Законы и постановления РФ

Решение Курганской городской Думы от 15.04.1998 N 65 “О бюджете города Кургана на 1998 год“ (вместе с “Расходами бюджета города Кургана на 1998 год“, “Ассигнованиями, предусмотренными в бюджете города на содержание в 1998 году органов представительной и исполнительной власти“ “Источниками внутреннего финансирования, направляемые на покрытие дефицита бюджета города на 1998 год“, “Расходами сумм земельного налога и арендной платы за землю, централизованных в бюджете города в 1998 году“, “Ассигнованиями, направленные из бюджета города на капитальные вложения“, “Предельными лимитами расходования фондов заработной платы по департаментам, комитетам, управлениям и другим распорядителям кредитов“, “Лимитами на топливно - энергетические ресурсы по распорядителям кредитов“, “Средствами, направляемыми из бюджета города на капитальный и текущий ремонт“)

Утратил силу в связи с принятием Решения Курганской городской Думы от 05.10.2005 N 242.

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 15 апреля 1998 г. N 65

О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КУРГАНА НА 1998 ГОД

1. Утвердить бюджет города на 1998 год по расходам в сумме 647360 тыс. руб. и по доходам в сумме 589256 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета города на 1998 год в сумме 58104 тыс. руб.

Направить на покрытие дефицита бюджета города источники внутреннего финансирования согласно приложению N 8.

2. Установить, что доходы бюджета города на 1998 год формируются за счет;

25% налога на добавленную стоимость;

23% налога на прибыль предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории города, начисленного
по ставкам, утвержденным Законом Курганской области;

100% подоходного налога с физических лиц;

100% акцизов по пиву;

5% акцизов на спирт, водку и ликероводочные изделия;

10% акцизов по вину, коньяку и другим алкогольным напиткам;

100% налога на имущество физических лиц;

50% налога на имущество предприятий, организаций.

При этом расчетная сумма налога на имущество в размере 81012 тыс. руб. определена областным финансовым управлением. В случае фактического поступления данного налога в бюджет города меньше расчетной суммы недопоступившая сумма подлежит возврату из областного бюджета;

100% недоимок, пеней и штрафов по налогу на имущество предприятий и организаций, сложившиеся на 01.04.98, зачисляются в бюджет города;

платежей за пользование природными ресурсами, кроме доходов, зачисляемых в федеральный и областной бюджеты;

доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности (доходы по акциям, доходы от сдачи имущества в аренду, доходы от приватизации);

50% средств земельного налога и арендной платы за городские земли и 70% средств за сельскохозяйственные угодья;

100% сбора на нужды общеобразовательных учреждений;

прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей, подлежащих зачислению в бюджет города в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Курганской области и решениями городской Думы.

3. Учесть в бюджете города на 1998 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:

Налоговые доходы, всего 515852

в том числе:

Налог на прибыль

(доход предприятий и организаций) 33000

Налог на добавленную стоимость 111808

Акцизы 5750

Подоходный налог с физических лиц 186942

Лицензионные и регистрационные сборы 22923

Платежи за пользование природными ресурсами, 17923

из них:

- Плата за пользование недрами 7

- Плата за пользование водными объектами 266

- Земельный налог 17650

Налог на имущество 81012

Прочие налоги, пошлины и сборы 56494

Неналоговые доходы, всего 26938

в том числе:

Доходы от имущества, находящегося в

муниципальной собственности, или

деятельности, 15055

из них:

- Арендная плата 14675

- Доходы по дивидендам от акций, находящихся

в муниципальной собственности 380

Доходы от продажи имущества, находящегося

в муниципальной собственности, 4158

из них:

- Доходы от приватизации 785

- Доходы от реализации муниципального

имущества 3343

Доходы от продажи земли 30

административные платежи 1225

Штрафные санкции 1500

Прочие неналоговые доходы 400

Возмещение убытков от потерь

сельхозпроизводства 4600

Средства, полученные по взаимным расчетам 46466

4. Установить, что по предоставленным в 1998 году отсрочкам
(рассрочкам) по уплате налогов и других обязательных платежей в части, зачисляемой в бюджет города, взимается плата в виде процентов за пользование бюджетными средствами в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5. Утвердить расходы бюджета города на 1998 год по разделам функциональной классификации в следующих суммах:

(тыс. руб.)

1. Местное самоуправление 24744

в том числе:

функционирование системы органов

представительной власти 66

функционирование органов

исполнительной власти 24678

2. Правоохранительная деятельность
9927

в том числе:

органы внутренних дел 9027

государственная противопожарная служба 600

расходы на реализацию “Программы

комплексных мер борьбы с наркоманией

и незаконным оборотом наркотиков“ 300

3. Промышленность, энергетика

и строительство 9118

в том числе:

дотация на возмещение убытков

по реализации населению сжиженного газа 857

дотация предприятиям, реализующим

топливо населению по регулируемым ценам 1113

расходы по предоставлению льгот

отдельным категориям граждан по

газу и топливу 1724

возмещение затрат по организации школьного

питания 5159

финансирование мероприятий по

градостроительной деятельности 265

4. Сельское хозяйство, 1040

в
том числе:

финансирование мероприятий по

улучшению землеустройства и

землепользования, осуществляемых

за счет средств земельного налога 1040

5. Транспорт, 41273

в том числе:

