Законы и постановления РФ

Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.03.2003 N 92-пП “О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества Пензенской области, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий“ (вместе с “Программой деятельности областного государственного унитарного предприятия“, “Правилами разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в бюджет Пензенской области части прибыли областных государственных унитарных предприятий“)

Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства Пензенской обл. от 27.03.2009 N 221-пП.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2003 г. N 92-пП

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,

ЗАКРЕПЛЕННОГО В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ “О государственных и муниципальных предприятиях“, Законом Пензенской области от 08.07.2002 N 375-ЗПО “Об управлении государственной собственностью в Пензенской области“ и в целях повышения эффективности использования государственного имущества Пензенской области, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий, и обеспечения поступления в бюджет Пензенской области части прибыли областных государственных унитарных предприятий Правительство Пензенской области постановляет:

1. Установить, что министерствами
(ведомствами) Пензенской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее именуются - Министерства (ведомства), ежегодно утверждаются программы деятельности подведомственных им областных государственных унитарных предприятий (далее именуются - предприятия) по форме согласно приложению N 1.

2. Утвердить Правила разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в бюджет Пензенской области части прибыли областных государственных унитарных предприятий согласно приложению N 2.

3. Установить, что для проведения анализа эффективности деятельности подведомственных предприятий Министерствами (ведомствами) образуются комиссии.

В состав комиссии входят с правом решающего голоса по одному представителю от Министерства (ведомства), Министерства государственного имущества Пензенской области, Управления экономики Правительства Пензенской области, Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Пензенской области (по согласованию), Управления финансов Пензенской области.

Председателем комиссии назначается представитель Министерства (ведомства), заместителем председателя комиссии - представитель Министерства государственного имущества Пензенской области.

4. Министерству государственного имущества Пензенской области:

- в месячный срок утвердить примерное Положение о комиссии Министерства (ведомства) по анализу эффективности деятельности предприятий;

- с учетом предложений Министерств (ведомств) представлять до 20 апреля года, предшествующего планируемому, в Управление финансов Пензенской области предложения по объему поступлений в бюджет Пензенской области части прибыли предприятий.

5. Установить, что показатели эффективности деятельности подведомственных предприятий ежегодно утверждаются Министерствами (ведомствами) в составе программ их деятельности.

6. Министерствам (ведомствам) в целях обеспечения поступления доходов, формируемых за счет части прибыли предприятий, в бюджет Пензенской области в 2003 году до 15 апреля 2003 года представить в Министерство государственного имущества Пензенской области:

- сведения о прибыли, полученной в 2002 году подведомственными предприятиями, и о части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Пензенской области в 2003 году;

-
решения об утверждении показателей экономической эффективности деятельности по каждому подведомственному предприятию на 2003 год;

- предложения по размеру части прибыли всех предприятий, подлежащей перечислению в бюджет Пензенской области в 2004 году;

- в 3-месячный срок принять соответствующие ведомственные акты, обеспечивающие реализацию настоящего Постановления.

7. Настоящее Постановление опубликовать в газете “Пензенские губернские ведомости“.

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора - Министра государственного имущества Пензенской области Сатина В.А.

Губернатор

Пензенской области

В.К.БОЧКАРЕВ

Приложение N 1

к Постановлению Правительства

Пензенской области

от 13 марта 2003 г. N 92-пП

ПРОГРАММА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

________________________________________________________

(наименование предприятия)

на _____________ год

-------------------------------------------------T-------------------¬

¦ Сведения о предприятии ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦1. Полное официальное наименование предприятия ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦2. Свидетельство о внесении в реестр областного ¦ ¦

¦имущества ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦реестровый номер ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦дата присвоения реестрового номера ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦4. Почтовый адрес ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦5. Отрасль ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, ¦ ¦

¦переданного в хозяйственное ведение предприятия ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦9. Телефон (факс) ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦10. Адрес электронной почты ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦Сведения о руководителе предприятия ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая¦ ¦

