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности) - 3;
- детский сад комбинированного вида (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании) - 15;
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое) - 15.
Общее количество детей, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях города Пятигорска - 6620 детей. Всего детей от 0 до 7 лет - 15015 детей. Охват детей в возрасте 1-7 лет составляет 58%, охват детей от 1 до 3 лет - 50%, от 3 до 5 лет - 50%; от 5 до 7 лет - 100%.
По состоянию на 1 января 2009 года, по сравнению с 2005 годом, количество детей увеличилась на 5813; посещающих дошкольные образовательные учреждения увеличилось на 616.
-----------------------------T----T-----T----T-----T----T----T----¬
¦ Годы ¦2002¦2003 ¦2004¦2005 ¦2006¦2007¦2008¦
+----------------------------+----+-----+----+-----+----+----+----+
¦Всего детей в ДОУ ¦5597¦ 4449¦4535¦ 5812¦5901¦6298¦6428¦
+----------------------------+----+-----+----+-----+----+----+----+
¦Увеличение контингента детей¦ -17¦-1148¦ +86¦+1277¦ +89¦+387¦+130¦
L----------------------------+----+-----+----+-----+----+----+-----
В настоящее время остро стоит проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях города. Численность детей в очереди на предоставление места в муниципальные дошкольные учреждения составляет 2115 чел, а общий дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях составляет 2815.
В то же время наблюдается сокращение контингента учащихся в средних общеобразовательных учреждениях города Пятигорска.
В связи со сложившейся ситуацией необходимо создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения потребностей населения города Пятигорска в дошкольном образовании и предшкольной подготовке.
Необходимость разработки и реализации программы обусловлена масштабностью и социальной значимостью проблемы.
Наличие оптимальной сети образовательных учреждений в городе обеспечит доступность образовательных услуг для населения.
Реализация Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года N 1756-Р, организация целенаправленной работы по проведению эксперимента по обновлению структуры и содержания общего образования требуют коренного улучшения работы с педагогическими и руководящими кадрами образовательных учреждений всех типов и видов.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью программы является:
повышение доступности дошкольного образования и предшкольной подготовки населению города Пятигорска;
Для решения поставленной цели необходима реализация следующих задач:
- создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения потребностей населения города Пятигорска в дошкольном образовании и предшкольной подготовке;
- реорганизация и оптимизация сети и структуры образовательных учреждений города Пятигорска за счет действующих и новых моделей образовательных учреждений.
3. срок реализации Программы
Период действия подпрограммы 2009-2012 годы.
4. Система программных мероприятий
Программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям:
Разработка проектно-сметной документации на строительство новых детских садов с общей проектной мощностью 420 мест.
Реконструкция общеобразовательной школы и детских садов, с обеспечением дополнительной проектной мощности 1665 мест.
Мероприятия по реализации программы “Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений города Пятигорска на 2009-2012 годы“ осуществляются в соответствии с приложением к настоящей программе.
5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации программы основывается на принципах согласования интересов всех участников программы.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Расчетная потребность в финансировании программы составляет 2140,704 млн.руб., в том числе:
за счет краевого бюджета 1595,805 млн.руб.,
в 2009 г. - 78,394 млн.руб.;
в 2010 г. - 92681 млн.руб.;
в 2011 г. - 1424,73 млн.руб.
за счет местного бюджета 544,899 млн.руб., в т.ч.
в 2010 г. - 26,125 млн.руб.;
в 2011 г. - 43,894 млн.руб.;
в 2012 г. - 474,880 млн.руб.
7. Риски и сопротивление при реализации модели оптимизации
сети образовательных учреждений города
Риском при реализации модели оптимизации сети образовательных учреждений города является:
- негативное отношение родителей к реорганизации образовательных учреждений.
Мероприятия программы подлежат ежегодной корректировке с учетом динамики социально-экономического развития и анализа полученных результатов от внедрения намеченных мероприятий.
8. Система контроля за реализацией Программы
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на администрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией программы администрация города Пятигорска обеспечивает:
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Оценка результатов реализации программы производится по итогам года на основе показателей устанавливаемых заказчиком программы.
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в администрацию города Пятигорска доклад о ходе реализации программы и предложения по совершенствованию их реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.
9. Оценка эффективности реализации Программы
В рамках городской программы появится возможность вести разработку и апробацию внедрения различных моделей предшкольного образования детей старшего дошкольного возраста.
Учитывая разные материальные возможности и потребности семей, программа позволит удовлетворять различные запросы родителей, в том числе и за счет родительских средств.
Мероприятия программы позволят:
- рассмотреть проблему доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и создать комбинированные группы в ДОУ, лекотеки, целью которых является обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей от 6-ти месяцев до 7 лет, которые не могут посещать ДОУ по состоянию здоровья;
- ввести новые формы дошкольного образования: консультативные пункты, службу ранней помощи, центры игровой поддержки ребенка, группы предшкольной подготовки для детей, не посещающих детские сады, группы выходного дня.
