Законы и постановления РФ

Решение Думы города Пятигорска от 29.01.2009 N 3-38 ГД “О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска “Об утверждении Программы социально-экономического развития города Пятигорска на 2007-2010 годы“

Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа).

ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

РЕШЕНИЕ

от 29 января 2009 г. N 3-38 ГД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА НА 2007-2010 ГОДЫ“

В целях создания условий социально-экономического развития города-курорта Пятигорска, обеспечения эффективного использования имеющихся ресурсов, улучшения делового и инвестиционного климата, решения наиболее острых социальных проблем, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска решила:

1. Внести в Программу социально-экономического развития города Пятигорска Ставропольского края на 2007-2010 годы,
утвержденную решением Думы города Пятигорска от 28 декабря 2006 года N 88-9 ГД “Об утверждении Программы социально-экономического развития города Пятигорска на 2007-2010 годы“, следующие изменения:

Раздел IX “Общее ресурсное обеспечение программы“ изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему решению;

Раздел XI “Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы“ изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему решению;

Таблицы эффективности изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему решению;

Приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему решению;

Приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему решению;

Приложение N 3 изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему решению;

Приложение N 4 изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска

Л.Н.ТРАВНЕВ

Приложение N 1

к решению

Думы города Пятигорска

от 29.01. 2009 N 3-38 ГД

IX. РАЗДЕЛ

“ОБЩЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ“

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов оценивается в размере 5817,32 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов, проектов, утвержденных городских целевых программ. Расчет затрат на проведение мероприятий и проектов приведен в ценах, действующих в текущем году на реализацию Программы по источникам финансирования (приложение N 4).

Предполагается участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий в объеме 936,06 млн. рублей, или 16,1 процентов их общей стоимости, из них большая часть будет направлена на развитие жилищно-коммунального хозяйства - 238,95 млн. рублей (25,5 процентов от общего объема федеральных средств).

Финансирование Программы
из федерального бюджета будет корректироваться ежегодно в соответствии с уточненными объемами финансирования по каждому проекту Программы. Государственный заказчик при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год уточняет объемы финансирования по каждому проекту Программы.

Затраты краевого бюджета на реализацию Программы составят 1135,58 млн. рублей или 19,5 процентов. Финансирование программных мероприятий из городского бюджета составляет 1077,39 млн.руб. или 18,5 процентов. Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, средства городского бюджета и перечень мероприятий (объектов) подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете и решения Думы города Пятигорска о муниципальном бюджете.

Из собственных средств, предприятий, включенных в Программу, предполагается привлечь на весь период реализации Программы 1542,99 млн. рублей (26,5 процентов стоимости Программы).

Другие внебюджетные источники планируются в объеме - 1125,30 млн. рублей (средства естественных монополий, инвесторов, долевое участие в строительстве инфраструктурных объектов, заемные средства, средства населения и другие).

По этапам выполнения Программы стоимость мероприятий распределяется следующим образом:

----------------------------T--------------T----------------T----------------¬

¦ ¦ Всего по ¦ 1 этап ¦ 2 этап ¦

¦ ¦ Программе ¦(2007-2008 годы)¦(2009-2010 годы)¦

¦ +--------T-----+---------T------+---------T------+

¦ ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦ млн. ¦ % ¦

¦ ¦ рублей ¦ ¦ рублей ¦ ¦ рублей ¦ ¦

+---------------------------+--------+-----+---------+------+---------+------+

¦Объем финансирования, всего¦5817,32 ¦100 ¦2229,86 ¦100 ¦3587,46 ¦100 ¦

+---------------------------+--------+-----+---------+------+---------+------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+--------+-----+---------+------+---------+------+

¦федеральный бюджет ¦ 936,06 ¦ 16,1¦ 368,46 ¦ 16,5 ¦ 567,60 ¦ 15,8 ¦

+---------------------------+--------+-----+---------+------+---------+------+

¦краевой бюджет ¦1135,88 ¦ 19,5¦ 245,33 ¦ 11,0 ¦ 890,25 ¦ 24,8 ¦

+---------------------------+--------+-----+---------+------+---------+------+

¦местный бюджет ¦1077,39 ¦ 18,5¦ 439,29 ¦ 19,7 ¦ 638,10 ¦ 17,8 ¦

+---------------------------+--------+-----+---------+------+---------+------+

¦внебюджетные источники ¦2668,29 ¦ 45,9¦1176,78 ¦ 52,8 ¦1491,51 ¦ 41,6 ¦

L---------------------------+--------+-----+---------+------+---------+-------

Система программных мероприятий включает 100 проектов, которые сгруппированы в 12 разделов. Структура Программы по разделам приведена в таблице.

-----------------------------------T----------T----------T---------T---------¬

¦ ¦Количество¦ в % к ¦Стоимость¦ в % к ¦

¦ Наименование разделов ¦ проектов ¦ общему ¦ (млн. ¦ общей ¦

¦ ¦ ¦количеству¦ рублей) ¦стоимости¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦Всего по Программе ¦100 ¦100 ¦5717,32 ¦100 ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦“Развитие санаторно-курортного и ¦ 11 ¦ 11 ¦1200,70 ¦ 20,6 ¦

¦туристского комплекса“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦“Развитие транспортной системы ¦ 2 ¦ 2 ¦ 80,00 ¦ 1,4 ¦

¦города“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦“Промышленность и малый бизнес“ ¦ 9 ¦ 9 ¦ 536,11 ¦ 9,2 ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦“Жилищно-коммунальное хозяйство“ ¦ 14 ¦ 14 ¦ 696,96 ¦ 12,0 ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦“Экология“ ¦ 3 ¦ 3 ¦ 41,56 ¦ 0,7 ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦“Образование“ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 947,87 ¦ 16,3 ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦“Здравоохранение“ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 940,35 ¦ 16,2 ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦“Культура“ ¦ 15 ¦ 15 ¦ 134,36 ¦ 2,3 ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦“Физкультура и спорт“ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 936,92 ¦ 16,1 ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦“Молодежная политика“ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 10,78 ¦ 0,2 ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦“Жилищное строительство“ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 267,16 ¦ 4,6 ¦

+----------------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦“Градостроительная деятельность“ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 24,55 ¦ 0,4 ¦

L----------------------------------+----------+----------+---------+----------

Механизм реализации и финансирования Программы предусматривает следующие новые подходы:

субсидирование из городского бюджета части банковской ставки по кредитам, выданным на выполнение мероприятий Программы, в том числе лизинговым компаниям, что значительно повысит объем привлекаемых для реализации Программы кредитных ресурсов;

строительство объектов инженерной инфраструктуры, создание инвестиционно-привлекательных площадок за счет бюджетных средств, что позволит привлечь частный капитал для развития курортной инфраструктуры, индустрии отдыха и развлечений;

совершенствование нормативно-правовой базы органа местного самоуправления города Пятигорска.

