Законы и постановления РФ

Решение Курчатовской городской Думы от 24.11.2010 N 89 “Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия “Водоканал“ “Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы“ и установлении надбавок к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод“

Вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем через один календарный месяц со дня официального опубликования (пункт 5 данного документа).

КУРЧАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2010 г. N 89

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ “ВОДОКАНАЛ“

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДА КУРЧАТОВА НА 2011 - 2015 ГОДЫ“ И УСТАНОВЛЕНИИ

НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 “Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса“, ст. 17
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, ст. 63 Устава муниципального образования “Город Курчатов“ Курчатовская городская Дума решила:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия “Водоканал“ “Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы“ (приложение N 1).

2. Установить надбавки к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (приложение N 2):

для всех категорий потребителей города Курчатова;

для муниципального унитарного предприятия “Водоканал“.

3. Установить период действия надбавок к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, установленных пунктом 2 настоящего решения, с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Курчатовской городской Думы по вопросам экономической политики.

5. Решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем через один календарный месяц со дня его официального опубликования.

Глава города

Ю.С.КОСЫРЕВ

Приложение N 1

Утверждено

решением

Курчатовской городской Думы

от 24 ноября 2010 г. N 89

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ “ВОДОКАНАЛ“

“РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДА КУРЧАТОВА НА 2011 - 2015 ГОДЫ“

1. Паспорт

-------------------------T------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦“Развитие систем водоснабжения и водоотведения¦

¦инвестиционной программы¦города Курчатова на 2011 - 2015 годы“ ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Основание для разработки¦- Федеральный закон РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ¦

¦инвестиционной программы¦“Об основах регулирования тарифов организаций¦

¦ ¦коммунального комплекса“; ¦

¦ ¦- Постановление Правительства Российской¦

¦ ¦Федерации от 14.07.2008 N 520 “Об основах¦

¦ ¦ценообразования и порядке регулирования тарифов,¦

¦ ¦надбавок и предельных индексов в сфере¦

¦ ¦деятельности организаций коммунального¦

¦ ¦комплекса“; ¦

¦ ¦- техническое задание по разработке¦

¦ ¦инвестиционной программы муниципального¦

¦ ¦унитарного предприятия “Водоканал“ по развитию¦

¦ ¦систем водоснабжения и водоотведения города¦

¦ ¦Курчатова на 2011 - 2015 гг., утвержденное¦

¦ ¦решением Курчатовской городской Думы от¦

¦ ¦27.09.2010 N 64 ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Цели инвестиционной ¦- обеспечение бесперебойной подачи качественной¦

¦программы ¦воды от источника до потребителя; ¦

¦ ¦- увеличение мощности систем водоснабжения и¦

¦ ¦водоотведения; ¦

¦ ¦- расширение территории обслуживания и оказания¦

¦ ¦услуг водоснабжения и водоотведения для¦

¦ ¦обеспечения перспективного гражданского¦

¦ ¦строительства в г. Курчатове; ¦

¦ ¦- обеспечение экологической безопасности системы¦

¦ ¦водоотведения и уменьшение техногенного¦

¦ ¦воздействия на окружающую природу ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Задачи инвестиционной ¦- строительство новых сетей и сооружений¦

¦программы ¦водоснабжения; ¦

¦ ¦- строительство новых сетей и сооружений¦

¦ ¦канализации; ¦

¦ ¦- повышение качества предоставления услуг ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Характеристика ¦Инвестиционная программа содержит план¦

¦программных мероприятий ¦технических мероприятий по развитию систем¦

¦ ¦водоснабжения и водоотведения для повышения¦

¦ ¦качества товаров и услуг, предоставляемых¦

¦ ¦потребителям, улучшению экологической ситуации ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Объемы и источники ¦Общий объем финансовых потребностей для¦

¦финансирования ¦реализации инвестиционной программы составляет¦

¦ ¦256,649 млн. руб., ¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- за счет надбавок к тарифу - 31,982 млн. руб. ¦

¦ ¦- за счет бюджетных источников - 224,667 млн.¦

¦ ¦руб., ¦

¦ ¦в том числе по услугам: ¦

¦ ¦водоснабжения - 60,246 млн. руб., ¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- за счет надбавок к тарифу - 17,023 млн. руб. ¦

¦ ¦- за счет бюджетных источников - 43,223 млн.¦

¦ ¦руб.; ¦

¦ ¦водоотведения - 196,403 млн. руб. ¦

¦ ¦в том числе: ¦

¦ ¦- за счет надбавок к тарифу - 14,959 млн. руб. ¦

¦ ¦- за счет бюджетных источников - 181,444 млн.¦

¦ ¦руб. ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Срок реализации ¦2011 - 2015 годы ¦

¦инвестиционной программы¦ ¦

+------------------------+------------------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные ¦- круглосуточное бесперебойное обеспечение¦

¦результаты реализации ¦услугами водоснабжения и водоотведения населения¦

¦инвестиционной программы¦и потребителей г. Курчатова; ¦

¦ ¦- обеспечение подачи качественной питьевой воды;¦

¦ ¦- обеспечение прироста протяженности сетей¦

¦ ¦водопровода - 13 км; ¦

¦ ¦- обеспечение прироста протяженности сетей¦

¦ ¦канализации - 5,3 км ¦

L------------------------+-------------------------------------------------

2. Общие положения

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия “Водоканал“ “Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы“ (далее по тексту - Инвестиционная программа) разработана на основании:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 “Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса“;

- технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия “Водоканал“ по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы, утвержденного решением Курчатовской городской Думы от 27.09.2010 N 64.

Установление надбавок к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей необходимо для реализации мероприятий инвестиционной программы, целями которых являются: обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Выделение средств из регионального и местного бюджетов необходимо для реализации мероприятий Инвестиционной программы, целями которых являются: увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения, расширение территории обслуживания и оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в развитие и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, полное возмещение затрат МУП “Водоканал“, связанных с реализацией Инвестиционной программы.