Строительство новых дошкольных учреждений и реконструкция имеющихся позволит увеличить количество мест в ДОУ на 2085 мест, сократив имеющуюся на сегодняшний день очередь в детские дошкольные учреждения в городе Пятигорске на 44%.
10. Система целевых индикаторов и показателей оценки
реализации мероприятий Программы
----T----------------------------------------T----------T----------T-----------------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ Базовое ¦ Динамика целевых ¦
¦ N ¦ Наименование целевого индикатора ¦ Единица ¦ значение ¦ индикаторов ¦
¦п/п¦ ¦измерения ¦(2008 год)+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Численность детей, получающих дошкольное¦количество¦6428 ¦6688 ¦7043 ¦7897 ¦
¦ ¦образование в дошкольных образовательных¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Численность детей дошкольного возраста, ¦процентов ¦ 3,0 ¦ 5,5 ¦ 7,0 ¦ 9,0 ¦
¦ ¦получающих дошкольное образование в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вариативных формах, в т.ч. создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦групп кратковременного пребывания и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условиях семейного воспитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Количество мест, вводимых в дошкольных ¦мест ¦ 140 ¦ 260 ¦ 355 ¦ 854 ¦
¦ ¦образовательных учреждениях города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦4. ¦Количество вводимых в эксплуатацию ¦единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 6 ¦
¦ ¦объектов дошкольных образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Организация инновационной и опытно- ¦количество¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
¦ ¦экспериментальной работы ¦учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦6. ¦Достижение высокого уровня качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставляемых услуг в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦- уровень воспитанности; ¦процентов ¦ 75,0 ¦ 78,0 ¦ 82,0 ¦ 89,0 ¦
¦ +----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦-уровень заболеваемости (снижение); ¦процентов ¦ 10,1 ¦ 9,01¦ 8,01¦ 8,00¦
¦ +----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦ ¦- успешное освоение образовательной ¦процентов ¦ 75,0 ¦ 78,0 ¦ 82,0 ¦ 89,0 ¦
¦ ¦программы большинством воспитанников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦7. ¦Организация групп предшкольной ¦процентов ¦ 88,5 ¦ 94,5 ¦ 97,5 ¦ 98,8 ¦
¦ ¦подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦8. ¦Создание условий для оздоровления ¦процентов ¦ 75,0 ¦ 80,0 ¦ 85,0 ¦ 90,0 ¦
¦ ¦воспитанников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦9. ¦Наличие перечня специальных ¦процентов ¦ 62,0 ¦ 66,0 ¦ 71,0 ¦ 75,0 ¦
¦ ¦образовательных услуг, в которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нуждаются воспитанники (систематическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение коррекционной работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психологической, медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации воспитанников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦10.¦Обеспеченность педагогическими кадрами ¦человек ¦ 667 ¦ 680 ¦ 700 ¦ 710 ¦
¦ ¦дошкольных образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+-------+
¦11.¦Количество дошкольных образовательных ¦количество¦ 4 ¦ 5 ¦ 11 ¦ 15 ¦
¦ ¦учреждений, подключенных к сети Интернет¦учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+--------
Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
Приложение
к муниципальной целевой программе
“Оптимизация и реструктуризация сети
образовательных учреждений города Пятигорска
на 2009-2012 годы“
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
“ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2009-2012 ГОДЫ“
-------T------------------------------T--------------T-------T-------T-------T--------T----------T----------¬
¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦ Источники ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г. ¦ Всего, ¦Примечания¦
¦ п/п ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦(млн.руб.)¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1. ¦Создание эффективных ¦Всего, в том ¦0,000 ¦104,519¦136,575¦1899,610¦2140,704 ¦ ¦
¦ ¦организационных и финансовых ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦механизмов обеспечения +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦потребностей населения города ¦- федеральный ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦Пятигорска в дошкольном ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовании и предшкольной +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦подготовке. ¦- краевой ¦0,000 ¦ 78,394¦ 92,681¦1424,730¦1595,805 ¦ ¦
¦ ¦Реорганизация и оптимизация ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети и структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных учреждений, с +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦обеспечением дополнительной ¦- местный ¦0,000 ¦ 26,125¦ 43,894¦ 474,880¦ 544,899 ¦ ¦
¦ ¦проектной мощности на 2085 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.1. ¦Строительство новых детских ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 456,810¦ 456,810 ¦ ¦
¦ ¦садов с общей проектной ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностью 420 мест. +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- федеральный ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 342,610¦ 342,610 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 114,200¦ 114,200 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.1.1.¦Строительство нового детского ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 129,510¦ 129,510 ¦ ¦
¦ ¦сада в пос. Новый, пр. ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Маршала Бабаджаняна и Петра +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦I, на 140 мест. ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 97,130¦ 97,130 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 32,380¦ 32,380 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.1.2.¦Строительство нового детского ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 327,300¦ 327,300 ¦ ¦
¦ ¦сада в районе переулка ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Малиновского, на 280 мест. +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 245,480¦ 245,480 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 81,820¦ 81,820 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.2. ¦реконструкция детских садов с ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 49,819¦133,575¦ 952,900¦1136,294 ¦ ¦
¦ ¦обеспечением дополнительной ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектной мощности на 1555 +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦мест. ¦- федеральный ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦0,000 ¦ 37,364¦ 92,681¦ 714,690¦ 844,735 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦0,000 ¦ 12,455¦ 40,894¦ 238,210¦ 291,559 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.2.1.¦Реконструкция детского сада ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 94,469¦ 0,000¦ 94,469 ¦ ¦
