Постановление администрации г. Красноярска от 19.01.2001 N 30 “Об утверждении мероприятий по финансовому оздоровлению социально-экономического положения города Красноярска на 2001 год“
Утратил силу в связи с изданием Постановления администрации г. Красноярска от 24.05.2005 N 320.АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2001 г. N 30
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА НА 2001 ГОД
В целях создания условий для стабилизации экономической ситуации в городе, руководствуясь ст. 41 Устава города Красноярска и распоряжением администрации города от 19.09.2000 N 504-р, постановляю:
1. Утвердить мероприятия по финансовому оздоровлению социально - экономического положения города Красноярска на 2001 год согласно приложению.
2. Органам администрации города Красноярска:
- обеспечить выполнение мероприятий по финансовому оздоровлению социально - экономического положения, предусмотренных на 2001 год, в указанные сроки;
- представлять информацию о ходе выполнения указанных мероприятий ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в главное управление экономики и планирования администрации города.
3. Территориальным подразделениям администрации города (Девяткин И.А., Кулаков А.Н., Лабунец В.А., Лихошвай В.И., Пономарев И.А., Рогачев Ю.Д., Суворов А.М.) представлять информацию о ходе выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению социально - экономического положения района ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в главное управление экономики и планирования администрации города.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим и финансовым вопросам Чупрова А.Н.
Глава города
П.И.ПИМАШКОВ
Приложение
к постановлению
администрации города
от 19 января 2001 г. N 30
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНО -
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА НА 2001 ГОД
-------------------------------------T-----------------------------T----------T---------------¬
¦ Перечень мероприятий ¦ Предполагаемый результат ¦ Срок ¦ Исполнители ¦
¦ (основные решаемые задачи) ¦(экономическая эффективность)¦исполнения¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦I. Совершенствование нормативной ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы налогового законодательства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Продолжить работу по ¦15252 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Акбулатов Э.Ш. ¦
¦совершенствованию нормативной базы ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового законодательства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦15252 тыс. руб. ¦2001 г. ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦II. Взаимодействие администрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦города с промышленными предприятиями¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Работа по реализации соглашений с¦Увеличение объема ¦2001 г. ¦Ярош В.А. ¦
¦городами: Хэйхэ (КНР), Улан - Батор ¦производства, увеличение ¦ ¦ ¦
¦(Монголия), Уротеппа (Таджикистан), ¦поступлений в бюджет ¦ ¦ ¦
¦Биньчжоу (КНР). Подготовка ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации для WEB - сайта города ¦ ¦ ¦ ¦
¦Красноярска по международному ¦ ¦ ¦ ¦
¦сотрудничеству, представление ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного потенциала города. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Содействие предприятиям города в ¦ ¦ ¦ ¦
¦продвижении экспортной продукции, в ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации встреч с иностранными ¦ ¦ ¦ ¦
¦бизнесменами - потенциальными ¦ ¦ ¦ ¦
¦партнерами ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦ - ¦2001 г. ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦III. Совершенствование процесса ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Инвентаризация договоров, ¦150 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Григоренко А.А.¦
¦заключенных по постановлению ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрации города Красноярска ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 03.03.94 N 156 за период 2000 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦2001 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Проверка правильности ¦Экономия бюджетных средств в ¦2001 г. ¦Григоренко А.А.¦
¦расходования средств на объектах ¦сумме 200 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦бюджетного финансирования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Контроль за качеством строительно¦Экономия бюджетных средств в ¦2001 г. ¦Григоренко А.А.¦
¦- монтажных работ на объектах ¦сумме 400 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦бюджетного финансирования, ¦ ¦ ¦ ¦
¦сокращение сроков и стоимости ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства объектов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦750 тыс. руб. ¦2001 г. ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦IV. Городское хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Совершенствование системы оплаты ¦27413 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦жилья и коммунальных услуг (в ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с решением городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦Совета от 18.01.99 N В-151) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Принятие мер по максимальному ¦14260 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦сокращению потребления тепловой и ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрической энергии, горячей и ¦ ¦ ¦ ¦
¦холодной воды на производственные и ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственные цели, установка ¦ ¦ ¦ ¦
¦приборов учета потребления тепла и ¦ ¦ ¦ ¦