автомобильный транспорт 40971

возмещение расходов по перевозке

садоводов в пригородном сообщении 302

6. Жилищно - коммунальное хозяйство 155523

7. Мероприятия по гражданской обороне 800

8. Образование 153327

9. Культура и искусство 4300

в том числе:

культура и искусство (библиотеки,

дома культуры, клубы) 4080

кинематография 220

10. Средства массовой информации 580

в том числе:

периодическая печать 480

информационное обслуживание

Курганской телерадиокомпанией 100

11. Здравоохранение и физическая культура 74781

в том числе:

здравоохранение 73000

расходы на обязательное медицинское

страхование неработающего населения

города 1000

расходы по оказанию первичной

медико - санитарной помощи населению

города 500

физическая культура и спорт 281

12. Социальная политика, 59325

в том числе:

учреждения социального обеспечения 4795

социальная помощь 600

молодежная политика 764

прочие мероприятия в области социальной

политики 2166

государственные пособия гражданам,

имеющим детей 42000

предоставление дополнительных льгот

ветеранам труда по оплате коммунальных

услуг 9000

13. Прочие расходы, 22645

в том числе:

фонд непредвиденных расходов

администрации города, всего 8100

в том числе:

фонд мэра 1600

фонд администрации города по

предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и последствий 500

прочие расходы, не отнесенные к

другим подразделам 6545

приобретение в муниципальную

собственность имущества и ценных бумаг 8000

14. Возврат коммерческим банкам

полученных кредитов 23977

15. Бюджетные инвестиции в строительство 66000

6. Администрации города:

- не принимать в 1998 году решений, приводящих к увеличению численности работников бюджетной сферы в разрезе департаментов, установив для департаментов, комитетов, управлений предельные лимиты расходования фондов заработной платы;

- провести инвентаризацию бюджетной сети, численности, условий труда и социального обеспечения работников организаций, содержание которых финансируется из средств бюджета города, а также внебюджетных источников их финансирования.

7. Утвердить в пределах, установленных п. 5 настоящего решения: распределение ассигнований из бюджета города на 1998 год по департаментам, управлениям, комитетам и другим распорядителям кредитов согласно приложению N 1;

расходы на содержание органов представительной и исполнительной власти согласно приложению N 2;

предельные лимиты расходования фондов заработной платы по департаментам, управлениям, комитетам и другим распорядителям кредитов согласно приложению N 3;

лимиты на топливно - энергетические ресурсы (тепло -, электроэнергия, газ) по распорядителям кредитов согласно приложению N 4;

средства, направляемые из бюджета города на капитальный и текущий ремонт, согласно приложению N 5;

ассигнования, направляемые из бюджета города на капитальные вложения, согласно приложению N 6;

расходы сумм земельного налога и арендной платы за землю, централизованных в бюджете города, согласно приложению N 7.

Руководителям департаментов, комитетов, управлений и муниципальных предприятий, учреждений, финансируемых из бюджета города, заключать договоры на хозяйственное обслуживание, на приобретение медикаментов, оборудования, на проведение текущего и капитального ремонта в пределах средств, определенных в приложении N 1 к настоящему решению, на конкурсной основе.

Кредиторская задолженность по расходам, произведенным сверх лимитов бюджетных обязательств, возмещению из бюджета города не подлежит.

8. Разрешить администрации города осуществлять зачеты сумм задолженности предприятий и организаций по налогам и другим платежам в бюджет города в счет ассигнований, выделяемых из бюджета города в пределах расходов, определенных пунктом 5 настоящего решения, поставкой продукции и товаров, выполнением работ (услуг) для учреждений и организаций бюджетной сферы, финансируемых из бюджета города.

9. Утвердить следующий перечень защищенных статей расходов бюджета города на 1998 год:

заработная плата (денежное довольствие) с учетом взносов на социальное страхование, включая отчисления в Пенсионный фонд РФ, Государственный фонд занятости населения РФ, фонд обязательного медицинского страхования;

государственные пособия, другие социальные и компенсационные выплаты населению;

питание;

приобретение медикаментов и перевязочных средств;

оплата расходов по отоплению и освещению помещений.

10. Установить, что при превышении утвержденного настоящим решением прогнозируемого объема доходов сумма превышения направляется на погашение задолженности по защищенным статьям бюджета, а также на материально - техническое обеспечение учреждений социальной сферы.

11. Установить, что нецелевое использование предприятиями, учреждениями, организациями средств бюджета города, предоставленных на безвозвратной и возвратной основе, несвоевременный возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, а также просрочка уплаты процентов за их пользование служат основанием для:

- сокращения или прекращения всех форм финансовой поддержки за счет средств бюджета города, в том числе предоставления отсрочек налоговых платежей;

- взимания штрафа в размере двойной действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации.

Установить, что в 1998 году возврат предоставленных предприятиям и учреждениям средств из бюджета города, а также плата за пользование этими средствами приравниваются к платежам в бюджет и осуществляются в первоочередном порядке.

12. Руководителям департаментов, комитетов, управлений и бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета города в пределах расходов, определенных в приложении N 1 к настоящему решению, в двухнедельный срок составить и утвердить сметы расходов учреждений на 1998 год и сводные сметы расходов представить финансовому комитету администрации города.

