Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.03.2003 N 92-пП “О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества Пензенской области, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий“ (вместе с “Программой деятельности областного государственного унитарного предприятия“, “Правилами разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в бюджет Пензенской области части прибыли областных государственных унитарных предприятий“)
Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства Пензенской обл. от 27.03.2009 N 221-пП.ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2003 г. N 92-пП
О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАКРЕПЛЕННОГО В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ “О государственных и муниципальных предприятиях“, Законом Пензенской области от 08.07.2002 N 375-ЗПО “Об управлении государственной собственностью в Пензенской области“ и в целях повышения эффективности использования государственного имущества Пензенской области, закрепленного в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий, и обеспечения поступления в бюджет Пензенской области части прибыли областных государственных унитарных предприятий Правительство Пензенской области постановляет:
1. Установить, что министерствами (ведомствами) Пензенской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления (далее именуются - Министерства (ведомства), ежегодно утверждаются программы деятельности подведомственных им областных государственных унитарных предприятий (далее именуются - предприятия) по форме согласно приложению N 1.
2. Утвердить Правила разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в бюджет Пензенской области части прибыли областных государственных унитарных предприятий согласно приложению N 2.
3. Установить, что для проведения анализа эффективности деятельности подведомственных предприятий Министерствами (ведомствами) образуются комиссии.
В состав комиссии входят с правом решающего голоса по одному представителю от Министерства (ведомства), Министерства государственного имущества Пензенской области, Управления экономики Правительства Пензенской области, Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Пензенской области (по согласованию), Управления финансов Пензенской области.
Председателем комиссии назначается представитель Министерства (ведомства), заместителем председателя комиссии - представитель Министерства государственного имущества Пензенской области.
4. Министерству государственного имущества Пензенской области:
- в месячный срок утвердить примерное Положение о комиссии Министерства (ведомства) по анализу эффективности деятельности предприятий;
- с учетом предложений Министерств (ведомств) представлять до 20 апреля года, предшествующего планируемому, в Управление финансов Пензенской области предложения по объему поступлений в бюджет Пензенской области части прибыли предприятий.
5. Установить, что показатели эффективности деятельности подведомственных предприятий ежегодно утверждаются Министерствами (ведомствами) в составе программ их деятельности.
6. Министерствам (ведомствам) в целях обеспечения поступления доходов, формируемых за счет части прибыли предприятий, в бюджет Пензенской области в 2003 году до 15 апреля 2003 года представить в Министерство государственного имущества Пензенской области:
- сведения о прибыли, полученной в 2002 году подведомственными предприятиями, и о части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Пензенской области в 2003 году;
- решения об утверждении показателей экономической эффективности деятельности по каждому подведомственному предприятию на 2003 год;
- предложения по размеру части прибыли всех предприятий, подлежащей перечислению в бюджет Пензенской области в 2004 году;
- в 3-месячный срок принять соответствующие ведомственные акты, обеспечивающие реализацию настоящего Постановления.
7. Настоящее Постановление опубликовать в газете “Пензенские губернские ведомости“.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора - Министра государственного имущества Пензенской области Сатина В.А.
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ
Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Пензенской области
от 13 марта 2003 г. N 92-пП
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _____________ год
-------------------------------------------------T-------------------¬
¦ Сведения о предприятии ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦1. Полное официальное наименование предприятия ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦2. Свидетельство о внесении в реестр областного ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦реестровый номер ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦дата присвоения реестрового номера ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦3. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦4. Почтовый адрес ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦5. Отрасль ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦6. Основной вид деятельности ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦7. Размер уставного фонда ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, ¦ ¦
¦переданного в хозяйственное ведение предприятия ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦9. Телефон (факс) ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦10. Адрес электронной почты ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦Сведения о руководителе предприятия ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая¦ ¦
¦должность ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦12. Сведения о контракте, заключенном с ¦ ¦
¦руководителем предприятия: ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦дата контракта ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦номер контракта ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦наименование областного органа исполнительной ¦ ¦
¦власти, заключившего контракт ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦13. Срок действия контракта, заключенного с ¦ ¦
¦руководителем предприятия: ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦начало ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦окончание ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦14. Телефон руководителя ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦Сведения об учредительных документах: ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦15. Наличие Устава (кем и когда утвержден) ¦ ¦
+------------------------------------------------+-------------------+
¦16. Наличие Свидетельства о государственной ¦ ¦
¦регистрации (номер; кем и когда выдан) ¦ ¦
L------------------------------------------------+--------------------
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности предприятия в предыдущем году
и в первом полугодии текущего года
1.1.______________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,
__________________________________________________________________
о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем
__________________________________________________________________
году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
1.2.______________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических
__________________________________________________________________
показателей деятельности предприятия от утвержденных)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
---------T-----------T--------------T---------------------T-------------------------------------¬
¦ ¦Мероприятие¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦ ¦ ¦финансирования+-----T---------------+-----------T------------T------------+
¦ ¦ ¦ ¦за ¦ в том числе ¦планируемый¦ год, ¦второй год, ¦
¦ ¦ ¦ ¦год -+---T---T---T---+ год ¦следующий за¦следующий за¦
¦ ¦ ¦ ¦всего¦I ¦II ¦III¦IV ¦ ¦планируемым ¦планируемым ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦1. Снабженческо - сбытовая сфера ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦
+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦1.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦1.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦1.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦1.3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦1.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦ ¦
+-----------------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦Итого по разделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦2. Производственная сфера ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦
+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦2.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦2.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦2.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦2.3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦2.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦ ¦
+-----------------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦Итого по разделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦3. Финансово - инвестиционная сфера ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦3.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦3.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦3.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦3.3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦3.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦ ¦
+-----------------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦Итого по разделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦4. Социальная сфера ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦4.1. Развитие (обновление) материально - технической базы ¦
+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦4.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦4.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦4.3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------T-----------T--------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦4.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦ ¦
+-----------------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦Итого по разделу, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦ ¦
+-----------------------------------T-----T---T---T---T---T-----------T------------T------------+
¦ИТОГО по всем мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
L-----------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+------------+-------------
Примечания к разделу 2.
1. Подраздел 1 “Снабженческо - сбытовая сфера“ включает следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно - складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижение на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. Подраздел 2 “Производственная сфера“ включает следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. Подраздел 3 “Финансово - инвестиционная сфера“ включает следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. Подраздел 4 “Социальная сфера“ включает следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно - оздоровительной, культурной и жилищно - коммунальной сферы.
5. В графе “Ожидаемый эффект“ приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. руб.)
------T-------------------------------------------T-------------------¬
¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ ¦ +---T---T---T---T---+
¦ ¦ ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦за ¦
¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦год¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ I. Доходы областного государственного унитарного предприятия ¦
+-----T-------------------------------------------T---T---T---T---T---+
¦1000 ¦Доходы областного государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарного предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦11000¦Остатки средств на счетах на начало периода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦12000¦Доходы по обычным видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦12100¦Выручка (нетто) от реализации продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦13000¦Прочие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦13100¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦13110¦Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦13111¦по облигациям, депозитам, государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦13112¦за предоставление в пользование денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦13113¦за использование кредитной организацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств, находящихся на счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в этой кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦13120¦Доходы от участия в других организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(доходы, связанные с участием в уставных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капиталах других организаций) (стр. 080, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форма N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+-“-+
¦13130¦Прочие операционные доходы (стр. 090, форма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦13131¦п