¦воды на муниципальных предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Развитие и увеличение объемов ¦9244 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦предоставления дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦платных услуг населению и ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦4. Сокращение расходов за счет ¦3568 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦пересмотра действующих тарифов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦коэффициентов удорожания ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительства на коммунальных, ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожных ремонтно - строительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦5. Сокращение управленческих ¦1094 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦расходов, численности АУП ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦6. Сокращение расходов за счет ¦1288 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦централизации материально - ¦ ¦ ¦ ¦
¦технического снабжения, проведения ¦ ¦ ¦ ¦
¦закупок по оптимальным ценам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦7. Сокращение подрядных работ за ¦8097 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦счет увеличения работ, выполняемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственным способом, создание ¦ ¦ ¦ ¦
¦новых собственных производств ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦8. Проведение инвентаризации ¦314 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦производственных территорий, зданий ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сооружений, всех основных средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦и дальнейшее списание с балансов ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий изношенных основных ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов с целью сокращения ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационных затрат ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦9. Сокращение численности ¦8640 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦работающих, совмещение профессий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦уменьшение различных дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплат работникам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦10. Передача в аренду свободных ¦1727 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦помещений, упорядочение расчетов с ¦ ¦ ¦ ¦
¦арендаторами по эксплуатационным ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦11. Сокращение объемов отдельных ¦5376 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦затратных видов работ и услуг, ¦ ¦ ¦ ¦
¦дотируемых из бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦12. Увеличение поступлений в бюджет ¦15 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦от штрафов за нарушение правил ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержания территории и объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦13. Выявление резервов предприятий, ¦389 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦сокращение бюджетных дотаций за счет¦ ¦ ¦ ¦
¦планирования основных показателей ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦14. Сокращение количества служебных ¦122 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Мурысин В.А. ¦
¦легковых машин и сотовых телефонов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦81547 тыс. руб. ¦2001 г. ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦V. Муниципальный пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Отменить постановление ¦Увеличение доходов на 28980 ¦I кв. ¦Песегов В.Г. ¦
¦администрации города от 19.04.94 ¦тыс. руб., увеличение ¦2001 г. ¦ ¦
¦N 272 “О бесплатном проезде ¦окупаемости до 42,4% ¦ ¦ ¦
¦студентов дневных отделений высших и¦ ¦ ¦ ¦
¦средних специальных учебных ¦ ¦ ¦ ¦
¦заведений на городском пассажирском ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорте“. Ввести льготный проезд ¦ ¦ ¦ ¦
¦студентов в размере 50% стоимости ¦ ¦ ¦ ¦
¦проездного билета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Провести проект постановления ¦Увеличение доходов на 35698 ¦I кв. ¦ Песегов В.Г. ¦
¦администрации города “О тарифе на ¦тыс. руб., увеличение ¦2001 г. ¦ ¦
¦проезд в муниципальном транспорте ¦окупаемости до 45,3% ¦ ¦ ¦
¦г. Красноярска“, при этом ¦ ¦ ¦ ¦
¦установить: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- стоимость проезда на городских ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозках - 3 руб.; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- стоимость проезда на пригородных ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозках - 0,48 руб. на 1 км ¦ ¦ ¦ ¦
¦пробега ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Программу работы муниципального ¦Сокращение неоправданных ¦I кв. ¦Песегов В.Г. ¦
¦пассажирского транспорта планировать¦расходов и убытков ¦2001 г. ¦ ¦
¦в соответствии с финансированием, ¦предприятий ¦ ¦ ¦
¦направленным на возмещение расходов,¦ ¦ ¦ ¦
¦связанных с перевозкой льготных ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦4. С учетом пополнения ¦Снижение эксплуатационных ¦в течение ¦Песегов В.Г. ¦
¦муниципального транспорта новым ¦расходов ¦2001 г. ¦ ¦
¦подвижным составом производить ¦ ¦ ¦ ¦
¦списание полностью амортизированного¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦5. Оплату труда водителей и ¦Увеличение выручки, ¦I кв. ¦Песегов В.Г. ¦
¦кондукторов, работающих на городских¦упорядочение оплаты труда ¦2001 г. ¦ ¦
¦перевозках, производить по нормативу¦среди транспортных ¦ ¦ ¦
¦с 1 руб. доходов ¦пассажирских предприятий ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦6. Свободный от муниципального ¦Сохранение рабочих мест в ¦I кв. ¦Песегов В.Г. ¦
¦заказа подвижной состав организовать¦коллективах, решение ¦2001 г. ¦ ¦
¦для работы на коммерческих ¦социальных вопросов, ¦ ¦ ¦