13. В целях материального стимулирования руководителей и работников муниципальных учреждений разрешить учреждениям департамента социальной политики от планового годового фонда заработной платы создать:

13.1. фонд социальных надбавок в следующих размерах:

- 8% по учреждениям образования, культуры и здравоохранения;

- 20% по учреждениям библиотечной системы;

- 30% по учреждениям социальной защиты.

13.2. Фонд премирования всех категорий работников этих учреждений в размере 2%.

14. Разрешить администрации города в составе фонда непредвиденных расходов городского бюджета создать фонд мэра города Кургана и фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

15. Материальное поощрение руководителей производить за счет средств фонда мэра, образованного в составе фонда непредвиденных расходов бюджета города.

16. Установить на 1998 год следующий порядок секвестра расходной части бюджета города:

секвестр расходов производится администрацией города по итогам квартала при снижении объемов поступлений доходов бюджета города по сравнению с утвержденным настоящим решением, но не более 15%;

в случае снижения объемов поступления доходов бюджета города по сравнению с утвержденным настоящим решением более чем на 15%, администрация города не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором произошло фактическое снижение объемов поступлений доходов, вносит в городскую Думу проект решения “О секвестре расходов бюджета города на 1998 год“, в котором должны быть установлены дата, с которой вводится секвестр, а также размер секвестра.

При секвестре ассигнования по защищенным статьям бюджета города на 1998 год не сокращаются.

Сокращение ассигнований по незащищенным статьям расходов бюджета города на 1998 год осуществляется в одной и той же пропорции для всех разделов, подразделов, видов расходов и предметных статей, а также на объекты, включенные в программу капитального строительства города Кургана на 1998 год.

Решение о введении секвестра подлежит официальному опубликованию в городской газете “Курган и курганцы“.

17. Установить, что нормативные правовые акты городской Думы и администрации города, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета города на 1998 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) сокращения расходов по конкретным статьям бюджета города на 1998 год.

Реальность источника дополнительных доходов и (или) сокращения расходов по конкретным статьям бюджета города на 1998 год подтверждается расчетом.

18. Установить, что при превышении утвержденного прогнозируемого объема доходов сумма превышения направляется согласно очередности на погашение задолженности по защищенным статьям бюджета.

19. Установить, что решения, принятые органами Российской Федерации и Курганской области, влекущие увеличение расходов или уменьшение доходов бюджета города, исполняются в пределах средств, переданных в качестве компенсации.

20. Установить, что в 1998 году за просрочку платежей предприятий по налогам в бюджет города, образовавшуюся в результате задержки финансирования бюджетных организаций, пени не начисляются, в порядке, установленном администрацией города.

21. Установить, что при перевыполнении бюджета города по доходам и выполнении мероприятий по покрытию дефицита бюджета направить 2 млн. руб. в фонд развития предпринимательства.

Глава городского самоуправления

Мэр города Кургана

А.Ф.ЕЛЬЧАНИНОВ

Приложение N 1

к Решению

Курганской городской Думы

от 15 апреля 1998 г. N 65

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА ГОРОДА КУРГАНА НА 1998 ГОД

(тыс. руб.)

1. Местное самоуправление, 24744

в том числе:

Городская Дума 66

Администрация города 9191

Департаменты, комитеты, управления

администрация города 15487

2. Правоохранительная деятельность, 9927

в том числе;

Управление внутренних дел - расходы на содержание

милиции общественной безопасности, медицинских

вытрезвителей и других подразделений, 9027

из них:

финансирование мероприятий по усилению борьбы

с преступностью 1595

Расходы на реализацию “Программы комплексных мер

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков“ 300

Расходы на содержание муниципальной пожарной охраны 600

3. Промышленность, энергетика и строительство, 9118

в том числе:

акционерное общество “Кургангоргаз“:

- дотация на возмещение убытков от реализации

сжиженного газа 857

Общество с ограниченной ответственностью

“Топливосбыт“ - дотация реализуемого топлива населению

по регулируемым ценам 1113

Расходы по предоставлению льгот отдельным

категориям граждан:

- по газу 1488

- по топливу 236

Муниципальное унитарное предприятие “Кургансоцоппт“:

- затраты на организацию школьного питания 5159

Комитет архитектуры и градостроительства:

- финансирование мероприятий по градостроительной

деятельности, осуществляемых за счет средств земельного

налога 265

4. Сельское хозяйство, 1040

в том числе:

Департамент по управлению муниципальным имуществом -

финансирование мероприятий по улучшению землеустроительства

и землепользования, осуществляемых за счет средств земельного

налога 1040

5. Транспорт, 41273

в том числе:

Муниципальное предприятие пассажирского

транспорта, 40971

из них:

возмещение убытков по перевозке пассажиров в

городском транспорте; 40971

возмещение расходов по перевозке садоводов в

пригородном сообщении. 302

6. Расходы жилищно - коммунального хозяйства, 155523

в том числе:

Департамент по управлению жилищно - коммунальным,

дорожным хозяйством и благоустройству, 155523

из них:

капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства 7957

текущее содержание объектов внешнего благоустройства 17400

реализация Программы внешнего оформления города и

улучшения его эстетического облика до 2000 г. 10000

расходы по захоронению безродных граждан в

городе 107

капитальный ремонт жилого фонда 6876

дотация на возмещение убытков по содержанию

муниципального жилого фонда 18897

возмещение разницы в ценах по теплу 83848

установка водо-, газо-, теплосчетчиков 942

расходы по содержанию муниципальных бань 610

капитальный ремонт муниципальных бань 100

расходы по предоставлению субсидий по оплате

за жилье и коммунальные услуги 786

расходы по приемке объектов коммунального

хозяйства 3000

расходы по предоставлению льгот по оплате за

жилье и коммунальные услуги отдельным категориям

граждан 5000

7. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций и последствий стихийных бедствий, 800