Управляющий делами

Думы города Пятигорска

С.Ю.ПЕРЦЕВ

Приложение N 2

к решению

Думы города Пятигорска

от 29.01. 2009 N 3-38 ГД

XI. РАЗДЕЛ

“ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ“

Реализация Программы позволит решить поставленные задачи, добиться намеченных целей и достичь высоких показателей эффективности в различных отраслях жизнедеятельности города.

В этот период предполагается быстрый рост экономики Пятигорска, резкое повышение инвестиционной активности, увеличение доходов населения, повышение его жизненного уровня, позволяющего шире использовать курортно-рекреационный потенциал Пятигорска, увеличение численности отдыхающих в Пятигорске к 2010 году до 253,4 тыс. человек.

Осуществление комплексных мероприятий по реконструкции хозяйства города будет способствовать привлечению средств банковских
структур, частных инвесторов и иностранных фирм для решения социально-экономических проблем.

Сценарий экономического и социального развития города Пятигорска предполагает достижение к 2010 году в курортно-рекреационном комплексе Пятигорска среднего уровня обслуживания и комфорта Европейского уровня при ежегодно увеличивающемся потоке рекреантов.

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами позволит увеличить реальные доходы населения к концу 2010 года в 1,7 раза к уровню 2005 года, номинальную среднемесячную заработную плату в 1,9 раза.

Прирост выпуска товаров и услуг от основных отраслей экономики города к уровню 2005 года уже к концу первого этапа (2008 год) составит 24,7 процента. В целом за весь период реализации Программы выпуск товаров и услуг увеличится на 31,2 процента.

Рост выпуска товаров и услуг и реальных доходов населения будет достигнут за счет опережающего развития приоритетных отраслей экономики города. В частности, к концу 2010 года объемы промышленного производства возрастут на 35,6 процента, сферы платных услуг - на 30,6 процента.

Создание благоприятных условий обеспечит дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Значимость малого предпринимательства в экономике города к концу 2010 года существенно возрастет: доля выпуска товаров и предоставление услуг малыми предприятиями увеличится до 49 процентов от общего объема выпуска товаров, выполненных работ и оказанных услуг, число работающих в них возрастет - до 34 тыс. человек (на 31,2 процента).

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать не только росту капитальных вложений, но и привлечению новых технологий, применению современного менеджмента. Реализация быстро окупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов Программы на 1 этапе (2007-2008 годы) повысит инвестиционный потенциал города и обеспечит активный рост доходов городского бюджета, что даст возможность получения дополнительных средств на
поддержку социальных мероприятий на 2 этапе реализации Программы.

За период осуществления Программы налоговые поступления в бюджеты всех уровней возрастут в 2,9 раза и, по оценке, составят в 2010 году 8,97 миллиарда рублей, в том числе в муниципальный бюджет города - 1,25 миллиарда рублей (рост в 2,7 раза к 2005 году).

Наряду с бюджетной эффективностью реализация программных мероприятий позволит получить высокий социальный эффект и обеспечить сохранение около 38,5 тыс. рабочих мест и создание не менее 5500 новых рабочих мест. Количество занятых в экономике человек за время реализации Программы увеличится на 17,2 процента.

В показатели интегральной оценки эффективности Программы включены также: улучшение экологической обстановки в городе, обеспеченности жильем и основными объектами социальной сферы.

Расчеты произведены с учетом влияния финансового кризиса на процессы развития экономики города.

Индикаторы успеха за период реализации Программы

----------------------------T---------T---------T-------T-------T--------T-------T-------¬

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦2010 г.¦ Новые ¦

¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2005 г. ¦1 этап ¦ в % к ¦ 2 этап ¦ в % к ¦рабочие¦

¦ ¦измерения¦(базовый)¦2008 г.¦2005 г.¦2010 г. ¦2005 г.¦ места ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(чел.) ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦ Макроэкономические показатели ¦

+---------------------------T---------T---------T-------T-------T--------T-------T-------+

¦Рост реальных доходов на ¦% ¦ 105,5 ¦ 107,1¦127,6 ¦ 112,20¦167,6 ¦ ¦

¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Среднемесячная заработная ¦руб. ¦ 6831,4 ¦12824,5¦160,2 ¦18787,30¦185,8 ¦ ¦

¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Фонд заработной платы ¦млн.руб. ¦ 4271,9 ¦ 8293,3¦165,5 ¦12274,10¦187,8 ¦ ¦

¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Уровень регистрируемой ¦% ¦ 0,5 ¦ 0,4¦ 80,0 ¦ 0,35¦80,0 ¦ ¦

¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Выпуск товаров и услуг ¦млн.руб. ¦16095,7 ¦23484,3¦124,7 ¦34008,20¦131,2 ¦ ¦

¦отраслей экономики (в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦каждого года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Инвестиции в основной ¦млн.руб. ¦ 1679,9 ¦ 2157,7¦100,5 ¦ 2762,50¦102,7 ¦ ¦

¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Объем подрядных работ ¦млн.руб. ¦ 321,8 ¦ 608,1¦138,9 ¦ 794,10¦127,9 ¦ 80 ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Налоговые поступления в ¦млн.руб. ¦ 3047,4 ¦ 7647,0¦250,9 ¦ 8976,80¦294,6 ¦ ¦

¦бюджеты всех уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦ Раздел “Развитие транспортной системы“ ¦

+---------------------------T---------T---------T-------T-------T--------T-------T-------+

¦Услуги транспорта ¦млн.руб. ¦ 881,2 ¦ 2110,7¦184,3 ¦ 2985,30¦197,0 ¦ 20 ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Перевозка пассажиров ¦млн.чел. ¦ 37,3 ¦ 38,0¦101,9 ¦ 38,40¦102,9 ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦ Раздел “Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса“ ¦

+---------------------------T---------T---------T-------T-------T--------T-------T-------+

¦Количество отдыхающих ¦тыс.чел. ¦ 145,0 ¦ 210,1¦144,9 ¦ 253,40¦174,5 ¦ 250 ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Доходы от курортно- ¦млн.руб. ¦ 980,0 ¦ 1204,5¦122,9 ¦ 1775,50¦181,2 ¦ ¦

¦туристического комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦ Раздел “Промышленность и малый бизнес“ ¦

+---------------------------T---------T---------T-------T-------T--------T-------T-------+

¦Промышленное производство ¦млн.руб. ¦ 7284,4 ¦11759,9¦132,3 ¦16591,80¦135,6 ¦ 760 ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦в том числе добыча полезных¦млн.руб. ¦ 12,8 ¦ 31,2¦213,8 ¦ 42,60¦219,0 ¦ ¦

¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦обрабатывающие производства¦млн.руб. ¦ 2673,0 ¦ 5557,5¦170,4 ¦ 7116,70¦157,5 ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦производство и ¦млн.руб. ¦ 2914,8 ¦ 6171,2¦162,8 ¦ 9475,10¦171,0 ¦ ¦

¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦электроэнергии, газа и воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Оборот малых предприятий ¦млн.руб. ¦15968,4 ¦35208,0¦180,7 ¦50706,40¦178,2 ¦2830 ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦ Сфера платных и социальных услуг - ¦

¦ Разделы “Жилищно-коммунальное хозяйство“, “Охрана окружающей среды“, ¦

¦ “Социальная сфера“ ¦

+---------------------------T---------T---------T-------T-------T--------T-------T-------+

¦Платные услуги населению ¦млн.руб. ¦ 4264,0 ¦ 6917,6¦124,8 ¦ 9565,0 ¦130,4 ¦1630 ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Обеспеченность на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦жителей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦амбулаторно- ¦посещ. в ¦ 153,7 ¦ 161,0¦104,7 ¦ 161,00¦100,0 ¦ ¦

¦поликлиническими ¦смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦учреждениями (в целом по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦городу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦больничными койками (факт в¦коек ¦ 80,7 ¦ 72,8¦ 90,2 ¦ 72,80¦100,0 ¦ ¦

¦целом по городу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Инвестиции в основной ¦млн.руб. ¦ 10,72 ¦ 17,6¦126,3 ¦ 19,00¦103,0 ¦ ¦

¦капитал, на охрану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦окружающей среды за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+

¦Ввод в эксплуатацию жилых ¦тыс.кв.м ¦ 66,1 ¦ 82,9¦125,4 ¦ 85,40¦129,2 ¦ ¦

¦домов за счет всех ¦общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источников финансирования ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+--------

Управляющий делами

Думы города Пятигорска

С.Ю.ПЕРЦЕБ

Приложение N 3

к решению

Думы города Пятигорска

от 29.01.2009 N 3-38 ГД

ТАБЛИЦЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

НА 2007-2010 ГОДЫ

Таблица 1. Объемы производства промышленной продукции

-----------------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Продукция промышленности - ¦7284,4¦ 7504,2¦ 9307,1¦11759,9¦14126,6¦16591,8¦

¦всего (млн.руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦добыча полезных ископаемых ¦ 12,8¦ 19,0¦ 25,0¦ 31,2¦ 37,0¦ 42,6¦

+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦обрабатывающие производства ¦2673,0¦ 3538,6¦ 4212,9¦ 5557,5¦ 6375,3¦ 7116,7¦

+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦производство и распределение¦2914,8¦ 3946,6¦ 5069,2¦ 6171,2¦ 7714,3¦ 9475,1¦

¦электроэнергии, газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица 2. Грузовые и пассажирские перевозки транспортом

общего пользования

-----------------------------T------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Услуги транспорта (млн.руб.)¦ 881,2¦ 1110,8¦ 1578,2¦ 2110,7¦ 2552,6¦ 2985,3¦

+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Перевезено пассажиров ¦ 37,3¦ 37,4¦ 37,7¦ 38,0¦ 38,2¦ 38,4¦

¦(млн.чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица 3. Оборот розничной торговли

----------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Оборот розничной торговли, ¦27889,4¦31783,4¦40915,3¦48878,4¦57774,2¦58623,1¦

¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Индекс физического объема, ¦ 127,0¦ 105,9¦ 114,3¦ 106,6¦ 110,2¦ 109,6¦

¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Приложение N 4

к решению

Думы города Пятигорска

от 29.01.2009 N 3-38 ГД

Приложение N 1

к “Программе социально-экономического развития

города Пятигорска Ставропольского края

на 2007-2010 годы“

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

--------T----------------------------T---------T----------T----------------------------T------------------------¬

¦ N ¦ ¦Стоимость¦ Срок ¦ ¦ ¦

¦проекта¦ Наименование проекта ¦ проекта ¦реализации¦ Содержание мероприятия ¦ Ожидаемые результаты ¦

¦ ¦ ¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ 1. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса ¦

+-------T----------------------------T---------T----------T----------------------------T------------------------+

¦1.1. ¦Строительство пансионатов по¦ 200,0 ¦2007-2010 ¦Новое строительство ¦Создание новых объектов ¦

¦ ¦пр. Кирова, 2 ¦ ¦ ¦ ¦лечебно-оздоровительного¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦1.2. ¦Строительство спортивно- ¦ 100,0 ¦2010 ¦Новое строительство ¦Организация активного ¦

¦ ¦развлекательного комплекса в¦ ¦ ¦ ¦отдыха для всех ¦

¦ ¦районе Новопятигорского ¦ ¦ ¦ ¦категорий населения, ¦

¦ ¦озера ¦ ¦ ¦ ¦привлечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества туристов ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦1.3. ¦Реконструкция ЛПУ санаторий ¦ 34,6 ¦2007-2010 ¦Реконструкция лечебного и ¦Улучшение условий ¦

¦ ¦“Машук“ ВОС“ ¦ ¦ ¦жилого корпусов, ¦пребывания инвалидов по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦“внутреннего дворика“ ¦зрению, создание ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комфортных условий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнедеятельности ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦1.4. ¦Строительство лечебного ¦ 240,0 ¦2007-2010 ¦Новое строительство ¦Улучшение качества ¦

¦ ¦плавательного бассейна ФГУ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦

¦ ¦“Пятигорский центральный ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных ¦

¦ ¦военный санаторий“ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦1.5. ¦Строительство спортивно- ¦ 55,0 ¦2009-2010 ¦Новое строительство ¦Организация спортивного ¦

¦ ¦оздоровительного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦отдыха, улучшение ¦

¦ ¦ФГУ “Санаторий им. ¦ ¦ ¦ ¦качества предоставляемых¦

¦ ¦С.М.Кирова“ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦1.6. ¦Реконструкция ЛПУП санаторий¦ 10,0 ¦2007 ¦Реконструкция столовой ¦Улучшение качества ¦

¦ ¦“Ленинские скалы“ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦1.7. ¦Совершенствование лечебно- ¦ 34,7 ¦2007-2010 ¦Оснащение новых кабинетов, ¦Увеличения спектра услуг¦

¦ ¦диагностической базы ¦ ¦ ¦внедрение новых методик ¦и улучшение их качества,¦

¦ ¦санаторно-курортных ¦ ¦ ¦обследования и лечения ¦дополнительное ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦привлечение отдыхающих ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦1.8. ¦Техническое переоснащение ¦ 36,4 ¦2007-2010 ¦Приобретение и установка ¦Увеличения спектра услуг¦