¦перевозках ¦связанных с перевозкой ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦7. Численность работающих на ¦Сокращение расходов и убытков¦I кв. ¦Песегов В.Г. ¦
¦предприятиях привести в соответствие¦предприятий ¦2001 г. ¦ ¦
¦с выполняемым объемом работ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦8. Приобрести новый подвижной ¦Решение социальных вопросов, ¦в течение ¦Песегов В.Г. ¦
¦состав: ¦связанных с перевозкой ¦2001 г. ¦ ¦
¦- автобусов; ¦пассажиров, сокращение ¦ ¦ ¦
¦- электротранспорта ¦эксплуатационных расходов ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦9. Произвести капитально - ¦Сокращение расходов и убытков¦в течение ¦Песегов В.Г. ¦
¦восстановительный ремонт 56 ¦предприятий на 40% (в расчете¦2001 г. ¦ ¦
¦подвижных единиц, в том числе: ¦на 1 ед.), повышение качества¦ ¦ ¦
¦- 40 единиц автобусов; ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦
¦- 10 единиц троллейбусов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- 6 единиц трамвайных вагонов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦10. Внедрить договорные отношения ¦Улучшение экономического ¦I ¦Песегов В.Г. ¦
¦между администрацией города и ¦положения предприятий, ¦полугодие ¦ ¦
¦пассажирскими транспортными ¦обеспечение исполнения ¦2001 г. ¦ ¦
¦предприятиями на выполнение объема ¦заказов на перевозку ¦ ¦ ¦
¦перевозок и обеспечение ¦пассажиров, повышение ¦ ¦ ¦
¦финансирования на возмещение ¦качества обслуживания ¦ ¦ ¦
¦расходов, связанных с обслуживанием ¦ ¦ ¦ ¦
¦льготных пассажиров (на основе ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования расчетных тарифов) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦11. Развивать сеть услуг по: ¦Увеличение доходов ¦в течение ¦Песегов В.Г. ¦
¦- автостоянке; ¦предприятий ¦2001 г. ¦ ¦
¦- мойке; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- техническому обслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦64678 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦VI. Энергоресурсосбережение ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Завершение программы 2000 года по¦2300 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Филиппов В.П. ¦
¦установке приборов учета на объектах¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Установка приборов учета на жилых¦830 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Филиппов В.П. ¦
¦зданиях со встроенными помещениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Установка индивидуальных тепловых¦1300 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Филиппов В.П. ¦
¦пунктов, инструментальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦обследование и подготовка тепловых ¦ ¦ ¦ ¦
¦узлов для установки систем ¦ ¦ ¦ ¦
¦регулирования теплопотребления. ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция помещений тепловых ¦ ¦ ¦ ¦
¦узлов для обеспечения сохранности ¦ ¦ ¦ ¦
¦установленного оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦4. Разработка нормативно - правовых ¦100 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Филиппов В.П. ¦
¦актов и финансово - экономического ¦ ¦ ¦ ¦
¦механизма, обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦
¦эффективное действие программы ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергосбережения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦5. Приобретение комплекта переносных¦260 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Филиппов В.П. ¦
¦диагностических приборов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦6. Определение баланса ¦105 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Филиппов В.П. ¦
¦энергообеспеченности города ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦7. Оптимизация теплоснабжения на ¦80 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Филиппов В.П. ¦
¦базе тепловых насосов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦8. Внедрение систем управления ¦120 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Филиппов В.П. ¦
¦насосных станций и ЦТП тепловых ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей на базе использования ¦ ¦ ¦ ¦
¦частотного регулирования приводов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦9. Оптимизация режимов работы ¦170 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Филиппов В.П. ¦
¦муниципальных котельных с целью ¦ ¦ ¦ ¦
¦снижения удельных расходов топлива и¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦10. Разработка демонстрационного ¦38 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Филиппов В.П. ¦
¦проекта по усилению теплозащиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦существующего наиболее ¦ ¦ ¦ ¦
¦неблагоприятного типа зданий ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦5303 тыс. руб. ¦2001 г. ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦VII. Регулирование отношений в ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговле и оказании платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Снижение тарифов на ¦Снижение тарифных цен на ¦2001 г. ¦Рычков В.А. ¦
¦предоставление бытовых услуг ¦предоставленные услуги ¦ ¦ ¦
¦малоимущим слоям населения города в ¦населению до 30%, снятие ¦ ¦ ¦
¦связи с предоставлением предприятиям¦социальной напряженности ¦ ¦ ¦
¦бытового обслуживания в 2001 году ¦ ¦ ¦ ¦
¦льгот по арендной плате за помещение¦ ¦ ¦ ¦
¦до 30% (решение городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 29.12.98 N 16-147) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Развитие мелкорозничной торговой ¦Снятие социальной ¦2001 г. ¦Рычков В.А. ¦
¦сети сельских товаропроизводителей ¦напряженности среди населения¦ ¦ ¦
¦ ¦с низким уровнем дохода ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Рассмотрение вопроса о ¦Снятие социальной ¦2001 г. ¦Рычков В.А. ¦