в том числе:

расходы на содержание управления по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 800

8. Образование, 153327

в том числе:

8.1. Департамент социальной политики, 139427

из них:

расходы на образование 132849

расходы на культуру и искусство 5978

расходы на курсовую подготовку кадров учреждений

здравоохранения 90

организация летнего отдыха 510

8.2. Муниципальное унитарное предприятие

“Кургансоцоппт“:

- расходы на питание школьников 13900

9. Культура, искусство и кинематография, 4300

в том числе:

9.1. Департамент социальной политики - расходы на

содержание городских культурно-просветительных учреждений 4080

9.2. Дотация кинотеатрам на возмещение расходов по

теплу и электроэнергии 220

10. Средства массовой информации, 580

в том числе:

поддержка редакции газеты “Курган и курганцы“ 480

информационное обеспечение Курганской

телерадиокомпанией 100

11. Здравоохранение и физическая культура, 74781

в том числе:

11.1. Департамент социальной политики, 73000

из них:

расходы на здравоохранение 73000

11.2. Расходы по оказанию первичной медико-

санитарной помощи населению города, 500

из них:

центр Госсанэпиднадзора, 100

городская дезинфекционная станция 400

11.3. Расходы на обязательное медицинское

страхование неработающего населения города 1000

11.4. Физическая культура и спорт: 281

Департамент социальной политики, 81

Футбольная команда “Курган“ 200

12. Социальная политика, 59325

в том числе:

12.1. Департамент социальной политики, 6918

из них:

ассигнования на содержание учреждений социальной

защиты населения 4795

расходы на прочие мероприятия в области социальной

политики 454

финансирование мероприятий в области молодежной

политики, 764

в том числе:

расходы на содержание подростковых центров 664

расходы на реализацию городской комплексной

программы “Молодежь г. Кургана“ 100

адресная помощь по выплате социальных пособий

малообеспеченным семьям 600

ритуальные услуги для неимущих и одиноких

ветеранов войны и труда, солдатских вдов 305

12.2. Расходы по выплате социальных пособий

семьям, имеющим детей 42000

12.3. Администрация города - ассигнования по

выплате денежной компенсации за наем жилых помещений

гражданам, уволенным с военной службы и членам их семей 733

12.4. Городской совет ветеранов войны и труда

Вооруженных Сил и правоохранительных органов - расходы на

оказание финансовой помощи 29

12.5. Дополнительные льготы ветеранам труда

по оплате коммунальных услуг 9000

12.6. Расходы для предоставления льгот за услуги

по приватизации жилья гражданам, пострадавшим от

политических репрессий 6

12.7. Расходы по предоставлению льгот по абонементной

плате за телефоны участникам и инвалидам войны и труда 639

13. Обслуживание внутреннего долга, 23977

в том числе:

возврат коммерческим банкам полученных от

них кредитов в 1997 году 23977

14. Прочие расходы, 22645

в том числе:

14.1. Фонд непредвиденных расходов администрации

города, 8100

из них:

Фонд мэра города Кургана 1600

Фонд администрации города по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий 500

14.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим

подразделам, 14545

из них:

расходы на содержание военного комиссариата 550

Департамент социальной политики - расходы

на общегородские мероприятия 1200

Выплата процентов за пользование кредитами

коммерческих банков 4795

Приобретение в муниципальную собственность

имущества и ценных бумаг 8000

15. Бюджетные инвестиции в строительство 66000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 647360

Приложение N 2

к Решению

Курганской городской Думе

от 15 апреля 1998 г. N 65

АССИГНОВАНИЯ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НА СОДЕРЖАНИЕ

В 1998 ГОДУ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ

И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

(млн. руб.)

-------------------------------------------------T---------------¬

¦ ¦ Всего расходов¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦ 1. Городская Дума, ¦ 66 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ расходы, связанные с материальным ¦ ¦

¦обеспечением депутатов ¦ 66 ¦

¦ 2. Администрация города ¦ 9191 ¦

¦ 3. Департамент по управлению жилищно - ¦ ¦

¦коммунальным, дорожным хозяйством и ¦ ¦

¦благоустройству ¦ 1190 ¦

¦ 4. Департамент социальной политики ¦ 4090 ¦

¦ 5. Управление пенсионного обеспечения ¦ 5134 ¦

¦ 6. Финансовый комитет ¦ 2770 ¦

¦ 7. Комитет по архитектуре и ¦ ¦

¦градостроительству ¦ 749 ¦

¦ 8. Департамент по управлению муниципальным ¦ ¦

¦имуществом ¦ 1554 ¦

¦ Итого: ¦ 24744 ¦

L------------------------------------------------+----------------

Приложение N 3

к Решению

Курганской городской Думы

от 15 апреля 1998 г. N 65

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЛИМИТЫ РАСХОДОВАНИЯ ФОНДОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ, КОМИТЕТАМ, УПРАВЛЕНИЯМ И ДРУГИМ

РАСПОРЯДИТЕЛЯМ КРЕДИТОВ

(тыс. руб.)

