Законы и постановления РФ

Постановление Администрации Курской области от 25.10.2010 N 499-па (ред. от 05.05.2011) “Об утверждении областной целевой программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы“ (вместе с “Подпрограммой “Здоровое поколение“, “Подпрограммой “Одаренные дети“, “Подпрограммой “Дети и семья“)

Начало действия редакции - 05.05.2011.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изменения, внесенные постановлением Администрации Курской области от 05.05.2011 N 178-па, вступили в силу с 5 мая 2011 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2010 г. N 499-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“ НА 2011 - 2013 ГОДЫ

(в ред. постановлений Администрации Курской области

от 18.02.2011 N 68-па, от 05.05.2011 N 178-па)

В целях обеспечения благоприятных условий для сохранения здоровья, всестороннего развития и социальной адаптации детей Курской области, государственной поддержки семей
с детьми, в том числе семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор

Курской области

А.Н.МИХАЙЛОВ

Утверждена

постановлением

Администрации Курской области

от 25 октября 2010 г. N 499-па

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“ НА 2011 - 2013 ГОДЫ

(в ред. постановлений Администрации Курской области

от 18.02.2011 N 68-па, от 05.05.2011 N 178-па)

ПАСПОРТ

областной целевой программы “Социальная поддержка

и улучшение положения детей в Курской области“

на 2011 - 2013 годы

Наименование - областная целевая программа “Социальная

Программы поддержка и улучшение положения детей в Курской

области“ на 2011 - 2013 годы (далее -

Программа)

Основание для - распоряжение Правительства Курской области от

разработки Программы 14.10.2010 N
500-рп “Об утверждении Концепции

областной целевой программы “Социальная

поддержка и улучшение положения детей в Курской

области“ на 2011 - 2013 годы“

Государственный - департамент по опеке и попечительству, семейной

заказчик-координатор и демографической политике Курской области

Программы

Государственные - комитет здравоохранения Курской области;

заказчики Программы комитет образования и науки Курской области;

комитет по культуре Курской области;

комитет социального обеспечения Курской области

Основные разработчики - департамент по опеке и попечительству,
семейной

Программы и демографической политике Курской области;

комитет здравоохранения Курской области;

комитет социального обеспечения Курской

области;

комитет образования и науки Курской области;

КИНПО (ПК и ПП) СОО

(в ред. постановления Администрации Курской области от 05.05.2011

N 178-па)

Цели и задачи - целями Программы являются обеспечение

Программы благоприятных условий для сохранения здоровья,

всестороннего развития и социальной адаптации

детей Курской области, государственная

поддержка семей с детьми, в том числе семей и

детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации.

Для достижения поставленных целей необходимо

решение следующих задач:

обеспечение безопасного материнства и рождения

здоровых детей, охрана здоровья детей и

подростков, в том числе репродуктивного

здоровья, профилактика и снижение детской и

подростковой заболеваемости, инвалидности и

смертности;

создание государственной
системы выявления,

развития и адресной поддержки одаренных детей,

сохранение национального генофонда страны,

развитие интеллектуального и творческого

потенциала России;

профилактика социального неблагополучия семей с

детьми, защита прав и интересов детей,

внедрение эффективных социальных технологий

работы с семьей, совершенствование механизма

взаимодействия органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, развитие комплексной

системы учета несовершеннолетних и семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально опасном
положении, проведение

эффективной реабилитации и адаптации семей и

детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации;

создание условий для психолого-педагогической,

медицинской, правовой поддержки и реабилитации

детей и подростков с ограниченными

возможностями здоровья в развитии, обучении и

социальной адаптации, медицинском обслуживании,

обеспечение полноценной жизнедеятельности детей

с ограниченными возможностями здоровья и их

интеграции в обществе;

профилактика социального сиротства, снижение в

области числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, постепенный переход от

содержания детей в учреждениях интернатного

типа к семейным формам устройства детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей,

обеспечение профессиональной подготовки и

социальной защищенности выпускников детских

интернатных учреждений, развитие системы

социализации детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей

Важнейшие целевые - уровень младенческой смертности на 1000

индикаторы и родившихся живыми;

показатели Программы уровень материнской смертности на 100 тыс.

родившихся живыми;

доля детей, включенных в государственную

систему выявления, развития и адресной

поддержки одаренных детей, в общей численности

детского населения школьного возраста;

количество одаренных детей школьного возраста -

победителей областных конкурсов, соревнований,

олимпиад, турниров, проведенных в рамках

подпрограммы;

количество областных конкурсов, соревнований,

олимпиад и иных конкурсных мероприятий,

проведенных для выявления одаренных детей в

различных областях интеллектуальной и

творческой деятельности;

количество одаренных детей - победителей

конкурсов в сфере культуры и искусства;

удельный вес детей, получивших реабилитацию в

учреждениях социального обслуживания семьи и

детей, в общем количестве безнадзорных и

беспризорных детей;

удельный вес семей с детьми, получивших

социальные услуги в учреждениях социального

обслуживания семьи и детей, к общему числу

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной

ситуации;

удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги

в специализированных учреждениях для детей с

ограниченными возможностями здоровья, в общем

количестве нуждающихся в услугах

детей-инвалидов;

доля детей, оставшихся без попечения родителей,

всего;

доля детей, оставшихся без попечения родителей,

переданных на воспитание в семьи граждан

Российской Федерации, постоянно проживающих на

территории Российской Федерации (на усыновление

(удочерение) и под опеку (попечительство), в

том числе по договору о приемной семье либо в

случаях, предусмотренных законами субъектов

Российской Федерации, по договору о патронатной

семье (патронате, патронатном воспитании))

Сроки реализации - 2011 - 2013 годы

Программы

Перечень подпрограмм - Программа состоит из трех подпрограмм:

и основных “Здоровое поколение“, “Одаренные дети“, “Дети и

мероприятий Программы семья“.