¦предоставлении льгот по арендной ¦напряженности, оказание ¦ ¦ ¦
¦плате торговым предприятиям ¦адресной помощи пенсионерам ¦ ¦ ¦
¦“Лакомка“, “Стрела“ акционерного ¦ ¦ ¦ ¦
¦общества “Краскон“, реализующим ¦ ¦ ¦ ¦
¦макаронные изделия пенсионерам ¦ ¦ ¦ ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦4. Создание сети магазинов - ¦Снятие социальной ¦2001 г. ¦Рычков В.А. ¦
¦дискаунтов в количестве 10 единиц ¦напряженности среди населения¦ ¦ ¦
¦общей площадью не менее 3500 кв. м ¦с низким уровнем дохода ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦5. Ввод в эксплуатацию холодильных ¦Привлечение дополнительных ¦2001 г. ¦Рычков В.А. ¦
¦камер глубокой заморозки емкостью ¦объемов поставок продукции на¦ ¦ ¦
¦800 тонн на оптовом предприятии ¦потребительский рынок города ¦ ¦ ¦
¦“Интрас - Красноярск“ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+<“r>
¦6. Оказание финансовой поддержки ¦Стабилизация потребительского¦I ¦Рычков В.А. ¦
¦местным товаропроизводителям для ¦рынка и обеспечение ¦полугодие ¦ ¦
¦создания сезонных запасов сырья и ¦социальных учреждений города ¦2001 г. ¦ ¦
¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦VIII. Совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Увеличение площадей, сдаваемых в ¦2700 тыс. руб. ¦II ¦Игнатьев Г.В. ¦
¦аренду за счет приема нежилого фонда¦ ¦полугодие ¦ ¦
¦в муниципальную собственность, на ¦ ¦2001 г. ¦ ¦
¦18,0 тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Проведение публичных торгов на ¦1400 тыс. руб. ¦II ¦Игнатьев Г.В. ¦
¦право сдачи в аренду нежилого ¦ ¦полугодие ¦ ¦
¦муниципального фонда ¦ ¦2001 г. ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Улучшение работы по ¦11000 тыс. руб. ¦II ¦Игнатьев Г.В. ¦
¦своевременному сбору арендной платы:¦ ¦полугодие ¦ ¦
¦- досрочное внесение арендной платы;¦ ¦2001 г. ¦ ¦
¦- взыскание задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦
¦арендной плате в безакцептном ¦ ¦ ¦ ¦
¦порядке; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- усиление работы по взысканию ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности через арбитражные ¦ ¦ ¦ ¦
¦суды ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦4. Выявление у муниципальных ¦2400 тыс. руб. ¦II ¦Игнатьев Г.В. ¦
¦унитарных предприятий и ¦ ¦полугодие ¦ ¦
¦муниципальных учреждений незанятых, ¦ ¦2001 г. ¦ ¦
¦неиспользуемых или занятых не по ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначению помещений для сдачи в ¦ ¦ ¦ ¦
¦аренду (временно свободных от ¦ ¦ ¦ ¦
¦уставной деятельности) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦5. Реализация имущества, не ¦600 тыс. руб. ¦II ¦Игнатьев Г.В. ¦
¦вошедшего в программу приватизации, ¦ ¦полугодие ¦ ¦
¦в том числе конфискованного, ¦ ¦2001 г. ¦ ¦
¦бесхозного ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦6. Отчисления в бюджет города от ¦500 тыс. руб. ¦II ¦Игнатьев Г.В. ¦
¦товарооборота, объема услуг или ¦ ¦полугодие ¦ ¦
¦прибыли от деятельности ¦ ¦2001 г. ¦ ¦
¦муниципальных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦18600 тыс. руб. ¦II ¦ ¦
¦ ¦ ¦полугодие ¦ ¦
¦ ¦ ¦2001 г. ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Социальная политика ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦IX. Социальная защита ¦ ¦ ¦ ¦
¦малообеспеченных граждан города ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Внедрение дифференцированного ¦Повышение степени социальной ¦2001 г. ¦Токмакова Л.В. ¦
¦подхода к работе с населением через ¦защищенности граждан старшего¦ ¦ ¦
¦реализацию программ: ¦поколения ¦ ¦ ¦
¦- “Старшее поколение“ на 2000 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦2002 гг. (8497 тыс. руб.); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- “Социальная поддержка населения в ¦Социальная поддержка ¦ ¦ ¦
¦2001 году“ (12102 тыс. руб.) ¦остронуждающихся граждан и ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дальнейшее развитие общегородской ¦Гарантии получения адресной ¦ ¦ ¦
¦информационной системы адресной ¦социальной помощи, ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи в соответствии с ¦необходимой для ¦ ¦ ¦
¦программой “Создание ¦удовлетворения минимальных ¦ ¦ ¦
¦автоматизированной системы адресной ¦потребностей населения ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи (АСП)“ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Развитие инфраструктуры ¦ ¦2001 г. ¦Токмакова Л.В. ¦
¦социальной защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Красноярска: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- открытие трех центров социальной ¦Обеспечение системной работы ¦ ¦ ¦
¦реабилитации несовершеннолетних (со ¦с семьей, организация ¦ ¦ ¦
¦стационарами на 30 мест) в ¦профилактики безнадзорности и¦ ¦ ¦
¦Октябрьском, Свердловском и ¦правонарушений ¦ ¦ ¦
¦Ленинском районах; ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- открытие трех отделений ¦Увеличение количества ¦ ¦ ¦
¦социального обслуживания населения ¦одиноких пенсионеров и ¦ ¦ ¦
¦на дому ¦инвалидов, обслуживаемых на ¦ ¦ ¦
¦ ¦дому ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Сотрудничество с общественными ¦Снятие социальной ¦2001 г. ¦Токмакова Л.В. ¦
¦организациями и благотворительными ¦напряженности среди ¦ ¦ ¦
¦фондами г. Красноярска ¦слабозащищенных категорий ¦ ¦ ¦
¦(400 тыс. руб.) ¦населения ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦4. Привлечение внебюджетных ¦Увеличение средств на ¦2001 г. ¦Токмакова Л.В. ¦
¦ассигнований через установление ¦материальную поддержку ¦ ¦ ¦
¦взаимодействия с отечественными и ¦малоимущих слоев населения ¦ ¦ ¦
¦зарубежными благотворительными ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондами ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦5. Участие в конкурсе проектов на ¦Привлечение дополнительных ¦2001 г. ¦Токмакова Л.В. ¦