---------------------------------------------------T-------------¬

¦ ¦ Предельный ¦

¦ ¦ лимит фонда ¦

¦ Наименование распорядителей кредитов ¦ оплаты труда¦

¦ ¦ на 1998 г. ¦

+--------------------------------------------------+-------------+

¦ 1. Администрация города ¦ 3010 ¦

¦ 2. Департамент социальной политики - всего, ¦ 91909 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ управление ¦ 1870 ¦

¦ образование ¦ 61132 ¦

¦ здравоохранение ¦ 24359 ¦

¦ культура и искусство ¦ 1440 ¦

¦ социальная политика ¦ 3108 ¦

¦ 3. Департамент по управлению жилищно - ¦ ¦

¦коммунальным хозяйством и благоустройству ¦ 768 ¦

¦ 4. Управление пенсионного обеспечения ¦ 3233 ¦

¦ 5. Финансовый комитет ¦ 1820 ¦

¦ 6. Комитет по архитектуре и градостроительству¦ 474 ¦

¦ 7. Департамент по управлению муниципальным ¦ ¦

¦имуществом “ ¦ 1079 ¦

¦ 8. Городское управление внутренних дел ¦ 7040 ¦

¦ 9. Муниципальная пожарная часть N 16 ¦ 516 ¦

¦ 10. Управление по делам гражданской обороны ¦ 355 ¦

¦ 11. Военный комиссариат ¦ 127 ¦

¦ Итого: ¦ 110331 ¦

L--------------------------------------------------+--------------

Приложение N 4

к Решению

Курганской городской Думы

от 15 апреля 1998 г. N 65

ЛИМИТЫ НА ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

ПО РАСПОРЯДИТЕЛЯМ КРЕДИТОВ

(тыс. руб.)

---------------------------------------------------T-------------¬

¦ ¦ Лимит на ¦

¦ Наименование распорядителей кредитов ¦ теплоэнергию¦

¦ ¦ на 1998 г. ¦

+--------------------------------------------------+-------------+

¦ 1. Администрация города ¦ 798 ¦

¦ 2. Департамент социальной политики - всего, ¦ 44479 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ управление ¦ 54 ¦

¦ образование ¦ 30882 ¦

¦ здравоохранение ¦ 11524 ¦

¦ культура и искусство ¦ 1828 ¦

¦ социальная политика ¦ 191 ¦

¦ 3. Управление пенсионного обеспечения ¦ 142 ¦

¦ 4. Финансовый комитет ¦ 200 ¦

¦ 5. Комитет по архитектуре и градостроительству¦ 25 ¦

¦ 6. Городское управление внутренних дел ¦ 646 ¦

¦ 7. Муниципальная пожарная часть N 16 ¦ 40 ¦

¦ 8. Управление по делам гражданской обороны ¦ 60 ¦

¦ 9. Военный комиссариат ¦ 201 ¦

¦ Итого: ¦ 46591 ¦

L--------------------------------------------------+--------------

Приложение N 5

к Решению

Курганской городской Думы

от 15 апреля 1998 г. N 65

СРЕДСТВА, НАПРАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА

КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

--------------------------------------------------T--------------¬

¦ Наименование отраслей и объектов ¦Объем расходов¦

¦ ¦тыс. руб. ¦

+-------------------------------------------------+--------------¦

¦ 1. Капитальный ремонт объектов социально - ¦ ¦

¦культурной сферы: ¦ 6090 ¦

¦ 1.1. Объекты здравоохранения, ¦ 2790 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ Больница скорой мед. помощи ¦ 840 ¦

¦ Горбольница N 2 ¦ 800 ¦

¦ Гортубдиспансер ¦ 700 ¦

¦ Инфекционная больница ¦ 250 ¦

¦ Стоматологическая поликлиника ¦ 200 ¦

¦ 1.2. Объекты образования, ¦ 2900 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ Школа N 28 ¦ 200 ¦

¦ Школа N 41 ¦ 100 ¦

¦ Школа N 47 ¦ 100 ¦

¦ Школа N 45 ¦ 200 ¦

¦ Школа N 32 ¦ 200 ¦

¦ Школа N 9 ¦ 100 ¦

¦ Школа N 42 ¦ 200 ¦

¦ Д/сад N 84 ¦ 300 ¦

¦ Д/сад N 85 ¦ 200 ¦

¦ Д/сад N 89 ¦ 283 ¦

¦ Д/сад N 87 ¦ 217 ¦

¦ Д/сад N 2 ¦ 100 ¦

¦ Дворец творчества юных ¦ 300 ¦

¦ Художественная школа ¦ 400 ¦

¦ 1.3. Объекты культуры, ¦ 400 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ Централизованная библ. система ¦ 300 ¦

¦ Городской Дом культуры ¦ 100 ¦

¦ 2. Текущий ремонт объект социально - ¦ ¦

¦культурной сферы: ¦ 1250 ¦

¦ 2.1. Объекты образования, ¦ 960 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ Школа N 48 ¦ 100 ¦