МУП “Водоканал“ выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы. Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 256,649 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены в том числе за счет средств областного и городского бюджетов и средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к тарифам для потребителей.

МУП “Водоканал“ предлагает для наибольшей доступности этой программы для потребителей и снижения рисков инвестирования предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств областного и муниципального бюджетов.

3. Цели разработки и реализации Инвестиционной программы

Цели разработки и реализации Инвестиционной программы:

1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

3. Расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове.

4. Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.

4. Задачи разработки и реализации Инвестиционной программы

Задачи разработки и реализации Инвестиционной программы:

1. Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов.

2. Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

3. Строительство новых сетей водоснабжения.

4. Строительство новых сетей канализации.

5. Повышение качества оказываемых услуг.

5. Целевые индикаторы и показатели

----------------------------------------------------------T---------------¬

¦ Целевые индикаторы ¦ Показатели ¦

+---------------------------------------------------------+---------------+

¦Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения ¦круглосуточное,¦

¦населения и потребителей города Курчатова ¦ бесперебойное ¦

+---------------------------------------------------------+---------------+

¦Снижение аварийности на сетях водопровода и канализации, ¦ 2 ¦

¦% ¦ ¦

+---------------------------------------------------------+---------------+

¦Доведение качества питьевой воды установленным СанПиН ¦ ¦

¦2.1.4.1074-01 ПДК: ¦ ¦

¦- по содержанию железа не более, мг/дм3 ¦ 0,3 ¦

+---------------------------------------------------------+---------------+

¦Обеспечение прироста протяженности сетей водопровода на, ¦ 13 ¦

¦км ¦ ¦

+---------------------------------------------------------+---------------+

¦Обеспечение прироста протяженности сетей канализации на, ¦ 5,3 ¦

¦км ¦ ¦

L---------------------------------------------------------+----------------

6. Описание и анализ существующего состояния систем

водоснабжения и водоотведения города Курчатова

6.1. Система водоснабжения

6.1.1. Описание системы водоснабжения

Система водоснабжения г. Курчатова базируется на использовании двух водозаборов “Курчатовский“ и “Дичнянский“.

Водозабор “Курчатовский“ подземных вод площадочного типа расположен в г. Курчатове Курской области, на левобережье р. Сейм, на второй надпойменной трассе и состоит из 43 эксплуатационных скважин, оборудованных на альб-сеноманский водоносный горизонт. Глубина скважин 75 - 85 м. МУП “Водоканал“ осуществляет добычу подземных вод водозабором “Курчатовский“ на основании лицензии на право пользования недрами КРС 05051 ВЭ. Максимальная величина отбора подземных вод водозабором “Курчатовский“ установлена на основании данной лицензии в объеме не более 7954 тыс. м3/год.

“Дичнянский“ групповой водозабор линейного типа в виде ряда скважин протяженностью 2,2 км расположен по левобережью р. Сейм, в контуре Дичнянского месторождения подземных вод четвертично-альб-сеноманского водоносного горизонта. Общее количество эксплуатационных скважин - 18. Глубина скважин 45 - 50 м. МУП “Водоканал“ осуществляет добычу подземных вод водозабором “Дичнянский“ на основании лицензии на право пользования недрами КРС 05052 ВЭ. Максимальная величина отбора подземных вод водозабором “Дичнянский“ установлена на основании данной лицензии в объеме не более 3246 тыс. м3/год.

Схема системы водоснабжения города Курчатова представлена следующим образом. Артезианская вода с водозабора “Дичнянский“ транспортируется на узел 2-го подъема на Курчатовский водозабор по одной нитке водовод. На узле второго подъема размещены: шесть резервуаров чистой воды объемом 2000 м3 каждый; камера переключения: хлораторная и насосная станция второго подъема. Артезианская вода водозаборов “Курчатовский“ и “Дичнянский“ после обеззараживания подается в сторону ПРК Курской АС и в город Курчатов. Питьевая вода, добываемая МУП “Водоканал“, используется для нужд холодного и противопожарного водоснабжения, горячего водоснабжения и теплоснабжения города Курчатова, Курской АС, пос. Дичня, пос. Иванино.

Мощности системы водоснабжения города, а также пропускная способность водоводов и водопроводных сетей рассчитаны на обеспечение питьевой водой 1, 2 очередей Курской АС и населения города до 40 тыс. человек. По статистическим данным, численность населения на 01.01.2010 составляет 47060 тыс. чел. Общая протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет 145 км.

6.1.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

От водозабора “Дичнянский“ до узла второго подъема на водозаборе “Курчатовский“ артезианская вода подается по одной нитке водовода, что не позволяет эксплуатировать водозабор в проектном режиме и добывать воду в пределах установленного лицензией лимита в объеме 3246 м3 в год.

---------------T------------------------------T---------------------------¬

¦ Годы ¦ Поднято воды, тыс. м3 ¦ % от установленного ¦

¦ ¦ ¦ лицензией лимита ¦

+--------------+------------------------------+---------------------------+

¦ 2007 ¦ 1978 ¦ 61 ¦

+--------------+------------------------------+---------------------------+

¦ 2008 ¦ 1435 ¦ 44 ¦

+--------------+------------------------------+---------------------------+

¦ 2009 ¦ 1907 ¦ 59 ¦

L--------------+------------------------------+----------------------------

В соответствии с требованиями п. 8.6 СНиП 2.04.02-84 в системах водоснабжения населенных пунктов “... при выключении одного участка сети суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 70% расчетного расхода“. Это говорит о том, что в процессе эксплуатации система водоснабжения должна работать без недопустимых снижений подачи расхода воды и напоров. Требуемая надежность при транспортировании воды от источника водоснабжения до сети города может быть обеспечена прокладкой нескольких параллельно работающих водоводов вместо одного. При этом, существующий водовод выполнен в стальных трубах Dу = 400 мм в нарушение требований п. 8.32 СНиП 2.04.02-84, согласно которому “в случаях применения стальных труб должна предусматриваться защита их внешней и внутренней поверхности от коррозии“. Отсутствие защиты внутренней поверхности стальных труб приводит к интенсивной внутренней коррозии, которая помимо сквозных проржавлений вследствие роста выступов шероховатости приводит к резкому снижению пропускной способности трубопроводов, их гидравлическое сопротивление по сравнению с расчетным увеличивается в 8 - 9 раз. А это, в свою очередь, приводит к сокращению сроков эксплуатации, дополнительным затратам на ремонт, перекладку и прокладку дополнительных линий. Кроме этого, по мере транспортирования воды от водозабора “Дичнянский“ на узел второго подъема водозабора “Курчатовский“ ухудшаются показатели качества воды по содержанию железа. СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества“ установлена предельно допустимая концентрация (ПДК) по содержанию железа в питьевой воде 0,3 мг/л.