¦получение грантов и инвестиций ¦внебюджетных средств на ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие системы социальной ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты населения ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦6. Повышение профессиональной ¦Повышение эффективности ¦2001 г. ¦Токмакова Л.В. ¦
¦компетентности сотрудников ¦работы управлений социальной ¦ ¦ ¦
¦управлений социальной защиты ¦защиты населения и социальных¦ ¦ ¦
¦населения и социальных учреждений ¦учреждений ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦7. Программа содействия занятости ¦Трудоустройство на вакантные ¦2001 г. ¦Талдыкин Ю.А. ¦
¦населения города Красноярска на 2001¦места 9100 человек, не ¦ ¦ ¦
¦- 2003 годы ¦занятых трудовой ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельностью. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Трудоустройство на условиях ¦ ¦ ¦
¦ ¦временной занятости 5000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетних граждан ¦ ¦ ¦
¦ ¦(14 - 17 лет). Направление на¦ ¦ ¦
¦ ¦профессиональное обучение для¦ ¦ ¦
¦ ¦последующего трудоустройства ¦ ¦ ¦
¦ ¦2000 безработных граждан. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Оказание профориентационных ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг 4500 человекам. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Поддержка доходов 12750 ¦ ¦ ¦
¦ ¦безработных граждан. В ¦ ¦ ¦
¦ ¦результате реализации ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий Программы к концу¦ ¦ ¦
¦ ¦2001 года предполагается ¦ ¦ ¦
¦ ¦сдерживание уровня ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрируемой безработицы в ¦ ¦ ¦
¦ ¦пределах 0,75 - 0,9% (к ¦ ¦ ¦
¦ ¦численности трудоспособного ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения в трудоспособном ¦ ¦ ¦
¦ ¦возрасте) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Всего затраты в год: ¦20999 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦X. Образование ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Увеличение разнообразия ¦Удовлетворение запросов ¦2001 г. ¦Антинина Н.Н. ¦
¦организационных форм образовательных¦населения ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Перевод образовательных ¦Обеспечение исполнения норм ¦2001 г. ¦Антипина Н.Н. ¦
¦учреждений на финансовую ¦законодательства Российской ¦ ¦ ¦
¦самостоятельность ¦Федерации об образовании ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Информатизация управления, ¦Повышение управляемости ¦2001 г. ¦Антипина Н.Н. ¦
¦создание городской информационной ¦системой, ускорение ¦ ¦ ¦
¦сети, формирование материально - ¦документооборота ¦ ¦ ¦
¦технической базы информатизации ¦ ¦ ¦ ¦
¦школьного образования ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦4. Участие в конкурсах проектов на ¦Привлечение дополнительных ¦2001 г. ¦Антипина Н.Н. ¦
¦получение грантов и инвестиций ¦средств на развитие системы ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦5. Получение экономического эффекта ¦Экономия бюджетных средств ¦2001 г. ¦Антипина Н.Н. ¦
¦от установки теплосчетчиков ¦10 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦6. Соорганизация с другими ¦Межведомственное ¦2001 г. ¦Антипина Н.Н. ¦
¦управлениями по реализации комплекса¦взаимодействие ¦ ¦ ¦
¦мер в области образования, ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения и социально - ¦ ¦ ¦ ¦
¦психологической поддержки детей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦7. Привлечение внебюджетных ¦Привлечение дополнительных ¦2001 г. ¦Антипина Н.Н. ¦
¦источников финансирования (в том ¦средств на развитие системы ¦ ¦ ¦
¦числе родительская плата, платные ¦образования ¦ ¦ ¦
¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦10 тыс. руб. ¦2001 г. ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XI. Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Перевод отделений муниципальных ¦Снижение затрат бюджета ¦I квартал ¦Шевченко В.В. ¦
¦учреждений здравоохранения ГКБ N 20,¦города на 43000 тыс. руб. ¦2001 г. ¦Фазлеева Г.Н. ¦
¦БСМП, родильного дома N 1 на ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирование через систему ОМС ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Передача финансирования льготного¦30000 тыс. руб. ¦I квартал ¦Шевченко В.В. ¦
¦слухо-, зубопротезирования льготных ¦ ¦2001 г. ¦Фазлеева Г.Н. ¦
¦категорий граждан по ФЗ “О ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеранах“, “О социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов в РФ“ на федеральный ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Создание межрайонных ¦Совершенствование структуры ¦2001 г. ¦Шевченко В.В. ¦
¦диагностических центров ¦медицинской помощи, повышение¦ ¦ ¦
¦ ¦качества ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦4. Организация отделения ¦Улучшение качества ¦2001 г. ¦Шевченко В.В. ¦
¦восстановительного лечения для ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦
¦детей Ленинского района в ГДБ N 9 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦5. Установка приборов учета тепла в ¦Экономия теплоэнергии в ¦2001 г. ¦Шевченко В.В. ¦
¦соответствии с программой ¦отопительный сезон 200 ¦ ¦ ¦
¦“Повышение эффективности ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦энергоресурсообеспечения объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной сферы и ЖКХ Красноярска“ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦73200 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XII. Культура ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Закрытие ряда муниципальных ¦Стимулирование деятельности ¦2001 г. ¦Федирко Г.П. ¦
¦учреждений культуры и передача на ¦частных организаций культуры ¦ ¦ ¦
¦конкурсной основе в аренду с ¦посредством приоритетной ¦ ¦ ¦