¦ Школа N 62 ¦ 20 ¦

¦ Школа N 18 ¦ 50 ¦

¦ ДЮСШ N 5 ¦ 30 ¦

¦ Школа N 14 ¦ 50 ¦

¦ Школа N 37 ¦ 50 ¦

¦ Школа N 10 ¦ 20 ¦

¦ Школа N 61 ¦ 50 ¦

¦ ДЮСШ N 2 ¦ 20 ¦

¦ Турцентр д/с в лесхозе ¦ 70 ¦

¦ Школы N 5, 75, 19, 31, 57, 21, 54, 52, ¦ ¦

¦инновационно - методический центр, Черемухово, ¦ ¦

¦Дворец творчества юных ¦ 180 ¦

¦ Музыкальная школа N 1 ¦ 30 ¦

¦ Школа искусств N 1 ¦ 30 ¦

¦ Музыкальная школа N 4 ¦ 40 ¦

¦ Д/сад N 87 ¦ 50 ¦

¦ Д/сад N 136 ¦ 30 ¦

¦ Д/сады N 132, 97, 45, 128, 113, 3, 133, 59, ¦ ¦

¦138, 1, 61, 137, 62, 130 ¦ 110 ¦

¦ Подростковый центр “Луч“ ¦ 30 ¦

¦ 2.2. Объекты культуры, ¦ 100 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ Культурно - спортивный центр “Черемушки“ ¦ 30 ¦

¦ Дворец культуры им. Горького ¦ 70 ¦

¦ 2.3. Объекты соц. защиты населения, ¦ 190 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ Первомайский центр соц. защиты ¦ 50 ¦

¦ Октябрьский центр соц. защиты ¦ 40 ¦

¦ Советский центр соц. защиты ¦ 30 ¦

¦ Центр соц. защиты семьи ¦ 70 ¦

¦ 3. Капитальный ремонт объектов ДЖКХ - ¦ ¦

¦ всего ¦ 14833 ¦

¦ 3.1. Капитальный ремонт муниципального ¦ ¦

¦жилого фонда ¦ 2944 ¦

¦ Ломоносова, 45 ¦ 485 ¦

¦ Советская, 109 ¦ 202 ¦

¦ Советская, 111 ¦ 202 ¦

¦ Советская, 123 ¦ 151 ¦

¦ Советская, 123-а ¦ 151 ¦

¦ Машиностроителей, 4 ¦ 353 ¦

¦ Пугачева, 95-б ¦ 403 ¦

¦ Котовского, 7-а ¦ 101 ¦

¦ Б. Мира, 8 ¦ 101 ¦

¦ Комсомольская, 24 ¦ 302 ¦

¦ Гагарина, 46-а ¦ 61 ¦

¦ Гагарина, 78 ¦ 61 ¦

¦ Чернореченская, 85 ¦ 371 ¦

¦ 3.2. Капитальный ремонт жилого фонда ГП “ЖЭФ“¦ ¦

¦ Всего ¦ 3932 ¦

¦ 3.3 Капитальный ремонт объектов внешнего ¦ ¦

¦благоустройства ¦ ¦

¦ Всего ¦ 3979 ¦

¦ - ул. Омская от путепровода от ¦ ¦

¦ул. Пролетарской до госпиталя ¦ 585 ¦

¦ - ул. Б.-Петрова от ул. Дзержинского до ¦ ¦

¦ул. Омской с ливневой канализацией ¦ 1171 ¦

¦ - ул. Дзержинского от пр. Машиностроителей ¦ ¦

¦до разворотного кольца Б.-Петрова с ливневой ¦ ¦

¦канализацией (окончание) ¦ 234 ¦

¦ - ул. Тобольная от ул. Пушкина до ¦ ¦

¦ул. К.Мяготина (окончание) ¦ 234 ¦

¦ - ул. Климова от Б. - Петрова до Красина ¦ 351 ¦

¦ - ул. 1 Мая от ул. К. Мяготина до ¦ ¦

¦ул. Радионова (окончание) ¦ 585 ¦

¦ - ул. Достоевского (окончание) ¦ 234 ¦

¦ - ул. Пушкина от Тобольной до магазина ¦ ¦

¦“Юбилейный“ с тротуарами (окончание) ¦ 234 ¦

¦ - Путепровод по ул. Б.-Петрова ¦ 351 ¦

¦ 3.4. Объекты коммунального хозяйства ¦ ¦

¦ Всего ¦ 819 ¦

¦ Вынос котельной с реконструкцией из ¦ ¦

¦школы N 39 ¦ 234 ¦

¦ Котельная ветлаборатории (Грицевца, 105, ¦ ¦

¦МП “Восток) ¦ 234 ¦

¦ Окончание строительства водопровода по ¦ ¦

¦ул. Кравченко ¦ 58 ¦

¦ Устройство освещения магистральной автодороги¦ ¦

¦на п. Увал ¦ 292 ¦

¦ 3.5. Реконструкция объектов коммунального ¦ ¦

¦хозяйства ¦ ¦

¦ Всего ¦ 3159 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ Полигон твердых бытовых отходов ¦ 2457 ¦

¦ кладбище в п. Зайково - 2-я очередь ¦ 702 ¦

¦ - проектные работы ¦ ¦

¦ 4. Текущий ремонт и содержание объектов ¦ ¦

¦внешнего благоустройства ¦ ¦

¦ Всего ¦ 17400 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ - ямочный ремонт дорог и тротуаров ¦ 5220 ¦