¦должность ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦12. Сведения о контракте, заключенном с ¦ ¦

¦руководителем предприятия: ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦дата контракта ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦номер контракта ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦наименование
областного органа исполнительной ¦ ¦

¦власти, заключившего контракт ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦13. Срок действия контракта, заключенного с ¦ ¦

¦руководителем предприятия: ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦начало ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦окончание ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦14. Телефон руководителя ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦Сведения об учредительных документах: ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦15. Наличие Устава (кем и когда утвержден) ¦ ¦

+------------------------------------------------+-------------------+

¦16. Наличие Свидетельства о государственной ¦ ¦

¦регистрации (номер; кем и когда выдан) ¦ ¦

L------------------------------------------------+--------------------

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации

программы деятельности предприятия в предыдущем году

и в первом полугодии текущего года

1.1.______________________________________________________________

(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,

__________________________________________________________________

о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем

__________________________________________________________________

году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

1.2.______________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических

__________________________________________________________________

показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

---------T-----------T--------------T---------------------T-------------------------------------¬

¦ ¦Мероприятие¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦

¦ ¦ ¦финансирования+-----T---------------+-----------T------------T------------+

¦ ¦ ¦ ¦за ¦ в том числе ¦планируемый¦ год, ¦второй год, ¦

¦ ¦ ¦ ¦год -+---T---T---T---+ год ¦следующий за¦следующий за¦

¦ ¦ ¦ ¦всего¦I ¦II ¦III¦IV ¦ ¦планируемым ¦планируемым ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦1. Снабженческо - сбытовая сфера ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦

+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦1.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦1.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦1.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦1.3. Повышение квалификации кадров ¦

+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦1.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦ ¦

+-----------------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦Итого по разделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦2. Производственная сфера ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

¦2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦

+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦2.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦2.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦2.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦2.3. Повышение квалификации кадров ¦

+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦2.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦ ¦

+-----------------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦Итого по разделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦3. Финансово - инвестиционная сфера ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

¦3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦

+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦3.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦3.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦3.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦3.3. Повышение квалификации кадров ¦

+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦3.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦ ¦

+-----------------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦Итого по разделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦4. Социальная сфера ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

¦4.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦

+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦4.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦

+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦4.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦4.3. Повышение квалификации кадров ¦

+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦4.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦ ¦

+-----------------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦Итого по разделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦ ¦

+-----------------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+

¦ИТОГО по всем мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+

¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦

L-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+-------------

Примечания к разделу 2.

1. Подраздел 1 “Снабженческо - сбытовая сфера“ включает следующие мероприятия:

модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно - складского хозяйства;

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижение на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. Подраздел 2 “Производственная сфера“ включает следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. Подраздел 3 “Финансово - инвестиционная сфера“ включает следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. Подраздел 4 “Социальная сфера“ включает следующие мероприятия:

совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно - оздоровительной, культурной и жилищно - коммунальной сферы.

5. В графе “Ожидаемый эффект“ приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

(финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)

------T-------------------------------------------T-------------------¬

¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦

¦ ¦ +---T---T---T---T---+

¦ ¦ ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦за ¦

¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦год¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+

¦ I. Доходы областного государственного унитарного предприятия ¦

+-----T-------------------------------------------T---T---T---T---T---+

¦1000 ¦Доходы областного государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦унитарного предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+

¦11000¦Остатки средств на счетах на начало периода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+

¦12000¦Доходы по обычным видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+

¦12100¦Выручка (нетто) от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+

¦13000¦Прочие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+

¦13100¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+

¦13110¦Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+

¦13111¦по облигациям, депозитам, государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+

¦13112¦за предоставление в пользование денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+

¦13113¦за использование кредитной организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦денежных средств, находящихся на счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организации в этой кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+

¦13120¦Доходы от участия в других организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(доходы, связанные с участием в уставных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦капиталах других организаций) (стр. 080, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+-“-+

¦13130¦Прочие операционные доходы (стр. 090, форма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+

¦13131¦п