¦ ¦санаторно-курортных ¦ ¦ ¦нового медицинского ¦и улучшение их качества,¦

¦ ¦учреждений современным ¦ ¦ ¦оборудования ¦дополнительное ¦

¦ ¦медицинским оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦привлечение отдыхающих ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦1.9. ¦Строительство ¦ 400,0 ¦2007-2010 ¦Строительство ¦Увеличения спектра услуг¦

¦ ¦развлекательного комплекса ¦ ¦ ¦развлекательного комплекса ¦и улучшение их качества,¦

¦ ¦“Галерея“ ¦ ¦ ¦“Галерея“в районе пр. 40 лет¦дополнительное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Октября / пр. Кирова ¦привлечение отдыхающих ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+------------------------“---+------------------------+

¦1.10. ¦Реконструкция лечебного ¦ 50,0 ¦2007-2008 ¦Реконструкция лечебного ¦Увеличения спектра услуг¦

¦ ¦корпуса санатория “Родник“ ¦ ¦ ¦корпуса санатория “Родник“ ¦и улучшен“ ¦обеспечение; подключение к ¦внедрение дистанционных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети Интернет; монтаж и ¦информационных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦наладка компьютерной сети ¦технологий ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦6.16. ¦Профилактика беспризорности,¦ 102,49 ¦2007-2010 ¦Стимулирование работы в ¦Содержание и обучение ¦

¦ ¦безнадзорности и ¦ ¦ ¦сфере охраны прав детей- ¦детей и подростков ¦

¦ ¦правонарушений ¦ ¦ ¦сирот и детей, оставшихся ¦ ¦

¦ ¦совершеннолетних ¦ ¦ ¦без попечения родителей ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦6.17. ¦Поддержка талантливой ¦ 3,13 ¦2007-2010 ¦Проведение городского форума¦Создание оптимальных ¦

¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦“Юные дарования“, участия в ¦условий для развития ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевых и всероссийских ¦воспитания и образования¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦олимпиадах ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦6.18. ¦Развитие дошкольного ¦ 0,8 ¦2007-2010 ¦Открытие групп выходного ¦Улучшение качества ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦дня; проведение городских ¦учебно-воспитательного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦процесса ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦6.19. ¦Реализация технологий ¦ 71,6 ¦2007-2010 ¦Обеспечение безопасности ¦Оздоровление и ¦

¦ ¦здоровьесберегающего ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦обеспечение безопасности¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦учреждений, мероприятия по ¦учащихся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровлению и питанию ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся, внедрение ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровьесберегающих ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦6.20. ¦Совершенствование системы ¦ 2,79 ¦2007-2010 ¦Организация и проведение ¦Нравственное, ¦

¦ ¦патриотического воспитания ¦ ¦ ¦городских мероприятий и ¦эмоциональное и духовное¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦участие во всероссийских ¦развитие подрастающего ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦слетах ¦поколения ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ ¦ВСЕГО: ¦ 947,87 ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ 7. Здравоохранение ¦

+-------T----------------------------T---------T----------T----------------------------T------------------------+

¦7.1. ¦Реконструкция ¦ 101,5 ¦2009-2010 ¦Капитальное строительство ¦Приведение ¦

¦ ¦Патологоанатомического ¦ ¦ ¦нового корпуса ¦патологоанатомической ¦

¦ ¦отделения по ул. Пирогова ¦ ¦ ¦ ¦службы в соответствие с ¦

¦ ¦(МУЗ “ПЦСВМП“) ¦ ¦ ¦ ¦лицензионными ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиями и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиями СанПинов ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦7.2. ¦Реконструкция зданий МУЗ ¦ 135,6 ¦2008-2010 ¦Реконструкция зданий МУЗ ¦Повышение качества ¦

¦ ¦“Пятигорский родильный дом“,¦ ¦ ¦“Пятигорский родильный дом“ ¦оказываемых услуг, ¦

¦ ¦пр. Калинина, 29 ¦ ¦ ¦блоков “А“, “Д“ ¦изменение структурных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений в отделениях, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиями СанПинов ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦7.3. ¦Реконструкция “Городской ¦ 25,58 ¦2007-2008 ¦Реконструкция “Городской ¦Приведение качества и ¦

¦ ¦больницы N2“ ¦ ¦ ¦больницы N 2“ ¦набора помещений в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствие с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензионными ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиями, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация новых видов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обследований и лечения ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦7.4. ¦Строительство МУЗ ¦ 138,2 ¦2008-2010 ¦Изготовление ПСД и ¦Приведение работы ПССМП ¦

¦ ¦“Пятигорская станция скорой ¦ ¦ ¦капитальное строительство ¦в соответствие с ¦

¦ ¦медицинской помощи“ ¦ ¦ ¦ ¦лицензионными ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиями ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦7.5. ¦Оснащение современным ¦ 369,35 ¦2007-2010 ¦Приобретение современного ¦Повышение качества ¦

¦ ¦медицинским оборудованием и ¦ ¦ ¦медицинского оборудования ¦оказываемых медицинских ¦

¦ ¦санитарным транспортом ¦ ¦ ¦для учреждений ¦услуг ¦

¦ ¦учреждений здравоохранения ¦ ¦ ¦здравоохранения города ¦ ¦

¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦7.6. ¦Реконструкция спального ¦ 1,37 ¦2007 ¦Реконструкция спального ¦Повышение качества ¦

¦ ¦корпуса санатория “Ромашка“ ¦ ¦ ¦корпуса санатория “Ромашка“ ¦оказываемых услуг, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение условий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживания детей, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получающих санаторное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечение ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦7.7. ¦Реконструкция МУЗ “Городская¦ 69,34 ¦2008-2010 ¦Реконструкция зданий МУЗ ¦Приведение качества ¦

¦ ¦поликлиника N 3“ ¦ ¦ ¦“Городская поликлиника N 3“ ¦помещений в соответствие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с лицензионными ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиями, расширение¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спектра услуг и оказание¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалифицированной помощи¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦7.8. ¦Реконструкция гаражно- ¦ 2,5 ¦2010 ¦Реконструкция гаражно- ¦Улучшение условий труда,¦

¦ ¦хозяйственных построек МУЗ ¦ ¦ ¦хозяйственных построек МУЗ ¦приведение помещений в ¦

¦ ¦“ЦГБ“ ¦ ¦ ¦“ЦГБ“ ¦надлежащий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям вид ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦7.9. ¦Реконструкция ¦ 3,4 ¦2010 ¦Реконструкция ¦Повышение качества и ¦