¦ - содержание дорожных покрытий ¦ 8004 ¦

¦ - содержание центральной части города ¦ 870 ¦

¦ - содержание и ремонт мостов, мостиков, ¦ ¦

¦путепроводов, насосных станций, ливневой ¦ ¦

¦канализации, фонтанов, пляжей, кладбищ, ¦ ¦

¦отлов собак и кошек ¦ 851 ¦

¦ - содержание парков и скверов, дорожек, ¦ ¦

¦площадок, газонов, цветников, Вечного огня ¦ 887 ¦

¦ - посадка, удаление, обрезка деревьев и ¦ ¦

¦кустарников, посадка цветов ¦ 209 ¦

¦ - уличное освещение ¦ 1044 ¦

¦ - противопаводковые мероприятия, метеосводка ¦ 245 ¦

¦ - инвентаризация объектов внешнего ¦ ¦

¦благоустройства ¦ 70 ¦

¦ 5. По программе “Благоустройство города“ ¦ ¦

¦ Всего ¦ 10000 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ “Фасад“ - всего ¦ 5376 ¦

¦ “Озеленение“ - всего ¦ 4624 ¦

¦ 6. Капитальный ремонт прочих объектов ¦ 2898 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ Администрация города ¦ 2524 ¦

¦ Управление пенсионного обеспечения ¦ 100 ¦

¦ Военкомат ¦ 100 ¦

¦ Управление ГО и ЧС ¦ 174 ¦

L-------------------------------------------------+---------------

Приложение N 6

к Решению

Курганской городской Думы

от 15 апреля 1998 г. N 65

АССИГНОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА

НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

----------------------------------------------------T------------¬

¦ Наименование отраслей ¦ Сумма ¦

¦ заказчиков и объектов ¦(тыс. руб.) ¦

+---------------------------------------------------+------------+

¦ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ 13084 ¦

¦ - 108-кв. дом по ул. Галкинской ¦ 3409 ¦

¦ - Строительство жилья для граждан, пострадавших¦ ¦

¦от наводнения, 80-кв. дом в 1-м мкр. ¦ ¦

¦Заозерн. поселка (КПД-101) ¦ 2500 ¦

¦ - Жилищные субсидии ¦ 3500 ¦

¦ - Приобретение вторичного жилья для ¦ ¦

¦очередников, отселение из ветхого жилого фонда ¦ ¦

¦и жилья маневренного фонда ¦ 3100 ¦

¦ - 120-кв. ж. дом по ул. 9 Мая (2-я очередь) ¦ 25 ¦

¦ - Муниципальный жилищный заем ¦ 500 ¦

¦ - Соц. защита граждан пожилого возраста ¦ 50 ¦

¦ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ¦ 15268 ¦

¦ - Поликлиника по ул. Кравченко ¦ 3756 ¦

¦ - Диагностический центр ¦ 4729 ¦

¦ - Облтубдиспансер ¦ 1783 ¦

¦ - Поликлиника в пос. Заозерный ¦ 5000 ¦

¦ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ¦ 1500 ¦

¦ - Детсад - школа по б. Солнечному ¦ 1500 ¦

¦ КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ 22892 ¦

¦ МУП “УКС администрации города“ ¦ 9813 ¦

¦ - Инженерные сети в п. Северный ¦ 70 ¦

¦ - Путепровод Курган - Свердловск ¦ 1570 ¦

¦ - Путепровод по ул. Химмашевской ¦ 100 ¦

¦ - Дамба в п. Восточный ¦ 4850 ¦

¦ - Берегоукрепление старицы р. Тобол ¦ 1600 ¦

¦ - Отведение ливневых вод из п. Северный ¦ 600 ¦

¦ - Мост через р. Черную ¦ 150 ¦

¦ - Северная водогрейная котельная ¦ 723 ¦

¦ - Дамбы в п. ТЭЦ, МЖК, Западном с учетом ¦ ¦

¦компенсации за снос дачных участков ¦ 150 ¦

¦ ГАЗИФИКАЦИЯ ¦ 8079 ¦

¦ МУП “УКС администрации города“ ¦ 7312 ¦

¦ - Газификация котельной N 20 (2-я очередь) ¦ 4810 ¦

¦ - Газификация котельной N 22 ¦ 1052 ¦

¦ - Газификация котельной N 1 (КМЗ, по ¦ ¦

¦ул. Школьной, п. Рябково) ¦ 500 ¦

¦ - Газификация котельной N 8 в п. Рябково ¦ 450 ¦

¦ - Перевод г/оборудования жилых домов на ¦ ¦

¦природный газ (Чернореченская - Анфиногенова, ¦ ¦

¦Добролюбова - Рылеева), 3892 кв. ¦ 500 ¦

¦ АО “Курганоблгаз“ ¦ 767 ¦

¦ - Подводящий газопровод к котельн. N 17, 26 ¦ 200 ¦

¦ - Перевод газового оборудования жилых домов ¦ ¦

¦в 6 и 6-а мкр. Заозерного на природный газ ¦ 200 ¦

¦ - Перевод г/оборудования жил. домов на прир. ¦ ¦

¦газ в п. Рябково (Перова, Черняховского) ¦ 60 ¦

¦ - Разводящие сети в п. Рябково (частный сектор)¦ 307 ¦

¦ УПМ “Водоканал“ ¦ 5000 ¦

¦ - Прокладка канал. тоннеля щитовым способом ¦ 800 ¦

¦ - Монтаж станции “Сарлин“ по ул. Комсомольской ¦ 500 ¦

¦ - Проектные работы по электросн. канализац. ¦ ¦

¦очистных сооружений ¦ 200 ¦

¦ - Разработка проекта “Декларация безопасной ¦ ¦

¦эксплуатации гидроузла“ ¦ 350 ¦