6.1.3. Анализ качества воды в точке отбора ВК-37

по результатам лабораторных исследований

---------------T----------------------------------------------------------¬

¦ Годы ¦ Содержание железа, мг/л ¦

¦ +-------------T--------------T--------------T--------------+

¦ ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦

+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+

¦ 2007 ¦ 2,039 ¦ 2,379 ¦ 2,699 ¦ 1,149 ¦

+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+

¦ 2008 ¦ 0,414 ¦ 1,94 ¦ 1,47 ¦ 1,784 ¦

+--------------+-------------+--------------+--------------+--------------+

¦ 2009 ¦ 0,304 ¦ 0,916 ¦ 0,209 ¦ 0,226 ¦

L--------------+-------------+--------------+--------------+---------------

Из 43 артезианских скважин на водозаборе “Курчатовский“ сегодня эксплуатируются 34 скважины. Артскважина N 14 запомпонирована с 2008 года согласно предписанию N 24/29 от 25.04.08 Управления Росприроднадзора по Курской области. Артскважины NN 22, 17, 24, 31, 33, 35, 37, 42 имеют уменьшенный удельный дебит ввиду заноса фильтров песком и не эксплуатируются. Фактическая производительность водозабора “Курчатовский“ на сегодняшний день составляет 20,4 тыс. м3/сут. при проектной в 25,8 тыс. м3/сут, что не позволяет осуществлять добычу подземных вод в пределах установленного лицензией лимита в объеме 7954 м3 в год. Кроме этого, в нарушение требований п. 5.13 СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения“ водозабор “Курчатовский“ работает без необходимого резерва скважин.

6.1.4. Анализ работы водозабора “Курчатовский“

---------------T------------------------------T---------------------------¬

¦ Годы ¦ Поднято воды, тыс. м3 ¦ % от установленного ¦

¦ ¦ ¦ лицензией лимита ¦

+--------------+------------------------------+---------------------------+

¦ 2007 ¦ 7609 ¦ 96 ¦

+--------------+------------------------------+---------------------------+

¦ 2008 ¦ 7603 ¦ 96 ¦

+--------------+------------------------------+---------------------------+

¦ 2009 ¦ 7406 ¦ 93 ¦

L--------------+------------------------------+----------------------------

Исходя из анализа существующего состояния системы водоснабжения для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоснабжения населения и потребителей г. Курчатова, необходимо исключение дефицита путем строительства второй линии Дичнянского водовода протяженностью 13 км и перебуривания восьми артезианских скважин на водозаборе “Курчатовский“.

Для достижения целевого индикатора по доведению качества питьевой воды по содержанию железа 0,3 мг/л необходимо осуществить строительство второй линии Дичнянского водовода из неметаллических труб.

Реализация инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения позволит:

- увеличить производительность водозаборных сооружений на сохраняемых площадях;

- довести качество питьевой воды по содержанию железа не более 0,3 мг/л, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- обеспечить прирост 13 км сетей водопровода.

6.2. Система водоотведения

6.2.1. Описание системы водоотведения

Система водоотведения города Курчатова обеспечивает отвод хозяйственно-бытовых сточных вод со всей территории города Курчатова и их очистку перед выпуском в водоем. Для приема хозбытовых сточных вод от потребителей и перекачки их на городские очистные сооружения канализации на территории города расположены шесть канализационных насосных станций: КНС N 1, КНС N 2, КНС N 5, КНС N 6, КНС N 6а, КНС N 7, из них две головные КНС N 2 и КНС N 5. Системой напорных коллекторов (от КНС N 2 и КНС N 5) хозбытовые сточные воды перекачиваются до перепадных колодцев (колодцы-гасители) и далее по самотечному коллектору диаметром 800 мм подаются на городские очистные сооружения канализации производительностью 25,0 тыс. м3/сут. Сброс очищенных сточных вод производится в р. Реут по самотечному коллектору диаметром 800 мм.

Общая протяженность канализационных сетей по состоянию на 01.07.2010 составляет 105,34 км, в том числе: протяженность напорных канализационных сетей диаметром до 500 мм - 7,9 км (в двухтрубном исполнении), протяженность самотечных сетей канализации диаметром до 500 мм - 92,94 км, протяженность самотечных сетей канализации диаметром от 500 мм до 1000 мм - 4,5 км.

6.2.2. Анализ существующего состояния системы водоотведения

Канализационная насосная станция N 2 (КНС N 2) и канализационная насосная станция N 5 (КНС N 5) обеспечивают перекачку на городские очистные сооружения всех хозбытовых сточных вод, отводимых с территории города Курчатова.

КНС N 2 с напорными коллекторами введена в эксплуатацию в 1971 году и обеспечивает прием сточных вод от потребителей от первого, второго, третьего микрорайонов и КНС N 1. На КНС N 2 установлено следующее насосное оборудование: два рабочих насоса СД450/22,5а и СМД450/22,5 суммарной производительностью 850 м3/час, один резервный СД250/22,5 производительностью 250 м3/час.

От КНС N 2 по двум напорным коллекторам диаметром 300 мм хозбытовые сточные воды перекачиваются до колодцев-гасителей. Пропускная способность напорных коллекторов, выполненных из чугунных труб, составляет 483,48 м3/час. Ввиду длительного срока эксплуатации (39 лет) материал труб и особенно раструбные соединения разрушаются, что является основной причиной аварийности.