¦условием сохранения культурной ¦передачи зданий. ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Техническое переоснащение, ¦ ¦ ¦
¦ ¦расширение номенклатуры ¦ ¦ ¦
¦ ¦платных услуг и повышение их ¦ ¦ ¦
¦ ¦качества, снижение затрат ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета в данной отрасли, ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлечение инвестиций в ¦ ¦ ¦
¦ ¦отрасль культуры. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сокращение бюджетных дотаций ¦ ¦ ¦
¦ ¦данным учреждениям на сумму ¦ ¦ ¦
¦ ¦1525 тыс. руб. (в основу ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчета взяты затраты бюджета¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2000 году). ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Привлечение инвестиций на ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумму ориентировочно 17500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб. (из расчета средней¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости инвестиционного ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта 3500 тыс. руб.) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Установка узлов учета тепловой ¦Экономия бюджетных средств за¦2001 г. ¦Федирко Г.П. ¦
¦энергии и проведение энергетической ¦потребляемую теплоэнергию. ¦ ¦ ¦
¦паспортизации ¦Планируется установить 1 узел¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоучета в 2001 году (ДШИ ¦ ¦ ¦
¦ ¦9). Расчетная экономия ¦ ¦ ¦
¦ ¦составит 940 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦(расчет произведен из ¦ ¦ ¦
¦ ¦фактической экономии 2000 г.)¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Привлечение спонсорских средств ¦Сокращение объемов бюджетного¦2001 г. ¦Федирко Г.П. ¦
¦ ¦финансирования на отдельные ¦ ¦ ¦
¦ ¦виды работ, услуг, развитие ¦ ¦ ¦
¦ ¦многоканального ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования при ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведении крупномасштабных ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Привлечение спонсорских ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств на сумму 4000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦4. Предоставление льгот по арендной ¦Обеспечение общедоступности ¦2001 г. ¦Федирко Г.П. ¦
¦плате социально значимым ¦культурной деятельности, ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦культурных ценностей и благ, ¦ ¦ ¦
¦ ¦сокращение объемов бюджетного¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования на отдельные ¦ ¦ ¦
¦ ¦виды работ, услуг. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Выполнение социально значимых¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг на сумму 680 ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб., предоставление ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных льгот на сумму 14 ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. руб. (в основу расчета ¦ ¦ ¦
¦ ¦взяты акты выполненных работ,¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимость арендной платы и ¦ ¦ ¦
¦ ¦условия договоров на ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение социально значимых¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦5. Планирование основных показателей¦Оптимизация расходования ¦2001 г. ¦Федирко Г.П. ¦
¦деятельности муниципальных ¦бюджетных средств, повышение ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦объемов доходов от платных ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Увеличение доходов от платных¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг на 570 тыс. руб. (при ¦ ¦ ¦
¦ ¦сокращении сети учреждений) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦6. Привлечение инвестиций для ¦Техническое переоснащение, ¦II - IV ¦Федирко Г.П. ¦
¦развития материально - технической ¦расширение номенклатуры ¦квартал ¦ ¦
¦базы парка “Центральный“ ¦платных услуг и повышение их ¦2001 г. ¦ ¦
¦ ¦качества. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Привлечение инвестиций на ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумму 3500 тыс. руб. (из ¦ ¦ ¦
¦ ¦расчета средней стоимости ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционного проекта) ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦28729 тыс. руб. ¦2001 г. ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XIII. Молодежная политика ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Адресная помощь детям, ¦Снятие социальной ¦2001 г. ¦Гуреев К.Ю. ¦
¦занимающимся в самоокупаемых секциях¦напряженности ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Совместная работа с другими ¦Дополнительное привлечение ¦2001 г. ¦Гуреев К.Ю. ¦
¦организациями для привлечения ¦средств ¦ ¦ ¦
¦дополнительных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Конкурсная основа при проведении ¦Заказ на проведение ¦2001 г. ¦Гуреев К.Ю. ¦
¦городских мероприятий ¦мероприятий предоставляется ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям, обеспечивающим ¦ ¦ ¦
¦ ¦их проведение на высоком ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровне с наименьшими ¦ ¦ ¦
¦ ¦затратами ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦4. Использование материальной базы ¦Ввод в эксплуатацию объектов ¦2001 г. ¦Гуреев К.Ю. ¦
¦для привлечения дополнительных ¦комитета по делам молодежи - ¦ ¦ ¦
¦средств ¦с/б “Чайка“ (на Базаихе) и ¦ ¦ ¦
¦ ¦к/т “Спутник“ - позволит ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставлять платные услуги ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦ - ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XIV. Общественная безопасность ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦пресечению преступлений в сфере ¦городского бюджета на 20000 ¦ ¦ ¦
¦экономики, незаконного оборота ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦наркотиков, алкогольной продукции, ¦ ¦ ¦ ¦