¦ - Закольцовка сети водовода Д-500 по ¦ ¦

¦ул. К.Мяготина (от ул. Савельева до Аргентовской) ¦ 300 ¦

¦ - Проектные работы эл. снабжения (10 кв.) до ¦ ¦

¦водозаборных сооружений ¦ 250 ¦

¦ - Реконструкция канализ. коллектора N 10 по ¦ ¦

¦ул. К. Маркса ¦ 1800 ¦

¦ - 2-я очередь водозаборных сооружений ¦ ¦

¦(2-я нитка водовода) ¦ 100 ¦

¦ - Прокладка нового водовода по ул. Гагарина ¦ ¦

¦до аэропорта ¦ 700 ¦

¦ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ ¦ 2441 ¦

¦ - Выставочный зал ¦ 2037 ¦

¦ - Театр “Гулливер“ ¦ 204 ¦

¦ - Парк Победы ¦ 150 ¦

¦ - Мемориал ¦ 50 ¦

¦ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦

¦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ¦ 600 ¦

¦ - Пожарное депо ¦ 100 ¦

¦ - Приобретение пожарных машин ¦ 400 ¦

¦ - Отделение милиции ¦ 100 ¦

¦ ПРОЧИЕ ¦ 215 ¦

¦ - Обеспечение телефонной связью и радио ¦ ¦

¦пригородных поселков ¦ 115 ¦

¦ - Муниципально - инвестиционная система ¦ 100 ¦

¦ - Приобретение подвижного состава ¦ 10000 ¦

¦Итого капитальных вложений: ¦ 66000 ¦

L---------------------------------------------------+-------------

Приложение N 7

к Решению

Курганской городской Думы

от 15 апреля 1998 г. N 65

РАСХОДЫ

СУММ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ,

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА В 1998 ГОДУ

-----------------------------------------------------T-----------¬

¦ Наименование расходов ¦ Сумма ¦

¦ ¦(тыс. руб.)¦

+----------------------------------------------------+-----------+

¦ 1. Остаток денежных средств на счете бюджета ¦ ¦

¦города сумм земельного налога и арендной платы ¦ ¦

¦за землю по состоянию на 01.01.98 ¦ 1416 ¦

¦ 2. Прогнозируемые в 1998 г. поступления на ¦ ¦

¦счет бюджета города земельного налога и ¦ ¦

¦арендной платы за землю ¦ 17650 ¦

¦ 3. Поступления земельного налога и арендной ¦ ¦

¦платы за землю на счет бюджета города в 1998 г., ¦ ¦

¦включая остаток этих средств, не ¦ ¦

¦использованных на начало года ¦ 19066 ¦

¦ 4. Планируемые расходы за счет земельного ¦ ¦

¦налога и арендной платы за землю в 1998 г., всего, ¦ 18166 ¦

¦ в том числе: ¦ ¦

¦ - финансирование мероприятий по инвентаризации ¦ ¦

¦и топографической съемке земель ¦ 801 ¦

¦ - финансирование мероприятий по землеустройству,¦ ¦

¦ведению земельного кадастра и мониторингу земель ¦ 80 ¦

¦ - приобретение оборудования, инструментов, ¦ ¦

¦компьютерной техники и комплектующих ¦ 81 ¦

¦ - финансирование лесоустроительных работ ¦ 78 ¦

¦ - содержание муниципального гаража ¦ 23 ¦

¦ - финансирование мероприятий по ¦ ¦

¦градостроительной деятельности ¦ 265 ¦

¦ - инженерно-социальное обустройство территории ¦ 16838 ¦

¦ 5. Остаток средств на 01.01.99 для ¦ ¦

¦финансирования ¦ ¦

L----------------------------------------------------+------------

Приложение N 8

к Решению

Курганской городской Думы

от 15 апреля 1998 г. N 65

ИСТОЧНИКИ

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА ПОКРЫТИЕ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 1998 ГОД

(тыс. руб.)

---------------------------------------------------------T-------¬

¦ Мероприятия ¦ Сумма ¦

+--------------------------------------------------------+-------+

¦ 1. Совершенствование системы местных налогов ¦ 10000 ¦

¦ 2. Реструктуризация задолженности предприятий и ¦ ¦

¦организаций по платежам в бюджет города ¦ 20000 ¦

¦ 3. Обеспечение эффективной системы заключения ¦ ¦

¦соглашений о взаимных обязательствах в целях ¦ ¦

¦стимулирования налогоплательщиков на увеличение ¦ ¦

¦объемов производства, повышение заработной платы, ¦ ¦

¦создание дополнительных рабочих мест путем ¦ ¦

¦предоставления налоговых льгот ¦ 5000 ¦

¦ 4. Усиление контроля по взиманию недоимки ¦ ¦

¦(в том числе за счет реализации арестованного ¦ ¦

¦имущества, изъятия денежной наличности у ¦ ¦

¦предприятий - недоимщиков) ¦ 22104 ¦

¦ 5. Получение дополнительных доходов за счет ¦ ¦

¦эффективного использования муниципальной ¦ ¦

¦собственности ¦ 1000 ¦

¦Всего: ¦ 58104 ¦

L--------------------------------------------------------+--------