¦ ¦бактериологической и ¦ ¦ ¦бактериологической и ¦обеспечение надежности, ¦

¦ ¦биохимической лаборатории ¦ ¦ ¦биохимической лаборатории ¦оказываемых услуг ¦

¦ ¦МУЗ “ЦГБ“ ¦ ¦ ¦МУЗ “ЦГБ“ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦7.10. ¦Реализация приоритетного ¦ 93,51 ¦2007-2010 ¦Родовые сертификаты, ¦Повышение качества ¦

¦ ¦направления проекта ¦ ¦ ¦углубленные медосмотры, ¦оказываемых медицинских ¦

¦ ¦“Здравоохранения“ ¦ ¦ ¦дополнительная ¦услуг, оздоровление и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансеризация и ¦снижение процента ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦обследование, вакцинация, ¦заболеваемости ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежные выплаты участковым ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦врачам и фельдшерам ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ ¦ВСЕГО: ¦ 940,35 ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ 8. Культура ¦

+-------T----------------------------T---------T----------T----------------------------T------------------------+

¦8.1. ¦Реставрация памятника ¦ 8,35 ¦2009 ¦Изготовление ПСД, ¦Сохранение историко- ¦

¦ ¦М.Ю.Лермонтова и сквера его ¦ ¦ ¦реставрационные и ¦культурного наследия г. ¦

¦ ¦имени, места первоначального¦ ¦ ¦благоустроительные работы ¦Пятигорска ¦

¦ ¦захоронения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.2. ¦Реконструкция по ¦ 0,5 ¦2010 ¦Изготовление проекта ¦Сохранение историко- ¦

¦ ¦мемориализации ¦ ¦ ¦ ¦культурного наследия г. ¦

¦ ¦Лермонтовского квартала ¦ ¦ ¦ ¦Пятигорска ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.3. ¦Реставрация Лермонтовских ¦ 1,5 ¦2010 ¦Изготовление ПСД на ¦Сохранение историко- ¦

¦ ¦мест: беседка “Эолова Арфа“,¦ ¦ ¦реставрацию ¦культурного наследия г. ¦

¦ ¦грот М.Ю.Лермонтова, ¦ ¦ ¦ ¦Пятигорска ¦

¦ ¦Академическая галерея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.4. ¦Реставрация объектов усадьбы¦ 3,44 ¦2007-2008 ¦Изготовление ПСД на ¦Сохранение историко- ¦

¦ ¦музея-заповедника ¦ ¦ ¦реставрацию ¦культурного наследия г. ¦

¦ ¦М.Ю.Лермонтова ¦ ¦ ¦ ¦Пятигорска ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.5. ¦Оформление документов на ¦ 0,1 ¦2010 ¦Оформление документов ¦Сохранение памятника ¦

¦ ¦присвоение парку КиО ¦ ¦ ¦ ¦истории ландшафтной ¦

¦ ¦С.М.Кирова статуса памятника¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и садово- ¦

¦ ¦истории, ландшафтной ¦ ¦ ¦ ¦паркового искусства ¦

¦ ¦архитектуры, садово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦паркового искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.6. ¦Модернизация библиотечного ¦ 1,54 ¦2007-2010 ¦Пополнение фондов, ¦Повышение качества услуг¦

¦ ¦дела и сохранение ¦ ¦ ¦доступность информации ¦ ¦

¦ ¦библиотечных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.7. ¦Проведение паспортизации ¦ 0,2 ¦2010 ¦Изготовление охранной ¦Сохранение культурного ¦

¦ ¦всех памятников местного ¦ ¦ ¦документации ¦наследия ¦

¦ ¦значения на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города, изготовление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦охранной документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.8. ¦Развитие художественного и ¦ 0,48 ¦2007-2010 ¦Открытие детской филармонии ¦Обучение детей и ¦

¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦и компьютерного класса на ¦подростков ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦базе детской художественной ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.9. ¦Поддержка молодых дарований ¦ 21,52 ¦2007-2010 ¦Проведение Всероссийского ¦Поддержка талантливой ¦

¦ ¦и организация культурно- ¦ ¦ ¦конкурса пианистов им. ¦молодежи, популяризация ¦

¦ ¦массовых мероприятий ¦ ¦ ¦В.Сафонова, участие в ¦городов-курортов КМВ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональных конкурсах, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалях, смотрах и ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация культурно- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовых мероприятий ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.10. ¦Мероприятия, посвященные ¦ 2,29 ¦2007-2010 ¦Проведение традиционных ¦Поддержка и сохранение ¦

¦ ¦памяти М.Ю.Лермонтова ¦ ¦ ¦всероссийских праздников ¦поэтического наследия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦поэзии и юбилейных ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.11. ¦Мероприятия, посвященные ¦ 0,39 ¦2007-2010 ¦Проведение мероприятий по ¦Развитие принципов ¦

¦ ¦традициям многонациональной ¦ ¦ ¦различным направлениям в ¦национально-культурной ¦

¦ ¦народной культуры ¦ ¦ ¦Доме национальных культур ¦политики Ставропольского¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края и города, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦укрепление межэтнических¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связей ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.12. ¦Техперевооружение отрасли и ¦ 2,84 ¦2007-2010 ¦Приобретение аппаратуры и ¦Расширение спектра ¦

¦ ¦развитие материальной базы ¦ ¦ ¦музыкальных инструментов для¦услуг, обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ N 1, ДМШ N 2, ДХШ и ¦высокого уровня ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубных учреждений ¦культурно-досуговых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.13. ¦Укрепление материально- ¦ 0,98 ¦2008-2010 ¦Приобретение аппаратуры и ¦Расширение спектра ¦

¦ ¦технической базы ¦ ¦ ¦музыкальных инструментов ¦услуг, обеспечение ¦

¦ ¦муниципальных клубных ¦ ¦ ¦ ¦высокого уровня ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦культурно-досуговых ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.14. ¦Реконструкция здания ЗАГС ¦ 9,73 ¦2009 ¦Пристройка с переходом к ¦Увеличение пропускной ¦

¦ ¦(пристройка с переходом) ¦ ¦ ¦существующему зданию ЗАГС ¦способности и улучшение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества услуг по их ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функциональной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленности ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦8.15. ¦Восстановление православного¦ 80,5 ¦2007-2010 ¦Строительные работы ¦Повышение духовного ¦

¦ ¦храма “Спасский собор“ ¦ ¦ ¦ ¦уровня населения ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ ¦ВСЕГО: ¦ 134,36 ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ 9. Физкультура и спорт ¦

+-------T----------------------------T---------T----------T----------------------------T------------------------+

¦9.1. ¦Реконструкция Пятигорского ¦ 877,0 ¦2007-2010 ¦Универсальный спортивно- ¦Совершенствование ¦