¦ ¦комбинированного вида N 11 ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Березка“ по улице 50 лет +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ВЛКСМ, с обеспечением ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦дополнительной проектной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности на 60 мест. +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ 70,852¦ ¦ 70,852 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ 23,617¦ ¦ 23,617 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.2.2.¦Реконструкция детского сада N ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 49,819¦ 0,000¦ 0,000¦ 49,819 ¦ ¦
¦ ¦18 “Улыбка“ по ул. ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Первомайская, 89-а, с +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦обеспечением дополнительной ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦проектной мощности на 130 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест. +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ 37,364¦ ¦ ¦ 37,364 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ 12,455¦ ¦ ¦ 12,455 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.2.3.¦Реконструкция МДОУ детский ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 5,000¦ 227,300¦ 232,300 ¦ ¦
¦ ¦сад общеразвивающего вида N ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦28 “Зайчик“ по ул. +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦Подстанционная, 1 в пос. ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦Энергетик, со строительством ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нового корпуса на 200 мест в +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦городе-курорте Пятигорска (в ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 170,480¦ 170,480 ¦ ¦
¦ ¦том числе проектно- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изыскательские работы) +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ 5,000¦ 56,820¦ 61,820 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.2.4.¦Реконструкция МДОУ детский ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 5,000¦ 117,400¦ 122,400 ¦ ¦
¦ ¦сад общеразвивающего вида N ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦29 “Золотая рыбка“ по ул. +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦Больничной, с обеспечением ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦дополнительной проектной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности, на 125 мест. +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 88,050¦ 88,050 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ 5,000¦ 29,350¦ 34,350 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.2.5.¦Реконструкция МДОУ детский ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 281,700¦ 281,700 ¦ ¦
¦ ¦сад комбинированного вида N ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦36 по ул. Первомайской, с +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦обеспечением дополнительной ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦проектной мощности на 390 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест. +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 211,280¦ 211,280 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
<“r>¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 70,420¦ 70,420 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.2.6.¦Реконструкция МДОУ детский ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 326,500¦ 326,500 ¦ ¦
¦ ¦сад комбинированного вида N ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦38 “Журавушка“ по ул. +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦Транзитной, с обеспечением ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦дополнительной проектной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности на 430 мест. +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 244,880¦ 244,880 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 81,620¦ 81,620 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.2.7.¦Реконструкция детского сада N ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 29,106¦ 0,000¦ 29,106 ¦ ¦
¦ ¦43 “Рябинушка“ по ул. ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Адмиральского, 10-а, с +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦обеспечением дополнительной ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦проектной мощности на 220 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест. +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ 21,829¦ ¦ 21,829 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ 7,277¦ ¦ 7,277 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.3. ¦Реконструкция ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 54,700¦ 3,000¦ 489,900¦ 547,600 ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений г. Пятигорска. +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- федеральный ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦0,000 ¦ 41,030¦ 0,000¦ 367,430¦ 408,460 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦0,000 ¦ 13,670¦ 3,000¦ 122,470¦ 139,140 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.3.1.¦Реконструкция спортивного ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 3,000¦ 36,700¦ 39,700 ¦ ¦
¦ ¦комплекса МОУ СОШ N 6. ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 27,530¦ 27,530 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ 3,000¦ 9,170¦ 12,170 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.3.2.¦Реконструкция МОУ СОШ N 21. ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 353,200¦ 353,200 ¦ ¦
¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 264,900¦ 264,900 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 88,300¦ 88,300 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.3.3.¦Реконструкция МОУ СОШ N 3, ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 50,000¦ 50,000 ¦ ¦
¦ ¦ул. Февральская, 283. ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 37,500¦ 37,500 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 12,500¦ 12,500 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.3.4.¦Реконструкция МОУ СОШ N 10, ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 50,000¦ 50,000 ¦ ¦
¦ ¦ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, с ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечением дополнительной +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦проектной мощности дошкольных ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦учреждений на 110 мест. ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 37,500¦ 37,500 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 12,500¦ 12,500 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+
¦1.3.5.¦Реконструкция МОУ гимназия N ¦Всего, в том ¦0,000 ¦ 54,700¦ 0,000¦ 0,000¦ 54,700 ¦ ¦
¦ ¦11, пр. Кирова, 83. ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- краевой ¦ ¦ 41,030¦ ¦ ¦ 41,030 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦- местный ¦ ¦ 13,670¦ ¦ ¦ 13,670 ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+------------------------------+--------------+-------+-------+-------+--------+----------+-----------
Управляющий делами
администрации города Пятигорска
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