¦цветных металлов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Взаимодействие со службой ¦Пополнение доходной части ¦2001 г. ¦Букарин А.В. ¦
¦судебных приставов, налоговой ¦городского бюджета на 230000 ¦ ¦ ¦
¦инспекцией и налоговой полицией по ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦взысканию в бюджет невозвращенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов, налогов, штрафов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Повышение раскрываемости ¦Снятие социальной ¦2001 г. ¦Букарин А.В. ¦
¦преступлений в общественных местах и¦напряженности ¦ ¦ ¦
¦на улицах, привлечение общественных ¦ ¦ ¦ ¦
¦формирований к охране правопорядка ¦ ¦ ¦ ¦
¦через возрождение добровольных ¦ ¦ ¦ ¦
¦народных дружин ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦4. Снижение количества пожаров на ¦Уменьшение материального ¦2001 г. ¦Букарин А.В. ¦
¦муниципальных предприятиях города ¦ущерба от пожаров ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦5. Организация обучения населения ¦Уменьшение числа погибших на ¦2001 г. ¦Букарин А.В. ¦
¦мерам пожарной безопасности ¦пожарах ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦6. Увеличение штатной численности ¦Снижение затрат городского ¦2001 г. ¦Букарин А.В. ¦
¦подразделений ГПС на договорной ¦бюджета на содержание ¦ ¦ ¦
¦основе с предприятиями города ¦пожарной охраны в городе ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦7. Установление контроля за ¦Снижение затрат городского ¦2001 г. ¦Букарин А.В. ¦
¦отчислением денежных средств по ¦бюджета на техническое ¦ ¦ ¦
¦строительству (0,5%) на укрепление ¦оснащение пожарной охраны в ¦ ¦ ¦
¦материально - технического оснащения¦городе на 6000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦подразделений ГПС города ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦256000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XV. Охрана окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Разработка городской целевой ¦Упорядочение работы в области¦I квартал ¦Лобанов А.И. ¦
¦программы “Отходы“ ¦обращения с отходами ¦2001 г. ¦ ¦
¦ ¦производства и потребления на¦ ¦ ¦
¦ ¦территории г. Красноярска. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ликвидация ¦ ¦ ¦
¦ ¦несанкционированных свалок ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Создание в г. Красноярске объекта¦Реализация мер по ¦2001 г. ¦Лобанов А.И. ¦
¦по переработке твердых бытовых ¦использованию вторичных ¦ ¦ ¦
¦отходов ¦ресурсов ТБО. Уменьшение ¦ ¦ ¦
¦ ¦объема неперерабатываемых ¦ ¦ ¦
¦ ¦отходов, подлежащих ¦ ¦ ¦
¦ ¦захоронению. Сокращение ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных участков, отводимых¦ ¦ ¦
¦ ¦под захоронение отходов. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Утилизация вторичных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов. Снижение ¦ ¦ ¦
¦ ¦токсичности захораниваемых ¦ ¦ ¦
¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Экономическое стимулирование ¦Внедрение предусмотренных ¦2001 г. ¦Лобанов А.И. ¦
¦природоохранной деятельности ¦законодательством приемов по ¦ ¦ ¦
¦промышленных предприятий краевого ¦корректировке средств ¦ ¦ ¦
¦центра с корректировкой платежей за ¦платежей ¦ ¦ ¦
¦загрязнение окружающей природной ¦природопользователей, ¦ ¦ ¦
¦среды, подлежащих перечислению в ¦подлежащих перечислению в ¦ ¦ ¦
¦экологический фонд города ¦экологический фонд города, в ¦ ¦ ¦
¦(мероприятия по снижению выбросов, ¦счет выполнения мероприятий, ¦ ¦ ¦
¦сбросов, объемов образующихся и ¦характеризующихся ¦ ¦ ¦
¦размещаемых отходов, созданию и ¦природоохранным эффектом ¦ ¦ ¦
¦обустройству санитарно - защитных ¦ ¦ ¦ ¦
¦зон) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦ - ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XVI. Учет и распределение ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилья ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Реализация плана мероприятий по ¦Снижение социальной ¦2001 г. ¦Шатрова Л.И. ¦
¦обеспечению жильем льготных ¦напряженности ¦ ¦ ¦
¦категорий граждан и работников ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций, учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Реализация краевой целевой ¦Снижение социальной ¦2001 г. ¦Шатрова Л.И. ¦
¦программы “Строительство жилья ¦напряженности ¦ ¦ ¦
¦взамен ветхого жилого фонда в ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Красноярске“ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XVII. Реформирование ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦1. Разработка нормативно - правовой ¦Повышение качества и ¦2001 г. ¦Варава Н.Д. ¦
¦базы реализации реформы ЖКХ ¦надежности обслуживания ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения при соблюдении ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандартов качества жилищно -¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦2. Завершение перехода к договорным ¦Повышение качества жилищно - ¦I квартал ¦Варава Н.Д. ¦
¦отношениям между администрациями ¦коммунальных услуг ¦2001 г. ¦ ¦
¦районов в городе, выполняющими ¦ ¦ ¦ ¦
¦функции заказчика, и жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационными предприятиями на ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание и эксплуатацию жилищного ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦3. Завершение перехода к договорным ¦Защита прав потребителей ¦2001 г. ¦Варава Н.Д. ¦
¦отношениям между нанимателями, ¦жилищно - коммунальных услуг,¦ ¦ ¦
¦собственниками жилых помещений и ¦повышение качества жилищно - ¦ ¦ ¦
¦жилищно - эксплуатационными ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦
¦предприятиями на техническое ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживание и предоставление ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг в домах ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦4. Осуществление постоянного ¦Сокращение расходов на ¦2001 г. ¦Варава Н.Д. ¦