¦ ¦ипподрома ¦ ¦ ¦развлекательный центр ¦материальной базы, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦европейского класса ¦привлечение еще большего¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества туристов ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦9.2. ¦Развитие футбола в г. ¦ 24,7 ¦2007-2008 ¦Реконструкция спортивных ¦Привлечение к ¦

¦ ¦Пятигорске ¦ ¦ ¦сооружений, укрепление ¦систематическим занятиям¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально-технической базы¦молодежи, укрепление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья населения ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦9.3. ¦Развитие волейбола в г. ¦ 0,42 ¦2007-2008 ¦Укрепление материально- ¦Привлечение молодежи к ¦

¦ ¦Пятигорске ¦ ¦ ¦технической базы ¦систематическим занятиям¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом, укрепление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦9.4. ¦Повышение эффективности ¦ 34,80 ¦2007-2010 ¦Укрепление материально- ¦Повышение эффективности ¦

¦ ¦деятельности всех учреждений¦ ¦ ¦технической базы, проведение¦деятельности учреждений ¦

¦ ¦и общественных организаций, ¦ ¦ ¦спортивно-оздоровительных ¦физкультуры, привлечение¦

¦ ¦участвующих в развитии ¦ ¦ ¦мероприятий ¦населения к занятиям ¦

¦ ¦физкультурно-оздоровительной¦ ¦ ¦ ¦спортом, укрепление ¦

¦ ¦и спортивной работы ¦ ¦ ¦ ¦здоровья ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ ¦ВСЕГО: ¦ 936,92 ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ 10. Молодежная политика ¦

+-------T----------------------------T---------T----------T----------------------------T------------------------+

¦10.1. ¦Городская целевая программа ¦ 10,78 ¦2007-2010 ¦Военно-патриотическое ¦Создание условий для ¦

¦ ¦“Молодежь города-курорта ¦ ¦ ¦воспитание детей и молодежи,¦открытого восприятия ¦

¦ ¦Пятигорска в 2007-2010 гг.“ ¦ ¦ ¦участие в организации и ¦информации и ее ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведении спортивных ¦применения, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий для детей и ¦нравственного, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи, содействие ¦эмоционального, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦творческой самореализации ¦духовного развития ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников молодежной ¦подрастающего поколения,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦художественной ¦раскрытие творческого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦самодеятельности, помощь ¦потенциала ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежным творческим ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективам и исполнителям, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация содержательного ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежного и детского ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга, оказание ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦организационной, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦методической и материальной ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи молодежным и детским ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественным объединениям ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ ¦ВСЕГО: ¦ 10,78 ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ 11. Жилищное строительство ¦

+-------T----------------------------T---------T----------T----------------------------T------------------------+

¦11.1. ¦Реализация программы ¦ 68,52 ¦2007-2008 ¦Оказание поддержки молодым ¦Улучшение жилищных ¦

¦ ¦“Обеспечение жильем молодых ¦ ¦ ¦семьям с целью улучшения ¦условий 135 семей ¦

¦ ¦семей в городе-курорте ¦ ¦ ¦жилищных условий путем ¦ ¦

¦ ¦Пятигорске на 2006-2008 ¦ ¦ ¦предоставления им социальных¦ ¦

¦ ¦годы“ ¦ ¦ ¦выплат на приобретение жилья¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦11.2. ¦Реализация муниципальной ¦ 80,7 ¦2009 ¦Оказание поддержки молодым ¦Улучшение жилищных ¦

¦ ¦программы “Обеспечение ¦ ¦ ¦семьям с целью улучшения ¦условий 74 семей ¦

¦ ¦жильем молодых семей в ¦ ¦ ¦жилищных условий путем ¦ ¦

¦ ¦городе-курорте Пятигорске на¦ ¦ ¦предоставления им социальных¦ ¦

¦ ¦2009 год“ ¦ ¦ ¦выплат на приобретение жилья¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦11.3. ¦Укрепительные работы жилого ¦ 8,0 ¦2007-2009 ¦Проведение работ по ¦Улучшение жилищных ¦

¦ ¦дома по ул. Февральской, 89 ¦ ¦ ¦предотвращению разрушения ¦условий жильцов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома (укрепительные работы) ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦11.4. ¦Планировка микрорайона ¦ 110,54 ¦2007-2010 ¦Обеспечение земельных ¦Внедрение ¦

¦ ¦“Западный“ (обеспечение ¦ ¦ ¦участков коммунальной ¦последовательной ¦

¦ ¦земельных участков ¦ ¦ ¦инфраструктурой в целях ¦градостроительной ¦

¦ ¦коммунальной инфраструктуры ¦ ¦ ¦жилищного строительства ¦политики, строительство ¦

¦ ¦в целях жилищного ¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦

¦ ¦строительства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ ¦ВСЕГО: ¦ 267,16 ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦ 12. Градостроительная деятельность ¦

+-------T----------------------------T---------T----------T----------------------------T------------------------+

¦12.1. ¦Выполнение работ по ¦ 7,65 ¦2007-2009 ¦Работы по разработке ¦Создание механизма ¦

¦ ¦разработке генплана ¦ ¦ ¦генплана ¦градостроительного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития и регулирования¦

+-------+------------“---------------+---------+----------+----------------------------+------------------------+

¦12.2. ¦Выполнение работ по ¦ 2,26 ¦2007-2009 ¦Подготовка материалов ¦Полная информация о ¦

¦ ¦градостроительному кадастр---+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ “ ¦ 2,50¦ 4,12¦ 4,12¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦6.11. ¦Реорганизация Филиала МОУ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦СОШ N 5 в дошкольное +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦учреждение на 220 мест - ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детский сад N 43 +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 22,30¦ ¦ ¦ 14,10¦ 8,20¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 22,30¦ ¦ ¦ 14,10¦ 8,20¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦6.12. ¦Реорганизация и открытие ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦второго корпуса МДОУ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦“Детский сад N 24“ ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 10,40¦ ¦ ¦ 6,09¦ 4,31¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 10,40¦ ¦ ¦ 6,09¦ 4,31¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦6.13. ¦Создание МОУ ДПО ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Информационно- +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦образовательный центр“ ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 1,20¦ ¦ 1,20¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 1,20¦ ¦ 1,20¦ ¦ ¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦6.14. ¦Создание механизма ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦эффективного и +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦динамичного ¦Краев. ¦ 3,16¦ 0,9¦ 1,05¦ 1,21¦ ¦

¦ ¦функционирования +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦педагогического ¦Местн. ¦ 2,22¦ 0,16¦ 0,51¦ 0,75¦ 0,80¦

¦ ¦образования +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ 1,11¦ ¦ 1,11¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 6,49¦ 1,06¦ 2,67¦ 1,96¦ 0,80¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦6.15. ¦Оптимизация ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦функционирования +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦городского ¦Краев. ¦ 9,00¦ 1,5¦ 2,50¦ 2,50¦ 2,50¦