Канализационная насосная станция N 5 (КНС N 5) с напорными коллекторами введена в эксплуатацию в 1982 году и первоначально была предназначена для приема хозбытовых сточных вод, отводимых с территории IV микрорайона и перекачиваемых с КНС N 7. В настоящее время КНС N 5 обеспечивает прием хозбытовых сточных вод от потребителей IV, V, VI, VI микрорайонов, пос. Берлин, пос. Дичня по системе самотечных и напорных коллекторов от КНС N 7, КНС N 6, КНС N 6а. На КНС N 5 установлено следующее насосное оборудование: два рабочих насоса ФГ 800/33 и СМ250-200-400/6 суммарной производительностью 1330 м3/час, один резервный СМ250-200-400/6 производительностью 530 м3/час. От КНС N 5 по двум напорным коллекторам, выполненным из чугунных труб диаметром 400 мм, сточные воды перекачиваются до колодцев-гасителей. Пропускная способность напорных коллекторов составляет 995,26 м3/час, что на 335 м3/час меньше суммарной производительности двух рабочих насосов. Недостаточная пропускная способность трубопроводов напорных коллекторов от КНС N 5, а также длительный срок их эксплуатации являются основными причинами высокой степени аварийности.

6.2.3. Анализ аварийности на напорных

канализационных коллекторах

---------------T---------------------T------------T----------------------¬

¦ Годы ¦ Количество аварий ¦ % к общему ¦ Стоимость затрат на ¦

¦ ¦ ¦числу аварий¦ устранение аварий, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦

+--------------+---------------------+------------+----------------------+

¦ 2007 ¦ 68 ¦ 42 ¦ 368,7 ¦

+--------------+---------------------+------------+----------------------+

¦ 2008 ¦ 48 ¦ 32 ¦ 316,0 ¦

+--------------+---------------------+------------+----------------------+

¦ 2009 ¦ 68 ¦ 40 ¦ 420,5 ¦

L--------------+---------------------+------------+-----------------------

Напорные коллекторы от КНС N 5 до колодцев гасителей проложены параллельно автодороги Курск - Рыльск вдоль улиц Строителей и Ленинградская, в непосредственной близости с магистральными водопроводными и тепловыми сетями. В результате аварий происходит затопление фекальными водами каналов теплосетей, рельефа в месте повреждения трубопроводов и создает угрозу загрязнения грунтовых вод и окружающей среды.

Исходя из анализа существующего состояния системы водоотведения, для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоотведения населения и потребителей г. Курчатова и целевого индикатора по снижению риска загрязнения окружающей среды необходимо снизить нагрузку на КНС N 5 путем строительства напорных канализационных коллекторов от КНС N 6 до самотечного с переключением на него сточных вод с КНС N 5.

Реализация Инвестиционной программы по развитию системы водоотведения позволит:

- обеспечить надежность снабжения потребителей услугами водоотведения;

- снизить риск загрязнения окружающей среды;

- обеспечить прирост 5,3 км сетей канализации.

7. План технических мероприятий, обеспечивающих развитие

систем водоснабжения и водоотведения г. Курчатова

(приложение к Инвестиционной программе)

План технических мероприятий Инвестиционной программы разработан в соответствии с техническим заданием и включает мероприятия, направленные на повышение надежности и бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества услуг, предоставляемых потребителям, и обеспечение экологической безопасности.

План технических мероприятий, обеспечивающих развитие систем водоснабжения и водоотведения, состоит из двух разделов:

раздел 1 “Развитие систем водоснабжения“;

раздел 2 “Развитие систем водоотведения“.

7.1. Краткая характеристика технического мероприятия 1.1

1. Наименование проекта:

Строительство объекта “Расширение Дичнянского водозабора со строительством водовода в Курчатовском районе Курской области“.

Вид деятельности: водоснабжение.

2. Основные технико-экономические характеристики:

- состав проекта N К-2112: строительство водовода Dу = 400 мм из неметаллических труб;

- общая протяженность - 13 км;

- стоимость мероприятия - 47,831 млн. руб.

3. Существующая проблема.

Состав воды по мере ее транспортирования по существующему стальному водоводу с водозабора “Дичнянский“ на узел второго подъема водозабора “Курчатовский“ по железу ухудшается и не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Отсутствие второй линии водовода снижает надежность обеспечения питьевой водой для хозбытовых, противопожарных и нужд теплоснабжения потребителей и не позволяет осуществлять добычу подземных вод водозабором “Дичнянский“ в пределах установленного лицензией лимита.

4. Срок реализации.

Проект должен быть реализован в течение 2011 - 2015 гг.

5. Эффективность реализации проекта.

Социальный эффект: круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой. Доведение качества подаваемой воды до требований санитарных норм.

Экологический эффект: улучшение качества и надежности услуг водоснабжения.

7.2. Краткая характеристика технического мероприятия 1.2

1. Наименование проекта:

“Перебуривание артезианских скважин на Курчатовском водозаборе“.

Вид деятельности: водоснабжение.

2. Основные технико-экономические характеристики:

- состав проекта: скважины в количестве 8 шт.;

- общая производительность - 4,8 тыс. м3/сутки;

- стоимость мероприятия - 12,415 млн. руб.

3. Существующая проблема.

Снижение производительности водозабора “Курчатовский“ ввиду уменьшения дебита артскважин.

4. Срок реализации.

Проект должен быть реализован в течение 2011 - 2015 гг.

5. Эффективность реализации проекта.

Социальный эффект: круглосуточное бесперебойное обеспечение потребителей питьевой водой для хозбытовых, противопожарных и нужд теплоснабжения города Курчатова.

Экологический эффект: повышение надежности услуг водоснабжения.

7.3. Краткая характеристика технического мероприятия 2.1

1. Наименование проекта:

Строительство объекта “Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного, г. Курчатов, Курской области. I-я очередь“.

Вид деятельности: водоотведение.