¦контроля за содержанием, ремонтом и ¦проведение капитального ¦ ¦ ¦
¦сохранностью жилищного фонда ¦ремонта жилищного фонда ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦5. Формирование подходов к отбору на¦Демонополизация обслуживания ¦2001 г. ¦Варава Н.Д. ¦
¦конкурсной основе обслуживающей ¦муниципального жилищного ¦ ¦ ¦
¦организации для эксплуатации ¦фонда и формирование рынка ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилищного фонда ¦услуг, снижение издержек ¦ ¦ ¦
¦ ¦производителей услуг ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦6. Приведение предельного уровня ¦Сокращение бюджетных дотаций ¦I ¦Варава Н.Д. ¦
¦платежей граждан за жилищно - ¦путем увеличения ставок ¦полугодие ¦ ¦
¦коммунальные услуги, максимально ¦жилищно - коммунальных услуг ¦2001 г. ¦ ¦
¦допустимой доли собственных расходов¦по мере приближения ставок и ¦ ¦ ¦
¦граждан на оплату жилья и ¦тарифов к экономически ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг в соответствие с ¦обоснованному тарифу ¦ ¦ ¦
¦краевыми стандартами ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦7. Выделение отдельной строкой в ¦Обеспечение полного ¦IV квартал¦Варава Н.Д. ¦
¦расходной части бюджета города и ¦возмещения затрат предприятий¦2001 г. ¦ ¦
¦рассматривание как защищенной статьи¦ЖКХ за счет упорядочения ¦ ¦ ¦
¦бюджетного финансирования программы ¦возмещения из бюджетов других¦ ¦ ¦
¦жилищных субсидий и дотаций ¦уровней ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦8. Привлечение инвестиций в жилищную¦Снижение себестоимости ¦2001 г. ¦Варава Н.Д. ¦
¦инфраструктуру, главным образом в ¦производства соответствующих ¦ ¦ ¦
¦тепло- и энергосберегающие проекты ¦коммунальных услуг за счет ¦ ¦ ¦
¦ ¦замены устаревшего ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования, трубопроводов, ¦ ¦ ¦
¦ ¦установки приборов учета ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепла ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦9. Установка индивидуальных приборов¦Расчет только за потребленные¦2001 г. ¦Варава Н.Д. ¦
¦учета и регулирования потребления ¦ресурсы, снижение дотаций из ¦ ¦ ¦
¦воды и тепла в жилых домах ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦10. Внедрение механизма ¦Увеличение поступления ¦II квартал¦Варава Н.Д. ¦
¦обязательного страхования жилья ¦средств в городской бюджет, ¦2001 г. ¦ ¦
¦ ¦возмещение ущерба в случае ¦ ¦ ¦
¦ ¦повреждения или уничтожения ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья за счет страховых ¦ ¦ ¦
¦ ¦взносов ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦11. Организационное и методическое ¦Формирование многообразия ¦2001 г. ¦Варава Н.Д. ¦
¦содействие массовому созданию ¦собственников в жилищной ¦ ¦ ¦
¦товариществ собственников жилья, ¦сфере, повышение качества ¦ ¦ ¦
¦включая помощь в обучении кадров ¦жилищно - коммунальных услуг ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦12. Информирование населения через ¦Достижение правильного ¦2001 г. ¦Варава Н.Д. ¦
¦СМИ о проведении реформы жилищно - ¦понимания населением ¦ ¦ ¦
¦коммунального хозяйства в городе ¦преобразований в жилищно - ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной сфере ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Итого по разделу: ¦ - ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Всего: ¦544069 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦в том числе дополнительные ¦289852 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦поступления средств в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Экономия ¦254217 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦Из общей суммы: ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦I. Совершенствование налоговой базы ¦15252 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦налогового законодательства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦II. Взаимодействие администрации ¦ - ¦ ¦ ¦
¦города с промышленными предприятиями¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦III. Совершенствование процесса ¦750 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦IV. Городское хозяйство ¦81547 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦V. Муниципальный пассажирский ¦64678 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦VI. Энергоресурсосбережение ¦5303 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦VII. Регулирование отношений в ¦ - ¦ ¦ ¦
¦торговле и оказании платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦VIII. Совершенствование ¦18600 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦использования муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦IX. Социальная защита ¦20999 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
¦малообеспеченных граждан города - ¦ ¦ ¦ ¦
¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦X. Образование ¦10 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XI.Здравоохранение ¦73200 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XII. Культура ¦28729 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XIII. Молодежная политика ¦ - ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XIV. Общественная безопасность ¦256000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XV. Охрана окружающем среды ¦ - ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XVI. Учет и распределение ¦ - ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилья ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------------------+----------+---------------+
¦XVII. Реформирование ЖКХ ¦ - ¦ ¦ ¦
L------------------------------------+-----------------------------+----------+----------------
Начальник
главного управления
экономики и планирования
Э.Ш.АКБУЛАТОВ