¦ ¦образовательного +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦пространства ¦Местн. ¦ 5,38¦ 0,52¦ 1,06¦ 1,90¦ 1,90¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 14,38¦ 2,02¦ 3,56¦ 4,40¦ 4,40¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦6.16. ¦Профилактика ¦Федер. ¦ 15,02¦ 1,45¦ 4,57¦ 4,00¦ 5,00¦

¦ ¦беспризорности, +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦безнадзорности и ¦Краев. ¦ 86,11¦ 18,9¦ 20,21¦ 24,00¦ 23,00¦

¦ ¦правонарушений +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦совершеннолетних ¦Местн. ¦ 1,36¦ 0,16¦ 0,40¦ 0,40¦ 0,40¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 102,49¦ 20,51¦ 25,18¦ 28,40¦ 28,40¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦6.17. ¦Поддержка талантливой ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодежи +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 3,13¦ 0,73¦ 1,00¦ 0,70¦ 0,70¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 3,13¦ 0,73¦ 1,00¦ 0,70¦ 0,70¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦6.18. ¦Развитие дошкольного ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 0,80¦ 0,15¦ ¦ 0,29¦ 0,36¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 0,80¦ 0,15¦ ¦ 0,29¦ 0,36¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦6.19. ¦Реализация технологий ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здоровьесберегающего +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦образования ¦Краев. ¦ 0,90¦ 0,90¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 54,20¦ 10,60¦ 8,60¦ 17,00¦ 18,00¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ 16,50¦ ¦ 5,40¦ 5,00¦ 6,10¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 71,60¦ 11,50¦ 14,00¦ 22,00¦ 24,10¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦6.20. ¦Совершенствование системы¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦патриотического +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦воспитания ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 2,79¦ 0,37¦ 0,57¦ 0,95¦ 0,90¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 2,79¦ 0,37¦ 0,57¦ 0,95¦ 0,90¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ 947,87¦ 76,03¦ 124,16¦ 262,45¦ 485,23¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ 7. Здравоохранение ¦

+-------T-------------------------T--------------T---------T--------T--------T--------T--------+

¦7.1. ¦Реконструкция ¦Федер. ¦ 19,00¦ ¦ ¦ ¦ 19,00¦

¦ ¦Патологоанатомического +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦отделения по ул. Пирогова¦Краев. ¦ 80,00¦ ¦ ¦ 50,00¦ 30,00¦

¦ ¦(МУЗ “ПЦСВМП“) +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 2,50¦ ¦ ¦ 0,50¦ 2,00¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 101,50¦ ¦ ¦ 50,50¦ 51,00¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦7.2. ¦Реконструкция зданий МУЗ ¦Федер. ¦ 43,20¦ ¦ ¦ 43,20¦ ¦

¦ ¦“Пятигорский родильный +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦дом“, пр. Калинина, 29 ¦Краев. ¦ 83,50¦ ¦ 20,00¦ 36,00¦ 27,50¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 8,90¦ ¦ 5,00¦ 1,00¦ 2,90¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 135,60¦ ¦ 25,00¦ 80,20¦ 30,40¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦7.3. ¦Реконструкция городской ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦больницы N 2 +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Краев. ¦ 20,00¦ ¦ 20,00¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 5,58¦ 2,50¦ 3,08¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 25,58¦ 2,50¦ 23,08¦ ¦ ¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦7.4. ¦Строительство МУЗ ¦Федер. ¦ 30,00¦ ¦ ¦ ¦ 30,00¦

¦ ¦“Пятигорская станция +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦скорой медицинской ¦Краев. ¦ 95,00¦ ¦ 5,00¦ 50,00¦ 40,00¦

¦ ¦помощи“ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 13,20¦ ¦ 0,20¦ 1,00¦ 12,00¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 138,20¦ ¦ 5,20¦ 51,00¦ 82,00¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦7.5. ¦Оснащение современным ¦Федер. ¦ 27,85¦ 27,85¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинским оборудованием+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦и санитарным транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ 2,70¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦здравоохранения города ¦Краев. ¦ 2,70¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100,00¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 311,00¦ ¦ ¦ 103,00¦ 108,00¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ 27,80¦ ¦ 14,00¦ 6,80¦ 7,00¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 369,35¦ 27,85¦ 116,70¦ 109,80¦ 115,00¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦7.6. ¦Реконструкция спального ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦корпуса санатория +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦“Ромашка“ ¦Краев. ¦ 1,37¦ 1,37¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 1,37¦ 1,37¦ ¦ ¦ ¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦7.7. ¦Реконструкция МУЗ ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Городская поликлиника N +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦3“ ¦Краев. ¦ 67,34¦ ¦ 10,34¦ ¦ 57,00¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 2,00¦ ¦ 1,00¦ ¦ 1,00¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 69,34¦ ¦ 11,34¦ ¦ 58,00¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦7.8. ¦Реконструкция гаражно- ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозяйственных построек +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦МУЗ “ЦГБ“ ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 2,50¦ ¦ ¦ ¦ 2,50¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 2,50¦ ¦ ¦ ¦ 2,50¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦7.9. ¦Реконструкция ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бактериологической и +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦биохимической лаборатории¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦МУЗ “ЦГБ“ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 3,40¦ ¦ ¦ ¦ 3,40¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 3,40¦ ¦ ¦ ¦ 3,40¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦7.10. ¦Реализация приоритетного ¦Федер. ¦ 75,61¦ 11,10¦ 19,91¦ 21,10¦ 23,50¦

¦ ¦направления проекта +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦“Здравоохранения“ ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ 17,90¦ 17,90¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 93,51¦ 29,00¦ 19,91¦ 21,10¦ 23,50¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ 940,35¦ 60,72¦ 201,23¦ 312,60¦ 365,80¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ 8. Культура ¦

+-------T-------------------------T--------------T---------T--------T--------T--------T--------+

¦8.1. ¦Реставрация памятника ¦Федер. ¦ 4,30¦ ¦ ¦ 4,30¦ ¦

¦ ¦М.Ю.Лермонтова и сквера +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦его имени, места ¦Краев. ¦ 4,05¦ ¦ ¦ 4,05¦ ¦

¦ ¦первоначального +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦захоронения ¦Местн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 8,35¦ ¦ ¦ 8,35¦ ¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦8.2. ¦Реконструкция по ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мемориализации +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦Лермонтовского квартала ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ 0,50¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ 0,50¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦8.3. ¦Реставрация Лермонтовских¦Федер. ¦ 0,50¦ ¦ ¦ ¦ 0,50¦

¦ ¦мест: +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦беседка “Эолова Арфа“, ¦Краев. ¦ 1,00¦ ¦ ¦ ¦ 1,00¦