2. Основные технико-экономические характеристики:

- состав проекта: строительство напорного канализационного коллектора от КНС-6 до самотечного;

- материал труб - полиэтилен;

- общая протяженность - 5,3 км;

- диаметр - 400 мм;

- стоимость мероприятия - 196,403 млн. руб.

3. Существующая проблема.

Пропускная способность существующего напорного коллектора от КНС N 5 коллектора недостаточна для отвода сточных вод, высокая степень аварийности, отсутствие надежной работы КНС.

4. Срок реализации.

Проект должен быть реализован в течение 2011 - 2015 гг.

5. Эффективность реализации проекта.

Социальный эффект: снижение “варийных ситуаций на коллекторе, обеспечение надежного и бесперебойного приема и перекачки сточных вод.

Экологический эффект: повышение надежности отвода сточных вод, снижение количества аварий, снижение риска загрязнения окружающей среды (разлива сточных вод и загрязнения почвы).

8. Финансовый план Инвестиционной программы

8.1. График финансирования объектов

Инвестиционной программы

График финансирования Инвестиционной программы построен на основании: стоимости строительства объектов (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы) на основании проектно-сметной документации и укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.

Сводный график финансирования строительства объектов Инвестиционной программы приведен в таблице.

8.1.1 График финансирования мероприятий

Инвестиционной программы

Таблица

(млн. руб.)

---T----------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦ Итого ¦

+--+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ ¦Финансирование ¦50,2218¦54,8968¦53,8368¦48,8468¦48,8468¦256,649¦

L--+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Общая потребность в финансировании объемов строительства мероприятий Инвестиционной программы составляет 256,649 млн. рублей.

8.1.2. График поступлений бюджетных денежных средств

(финансирование мероприятий, включенных в региональные

и муниципальные целевые программы)

Прогноз поступлений

денежных средств на 2011 - 2015 годы

(млн. руб.)

----------------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Показатель ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Объем поступлений из ¦42,8028¦38,3298¦39,2298¦39,2298¦40,0748¦

¦регионального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦водоснабжение ¦ 6,7912¦ 5,9122¦ 5,9122¦ 5,9122¦ 6,1952¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦водоотведение ¦36,0116¦32,4176¦33,3176¦33,3176¦33,8796¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Объем поступлений из бюджета ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦

¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦водоснабжение ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦водоотведение ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ИТОГО ¦ 224,667 ¦

L---------------------------------+----------------------------------------

Прогноз поступлений привлеченных средств,

направленных на реализацию мероприятий,

на 2011 - 2015 годы

(млн. руб.)

----------------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦Показатель ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Надбавка к тарифу ¦ 2,419 ¦11,567 ¦ 9,607 ¦ 4,617 ¦ 3,772 ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦водоснабжение ¦ 1,65 ¦ 7,204 ¦ 6,144 ¦ 1,154 ¦ 0,871 ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦водоотведение ¦ 0,769 ¦ 4,363 ¦ 3,463 ¦ 3,463 ¦ 2,901 ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ИТОГО ¦ 31,982 ¦

L---------------------------------+----------------------------------------

8.2. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоснабжения

и водоотведения МУП “Водоканал“ для потребителей

на период с 2011 г. по 2015 г.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

ИН = Q / V , где:

фин рв

ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;

Q - сумма средств, предусматриваемая на реализацию Инвестиционной

фин

программы в части водоснабжения и водоотведения, за счет тарифов, тыс. руб.

V - объем реализации услуг водоснабжения и водоотведения, тыс. м3.

рв

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения:

---T---------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦N ¦ Показатель ¦ Ед. ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦ Всего ¦

¦ ¦ ¦изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1 ¦Сумма вложений ¦тыс. ¦1650 ¦7204 ¦6144 ¦1154 ¦ 871 ¦17023 ¦

¦ ¦по ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Сумма ¦тыс. ¦1980 ¦8644,8 ¦7372,8 ¦1384,8 ¦1045,2 ¦20427,6 ¦

¦ ¦капвложений с ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учетом налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на прибыль 20% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦3 ¦Объем ¦тыс. ¦8397 ¦8145 ¦7901 ¦7664 ¦7434 ¦39541 ¦

¦ ¦реализации ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦4 ¦Надбавка к ¦руб./¦ 0,24¦ 1,06¦ 0,93¦ 0,18¦ 0,14¦ 0,52¦

¦ ¦тарифу без ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учета НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦5 ¦Надбавка к ¦руб./¦ 0,28¦ 1,25¦ 1,10¦ 0,21¦ 0,17¦ 0,61¦

¦ ¦тарифу с НДС ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+---------

Расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги водоснабжения в совокупности с предлагаемыми размерами инвестиционных надбавок к тарифам для реализации Программы:

---------------------T-------T--------T--------T--------T--------T--------¬

¦ Наименование ¦2010 г.¦2011 г. ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦

+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Объем реализации ¦8526 ¦8397 ¦8145 ¦7901 ¦7664 ¦7434 ¦

¦услуг водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тыс. м3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Экономически ¦ 9,28¦ 10,32 ¦ 10,73 ¦ 11,79 ¦ 12,98 ¦ 14,29 ¦

¦обоснованный тариф, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦без НДС, руб./куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Инвестиционная ¦ - ¦ 0,24 ¦ 1,06 ¦ 0,93 ¦ 0,18 ¦ 0,14 ¦

¦надбавка к тарифу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦без НДС, руб./куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Отпускная цена на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦услуги ¦ 9,28¦ 10,56 ¦ 11,79 ¦ 12,72 ¦ 13,16 ¦ 14,43 ¦

¦водопотребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(тариф + надбавка), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦без НДС, руб./куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦Индекс роста ¦ ¦ 1,138¦ 1,116¦ 1,079¦ 1,035¦ 1,097¦

¦отпускной цены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоотведения:

---T---------------T-----T-------T-------T-------T-------T-------T--------¬

¦N ¦ Показатель ¦ Ед. ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦ Всего ¦

¦ ¦ ¦изм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1 ¦Сумма вложений ¦тыс. ¦ 769 ¦4363 ¦3463 ¦3463 ¦2901 ¦14959 ¦

¦ ¦по ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦финансируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦2 ¦Сумма ¦тыс. ¦ 922,8 ¦5235,6 ¦4155,6 ¦4155,6 ¦3481 ¦17950,8 ¦

¦ ¦капвложений с ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учетом налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на прибыль 20% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦3 ¦Объем ¦тыс. ¦4612 ¦4610 ¦4558 ¦4421 ¦4298 ¦22499 ¦

¦ ¦реализации ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦4 ¦Надбавка к ¦руб./¦ 0,20¦ 1,14¦ 0,91¦ 0,94¦ 0,81¦ 0,8 ¦

¦ ¦тарифу без ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учета НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦5 ¦Надбавка к ¦руб./¦ 0,24¦ 1,35¦ 1,07¦ 1,11¦ 0,95¦ 0,94¦

¦ ¦тарифу с НДС ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+---------

Расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги водоотведения в совокупности с предлагаемыми размерами инвестиционных надбавок к тарифам для реализации Программы:

--------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Объем реализации услуг ¦4959 ¦4612 ¦4610 ¦4558 ¦4421 ¦4298 ¦

¦водоотведения (тыс. м3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Экономически обоснованный¦ 10,05¦ 11,33¦ 12,01¦ 13,13¦ 14,35¦ 15,70¦

¦тариф, без НДС, руб./куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Инвестиционная надбавка к¦ - ¦ 0,20¦ 1,14¦ 0,91¦ 0,94¦ 0,81¦

¦тарифу, без НДС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб./куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Отпускная цена на услуги ¦ 10,05¦ 11,53¦ 13,15¦ 14,04¦ 15,29¦ 16,51¦

¦водоотведения (тариф + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦надбавка), без НДС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦руб./куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Индекс роста отпускной ¦ ¦ 114,7 ¦ 114,1 ¦ 106,8 ¦ 108,9 ¦ 108 ¦

¦цены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

8.3. График поступлений

от взимания денежных средств по надбавкам к тарифам

на услуги водоснабжения и водоотведения

Для формирования прогноза поступлений была использована следующая информация:

1) объем добычи и реализации услуг водоснабжения, а также пропуска и очистки сточных вод принят в соответствии с показателями Производственной программы на 2011 год и планируемыми значениями на 2012 - 2015 гг.;

2) ориентировочный срок вступления в действие тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения - январь 2011 года, утверждения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения - ноябрь 2010 года, вступления в действие тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (в течение 1 месяца с момента опубликования тарифа в печатном органе) - январь 2011 года;

3) значения надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения

Объем реализации услуг водоснабжения

(тыс. м3)

--------------T--------------T--------------T--------------T--------------¬

¦2011 г. ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦

+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

¦ 8397 ¦ 8145 ¦ 7901 ¦ 7664 ¦ 7434 ¦

L-------------+--------------+--------------+--------------+---------------

Объем реализации услуг водоотведения

(тыс. м3)

--------------T--------------T--------------T--------------T--------------¬

¦2011 г. ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦

+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

¦ 4612 ¦ 4610 ¦ 4558 ¦ 4421 ¦ 4298 ¦

L-------------+--------------+--------------+--------------+---------------

Прогноз поступлений

за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения

и водоотведения на 2011 - 2015 годы

(млн. руб.)

------------------T--------T--------T---------T--------T--------T---------¬

¦Показатель ¦2011 г. ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦итого ¦

+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+

¦Объем поступлений¦ 2,419 ¦ 11,567 ¦ 9,607 ¦ 4,617 ¦ 3,772 ¦ 31,982 ¦

L-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+----------

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Стоимость объектов, имеющих согласованную проектно-сметную документацию, указана в ценах 2010 года.

10. Механизм реализации Инвестиционной программы,

организация управления и контроль ее исполнения

Комплексное управление Инвестиционной программой осуществляет МУП “Водоканал“ путем:

1) определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

2) координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

3) внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации программных мероприятий и объемов финансирования Программы.

11. Ключевые (контрольные) показатели

Инвестиционной программы

Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“ предусматривается мониторинг выполнения Инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении Инвестиционной программы, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения инвестиционной программы выделены следующие ключевые показатели реализации Программы:

1) круглосуточное, бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения г. Курчатова;

2) снижение аварийности на сетях водопровода до 2%;

3) доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего Госстандарту, по следующим показателям:

- по железу - не более 0,3 мг/м3;

- по марганцу - не более 0,1 мг/м3;

- по мутности - не более 1,5 мг/м3;

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%;

4) снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект - на 3%;

5) уменьшение объема отходов на городских очистных сооружениях - в 1,5 - 2 раза;

6) прирост протяженности сетей:

- водопровода - на 13 км;

- канализации - на 5,3 км.

Предоставление информации от МУП “Водоканал“ по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке в комитет городского хозяйства г. Курчатова.

12. Возможные риски при реализации Инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы ключевым риском является - невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы.

Данный риск включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств инвестиционным надбавкам к тарифам на услуги МУП “Водоканал“;

- снижение затрат по перекачке сточных вод, снижение аварийности, увеличение пропускной способности;

- неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Оценка рисков

------T-----------------------------T-------------------T-----------------¬

¦ N ¦ Значимость риска (0 - 1) ¦Степень вероятности¦ Общая оценка ¦

¦риска¦ ¦возникновения риска¦ ¦

¦ ¦ ¦ (0 - 100%) ¦ ¦

+-----+-----------------------------+-------------------+-----------------+

¦ 1 ¦0,9 ¦ 50% ¦ 0,45 ¦

+-----+-----------------------------+-------------------+-----------------+

¦ 2 ¦0,8 ¦ 50% ¦ 0,40 ¦

+-----+-----------------------------+-------------------+-----------------+

¦ 3 ¦0,2 ¦ 10% ¦ 0,02 ¦

L-----+-----------------------------+-------------------+------------------

На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск “превышение стоимости инвестиционной программы“.