¦ ¦грот М.Ю.Лермонтова, +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦Академическая галерея ¦Местн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 1,50¦ ¦ ¦ ¦ 1,50¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦8.4. ¦Реставрация объектов ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦усадьбы музея-заповедника+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦М.Ю.Лермонтова ¦Краев. ¦ 3,44¦ 0,45¦ 2,99¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 3,44¦ 0,45¦ 2,99¦ ¦ ¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦8.5. ¦Оформление документов на ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦присвоение парку КиО +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦С.М.Кирова статуса ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦памятника истории, +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ландшафтной архитектуры, ¦Местн. ¦ 0,10¦ ¦ ¦ ¦ 0,10¦

¦ ¦садово-паркового +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦искусства ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 0,10¦ ¦ ¦ ¦ 0,10¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦8.6. ¦Модернизация ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотечного дела и +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦сохранение библиотечных ¦Краев. ¦ 0,30¦ 0,30¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фондов +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 1,23¦ 0,70¦ 0,13¦ 0,20¦ 0,20¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ 0,01¦ ¦ 0,01¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 1,54¦ 1,00¦ 0,14¦ 0,20¦ 0,20¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦8.7. ¦Проведение паспортизации ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всех памятников местного +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦значения на территории ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города, изготовление +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦охранной документации ¦Местн. ¦ 0,20¦ ¦ ¦ ¦ 0,20¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 0,20¦ ¦ ¦ ¦ 0,20¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦8.8. ¦Развитие художественного ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и профессионального +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦образования ¦Краев. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 0,48¦ 0,10¦ ¦ 0,18¦ 0,20¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 0,48¦ 0,10¦ ¦ 0,18¦ 0,20¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦8.9. ¦Поддержка молодых ¦Федер. ¦ 0,90¦ 0,10¦ ¦ 0,80¦ ¦

¦ ¦дарований и организация +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦культурно-массовых ¦Краев. ¦ 3,50¦ 0,80¦ ¦ 1,30¦ 1,40¦

¦ ¦мероприятий +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 16,61¦ 0,40¦ 6,50¦ 5,01¦ 4,70¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ 0,51¦ ¦ 0,21¦ 0,14¦ 0,16¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 21,52¦ 1,30¦ 6,71¦ 7,25¦ 6,26¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦8.10. ¦Мероприятия, посвященные ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦памяти М.Ю.Лермонтова +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Краев. ¦ 1,30¦ 0,60¦ ¦ 0,50¦ 0,20¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦ 0,99¦ 0,70¦ 0,06¦ 0,08¦ 0,15¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦ 2,29¦ 1,30¦ 0,06¦ 0,58¦ 0,35¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+----“---+--------+--------+--------+

¦8.11. ¦Мероприятия, посвященные ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦традициям +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ “>¦ ¦ ¦Внебюд. ¦45,70 ¦17,90 ¦14,00 ¦6,80 ¦7,00 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦940,35 ¦60,72 ¦201,23 ¦312,60 ¦365,80 ¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦8. ¦Культура ¦Федер. ¦5,70 ¦0,10 ¦ ¦5,10 ¦0,50 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Краев. ¦87,82 ¦3,65 ¦2,99 ¦44,58 ¦36,60 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦38,61 ¦5,75 ¦12,13 ¦13,92 ¦6,81 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦2,23 ¦ ¦0,88 ¦0,44 ¦0,91 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦134,36 ¦9,50 ¦16,00 ¦64,04 ¦44,82 ¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦9. ¦Физкультура и спорт ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Краев. ¦4,70 ¦3,50 ¦1,20 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦55,22 ¦14,40 ¦15,52 ¦14,60 ¦10,70 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦877,00 ¦80,00 ¦270,00 ¦250,00 ¦277,00 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦936,92 ¦97,90 ¦286,72 ¦264,60 ¦287,70 ¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦10. ¦Молодежная политика ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Краев. ¦0,89 ¦0,22 ¦0,22 ¦0,22 ¦0,23 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦9,89 ¦2,33 ¦2,48 ¦2,48 ¦2,60 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦10,78 ¦2,55 ¦2,70 ¦2,70 ¦2,83 ¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦11. ¦Жилищное строительство ¦Федер. ¦39,32 ¦2,80 ¦12,32 ¦24,20 ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Краев. ¦9,10 ¦5,50 ¦2,00 ¦1,60 ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦91,05 ¦34,84 ¦44,81 ¦6,40 ¦5,00 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦127,69 ¦16,70 ¦18,49 ¦48,50 ¦44,00 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦267,16 ¦59,84 ¦77,62 ¦80,70 ¦49,00 ¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦12. ¦Градостроительная ¦Федер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельность +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Краев. ¦0,97 ¦ ¦ ¦0,97 ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦23,58 ¦8,05 ¦7,28 ¦7,25 ¦1,00 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦24,55 ¦8,05 ¦7,28 ¦8,22 ¦1,00 ¦

+-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ: ¦Федер. ¦936,06 ¦175,71 ¦192,75 ¦240,60 ¦327,00 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Краев. ¦1135,58 ¦123,87 ¦121,46 ¦404,12 ¦486,13 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Местн. ¦1077,39 ¦131,28 ¦308,01 ¦290,41 ¦347,69 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Внебюд. ¦2668,29 ¦576,45 ¦600,33 ¦666,30 ¦825,21 ¦

¦ ¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+

¦ ¦ ¦Всего ¦5817,32 ¦1007,31 ¦1222,55 ¦1601,43 ¦1986,03 ¦

L-------+-------------------------+--------------+---------+--------+--------+--------+---------

Управляющий делами

Думы города Пятигорска

С.Ю.ПЕРЦЕВ

Приложение N 7

к решению

Думы города Пятигорска

от 29.01.2009 N 3-38 ГД

Приложение N 4

к “Программе социально-экономического развития

города Пятигорска Ставропольского края

на 2007-2010 годы“

СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

--------------------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Виды расходов ¦ Итого ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Финансовые средства по Программе, ¦5817,32¦1007,31¦1222,55¦1601,43¦1986,03¦

¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦- средства федерального бюджета ¦ 936,06¦ 175,71¦ 192,75¦ 240,60¦ 327,00¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦- краевого бюджета ¦1135,58¦ 123,87¦ 121,46¦ 404,12¦ 486,13¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦- местного бюджета ¦1077,39¦ 131,28¦ 308,01¦ 290,41¦ 347,69¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦- собственные средства предприятий ¦1542,99¦ 433,15¦ 272,08¦ 347,56¦ 490,20¦

+-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦- другие источники ¦1125,30¦ 143,30¦ 328,25¦ 318,74¦ 335,01¦

L-------------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------

Управляющий делами

Думы города Пятигорска

С.Ю.ПЕРЦЕВ