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (администрация города) и организацией коммунального комплекса (МУП “Водоканал“) по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова.

13. Расчет показателей экономической эффективности

Инвестиционной программы

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности. Сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов от поступлений средств из областного и городского бюджетов и за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения (полное возмещение затрат на реализацию Инвестиционной программы). Соответственно срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации Инвестиционной программы. Проведение экономических расчетов в данном случае нецелесообразно.

14. Оценка социально-экономического влияния на стоимость

коммунальных услуг с учетом изменения тарифов

на услуги водоснабжения и водоотведения и надбавок к ним

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

Учитывая возможную индексацию в 2011 - 2015 гг., выполнен расчет изменения действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в п. 6.2.

15. Предложения о размерах надбавок к тарифам

на услуги водоснабжения и водоотведения

Для реализации мероприятий Инвестиционной программы предусмотрены поступления денежных средств от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения в городе Курчатове до 2015 года на сумму 31,982 млн. руб. В том числе по услуге водоснабжения - 17,023 млн. руб., водоотведения - 14,959 млн. руб.

Таким образом, проект Инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

- по услуге водоснабжения:

---------------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦

+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Надбавка к тарифу, руб./м3, без ¦ 0,24 ¦ 1,06 ¦ 0,93 ¦ 0,18 ¦ 0,14 ¦

¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Надбавка к тарифу, руб./м3, с ¦ 0,28 ¦ 1,25 ¦ 1,10 ¦ 0,21 ¦ 0,17 ¦

¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------

- по услуге водоотведения:

----------------------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Надбавка к тарифу, руб./м3, без ¦ 0,20 ¦ 1,14 ¦ 0,91 ¦ 0,94 ¦ 0,81 ¦

¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС¦ 0,24 ¦ 1,35 ¦ 1,07 ¦ 1,11 ¦ 0,95 ¦

L---------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------

Приложение

к инвестиционной программе

муниципального унитарного предприятия “Водоканал“

“Развитие систем водоснабжения и водоотведения

города Курчатова на 2011 - 2015 годы“

ПЛАН

ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

------T--------------------T----T--------------T------T----------------------------------T-------T-------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Ед. ¦ Цели ¦Объем-¦ Реализация мероприятий по годам, ¦Финан- ¦ Реализация мероприятий по годам, млн. руб. ¦

¦ п/п ¦ мероприятия ¦изм.¦ реализации ¦ ные ¦ ед. изм. ¦совые ¦ ¦

¦ ¦ Адрес объекта ¦ ¦ мероприятия ¦пока- ¦ ¦потреб-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦затели¦ ¦ности, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------T------T------T------T------+-------+---------T---------T---------T---------T---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦ Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации ¦

+-----+--------------------T----T--------------T------T------T------T------T------T------T-------T---------T---------T---------T---------T---------+

¦ ¦ВОДОПРОВОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 ¦Повышение надежности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и бесперебойной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улучшение качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1.1 ¦Строительство ¦ ¦Повышение ¦13 км ¦ 0,8¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,3¦ 2,3¦ 47,831¦ 9,5662¦ 9,5662¦ 9,5662¦ 9,5662¦ 9,5662¦

¦ ¦объекта “Расширение ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Дичнянского ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водозабора со ¦ ¦Дичнянского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительством ¦ ¦водозабора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водовода в ¦ ¦что исключит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Курчатовском районе ¦ ¦его аварийные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Курской области“ ¦ ¦отключения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦соответственно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦улучшит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Всего инвестиций за ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 47,831¦ 9,5662¦ 9,5662¦ 9,5662¦ 9,5662¦ 9,5662¦

¦ ¦период, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦1.1.1¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направляемая на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прочие собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦1.1.2¦Привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,608¦ 0,275 ¦ 1,154 ¦ 1,154 ¦ 1,154 ¦ 0,871 ¦

¦ ¦средства, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦За счет тарифа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦За счет надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,608¦ 0,275 ¦ 1,154 ¦ 1,154 ¦ 1,154 ¦ 0,871 ¦

¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦1.1.3¦Бюджетные средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 43,223¦ 9,2912¦ 8,4122¦ 8,4122¦ 8,4122¦ 8,6952¦

¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30,723¦ 6,7912¦ 5,9122¦ 5,9122¦ 5,9122¦ 6,1952¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1.2 ¦Перебуривание ¦шт. ¦Бесперебойное ¦ 8 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ 12,415¦ 1,375 ¦ 6,05 ¦ 4,99 ¦ ¦ ¦

¦ ¦артезианских скважин¦ ¦снабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦водой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Всего инвестиций за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,415¦ 1,375 ¦ 6,05 ¦ 4,99 ¦ ¦ ¦

¦ ¦период, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦1.2.1¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направляемая на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прочие собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦1.2.2¦Привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,415¦ 1,375 ¦ 6,050 ¦ 4,990 ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦За счет тарифа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦За счет надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,415¦ 1,375 ¦ 6,050 ¦ 4,990 ¦ ¦ ¦

¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦1.2.3¦Бюджетные средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦1.2.4¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦1.2.5¦Прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Всего инвестиций за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60,246¦ 10,9412¦ 15,6162¦ 14,5562¦ 9,5662¦ 9,5662¦

¦ ¦период по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоснабжению, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направляемая на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прочие собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17,023¦ 1,65 ¦ 7,204 ¦ 6,144 ¦ 1,154 ¦ 0,871 ¦

¦ ¦средства, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦За счет тарифа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦За счет надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17,023¦ 1,65 ¦ 7,204 ¦ 6,144 ¦ 1,154 ¦ 0,871 ¦

¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Бюджетные средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 43,223¦ 9,2912¦ 8,4122¦ 8,4122¦ 8,4122¦ 8,6952¦

¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30,723¦ 6,7912¦ 5,9122¦ 5,9122¦ 5,9122¦ 6,1952¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦ВОДООТВЕДЕНИЕ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 2 ¦Повышение надежности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и бесперебойной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 2.1 ¦Строительство ¦ ¦Обеспечение ¦5,3 км¦ 0,3¦ 1,4¦ 1,2¦ 1,2¦ 1,3¦196,403¦ 39,2806¦ 39,2806¦ 39,2806¦ 39,2806¦ 39,2806¦

¦ ¦объекта “Третья ¦ ¦надежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нитка напорного ¦ ¦работы системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦хозфекального ¦ ¦канализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коллектора от КНС-5 ¦ ¦исключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до самотечного, г. ¦ ¦аварийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Курчатов Курской ¦ ¦ситуаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(корректировка, 1-я ¦ ¦нормальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очередь ¦ ¦экологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦строительства) ¦ ¦ситуации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦прилегающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦территориях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Всего инвестиций за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦196,403¦ 39,2806¦ 39,2806¦ 39,2806¦ 39,2806¦ 39,2806¦

¦ ¦период, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦2.1.1¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направляемая на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прочие собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦2.1.2¦Привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14,959¦ 0,769 ¦ 4,363 ¦ 3,463 ¦ 3,463 ¦ 2,901 ¦

¦ ¦средства, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦За счет тарифа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦За счет надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14,959¦ 0,769 ¦ 4,363 ¦ 3,463 ¦ 3,463 ¦ 2,901 ¦

¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦2.1.3¦Бюджетные средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦181,444¦ 38,5116¦ 34,9176¦ 35,8176¦ 35,8176¦ 36,3796¦

¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦168,944¦ 36,0116¦ 32,4176¦ 33,3176¦ 33,3176¦ 33,8796¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Всего инвестиций за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦196,403¦ 39,2806¦ 39,2806¦ 39,2806¦ 39,2806¦ 39,2806¦

¦ ¦период по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦водоотведению и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦очистке сточных вод,¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направляемая на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прочие собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14,959¦ 0,769 ¦ 4,363 ¦ 3,463 ¦ 3,463 ¦ 2,901 ¦

¦ ¦средства, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦За счет тарифа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦За счет надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14,959¦ 0,769 ¦ 4,363 ¦ 3,463 ¦ 3,463 ¦ 2,901 ¦

¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Бюджетные средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦181,444¦ 38,5116¦ 34,9176¦ 35,8176¦ 35,8176¦ 36,3796¦

¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦168,944¦ 36,0116¦ 32,4176¦ 33,3176¦ 33,3176¦ 33,8796¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12,500¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(застройщики) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Итого инвестиций за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦256,649¦ 50,2218¦ 54,8968¦ 53,8368¦ 48,8468¦ 48,8468¦

¦ ¦период по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятию, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средства, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направляемая на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прочие собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31,982¦ 2,419 ¦ 11,567 ¦ 9,607 ¦ 4,617 ¦ 3,772 ¦

¦ ¦средства, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦За счет тарифа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подключение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦За счет надбавки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31,982¦ 2,419 ¦ 11,567 ¦ 9,607 ¦ 4,617 ¦ 3,772 ¦

¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Бюджетные средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦224,667¦ 47,8028¦ 43,3298¦ 44,2298¦ 44,2298¦ 45,0748¦

¦ ¦из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦бюджет субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦199,667¦ 42,8028¦ 38,3298¦ 39,2298¦ 39,2298¦ 40,0748¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦

¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ ¦Прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+--------------------+----+--------------+------+------+------+------+------+------+-------+---------+---------+---------+---------+----------

Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод действуют с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года (пункт 3 данного документа).

Приложение N 2

к решению

Курчатовской городской Думы

от 24 ноября 2010 г. N 89

НАДБАВКИ

К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ГОРОДА КУРЧАТОВА

руб./м3

----T----------------------------------------T----------------------------¬

¦N ¦Годы ¦Надбавка к тарифам на услуги¦

¦п/п¦ ¦(с НДС) ¦

¦ ¦ +-------------T--------------+

¦ ¦ ¦водоснабжения¦водоотведения ¦

¦ ¦ ¦ ¦и очистки ¦

¦ ¦ ¦ ¦сточных вод ¦

+---+----------------------------------------+-------------+--------------+

¦ 1 ¦2011 ¦ 0,28 ¦ 0,24 ¦

+---+----------------------------------------+-------------+--------------+

¦ 2 ¦2012 ¦ 1,25 ¦ 1,35 ¦

+---+----------------------------------------+-------------+--------------+

¦ 3 ¦2013 ¦ 1,1 ¦ 1,07 ¦

+---+----------------------------------------+-------------+--------------+

¦ 4 ¦2014 ¦ 0,21 ¦ 1,11 ¦

+---+----------------------------------------+-------------+--------------+

¦ 5 ¦2015 ¦ 0,17 ¦ 0,95 ¦

L---+----------------------------------------+-------------+---------------

НАДБАВКИ

К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ “ВОДОКАНАЛ“

руб./м3

----T----------------------------------------T----------------------------¬

¦N ¦Годы ¦Надбавка к тарифам на услуги¦

¦п/п¦ ¦(с НДС) ¦

¦ ¦ +-------------T--------------+

¦ ¦ ¦водоснабжения¦водоотведения ¦

¦ ¦ ¦ ¦и очистки ¦

¦ ¦ ¦ ¦сточных вод ¦

+---+----------------------------------------+-------------+--------------+

¦ 1 ¦2011 ¦ 0,28 ¦ 0,24 ¦

+---+----------------------------------------+-------------+--------------+

¦ 2 ¦2012 ¦ 1,25 ¦ 1,35 ¦

+---+----------------------------------------+-------------+--------------+

¦ 3 ¦2013 ¦ 1,1 ¦ 1,07 ¦

+---+----------------------------------------+-------------+--------------+

¦ 4 ¦2014 ¦ 0,21 ¦ 1,11 ¦

+---+----------------------------------------+-------------+--------------+

¦ 5 ¦2015 ¦ 0,17 ¦ 0,95 ¦

L---+----------------------------------------+-------------+---------------