Основные мероприятия Программы:

проведение специализированных мероприятий и

рейдов с целью выявления несовершеннолетних,

склонных к употреблению наркотических,

токсических и иных одурманивающих средств, а

также взрослых лиц, вовлекающих подростков в

преступную и антиобщественную деятельность;

проведение совместно с представителями

учреждений образования работы среди учащихся по

формированию здорового образа жизни;

профилактика гемолитической болезни

новорожденных;

использование средств массовой информации для

формирования установок на здоровый образ жизни

и ответственное материнство;

сотрудничество с всероссийскими очно-заочными

школами и творческими центрами, работающими с

одаренными детьми (участие в

учебно-тренировочных сборах, направление

одаренных детей в творческие школы);

проведение сборов для победителей и призеров

регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников с целью их подготовки к участию во

всероссийской олимпиаде школьников (проживание,

питание);

выделение ежегодных государственных стипендий и

премий одаренным детям;

поддержка участия детей в международных и

всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах,

соревнованиях, фестивалях детского творчества

по видам деятельности (проживание, питание

(оргвзнос), проезд, багаж, питание во время

следования в пути);

проведение регионального этапа всероссийской

олимпиады школьников и областных предметных

олимпиад (приобретение призов, грамот,

канцтоваров, расходных материалов, оплата

преподавателям за проведение олимпиад);

проведение Фестиваля детского творчества,

талантливой молодежи;

проведение встречи Губернатора Курской области

с одаренными детьми, их учителями и родителями

(выплата премий, приобретение ценных подарков,

цветов, рамок для дипломов, печать

благодарственных писем, дипломов, фотографий);

осуществление мероприятий по своевременному

выявлению несовершеннолетних и семей,

находящихся в социально опасном положении,

организации их социально-педагогической

реабилитации и предупреждению совершения ими

правонарушений и антиобщественных действий;

организация и проведение комплекса

профилактических мероприятий по отработке

несовершеннолетних, состоящих на учете в

органах внутренних дел, а также мест

концентрации молодежи, с целью недопущения с их

стороны экстремистских проявлений в отношении

иностранных граждан;

организация проведения бальнеотерапии

(гидротерапии) детей-инвалидов, проходящих курс

реабилитации в ГУСОН “Областной медико-

социальный реабилитационный центр имени

преподобного Феодосия Печерского“;

обеспечение специальным лечебным питанием

детей, больных фенилкетонурией;

организация и проведение областных спартакиад

среди детей-инвалидов;

оснащение реабилитационным и медицинским

оборудованием ГСУСОН “Беловский детский

дом-интернат для умственно отсталых детей“,

ОГСУСОН “Железногорский дом-интернат для

умственно отсталых детей “Надежда“, ГУСОН

“Областной медико-социальный реабилитационный

центр имени преподобного Феодосия Печерского“;

внедрение новых технологий по созданию

благоприятных условий воспитания и реабилитации

детей в ГУЗ “Областной специализированный дом

ребенка“;

прием делегации общества “Оказание помощи и

содействия детским домам в Курской области“

округа Хильдбургхаузен земли Тюрингия

Федеративной Республики Германия по обсуждению

проектов сотрудничества, развития партнерских

связей;

организация отдыха детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в

Федеративной Республике Германия

Исполнители - комитет здравоохранения Курской области;

подпрограмм и комитет социального обеспечения Курской

основных мероприятий области;

Программы комитет образования и науки Курской области;

комитет по культуре Курской области;

департамент по опеке и попечительству, семейной

и демографической политике Курской области;

комиссия по делам несовершеннолетних и защите

их прав при Правительстве Курской области;

УВД по Курской области (по согласованию),

органы местного самоуправления муниципальных

образований (по согласованию), организации,

выполняющие государственный заказ на конкурсной

основе;

КИНПО (ПК и ПП) СОО

(в ред. постановления Администрации Курской области от 05.05.2011

N 178-па)

Объемы и источники - общий объем финансирования Программы

финансирования составляет 84578,5 тыс. рублей, в том числе за

Программы счет средств областного бюджета - 59639 тыс.

рублей, за счет средств федерального бюджета,

предоставляемых в форме субсидий бюджету

Курской области, - 24939,5 тыс. рублей. Для

реализации запланированных Программой

мероприятий могут также привлекаться средства

местных бюджетов и внебюджетных источников

(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па)

Система организации - контроль за ходом реализации Программы

контроля за осуществляется государственным заказчиком-

исполнением Программы координатором Программы и государственными

заказчиками Программы совместно с комитетом по

экономике и развитию Курской области

Ожидаемые конечные - ожидаемым конечным результатом реализации

результаты реализации Программы является улучшение качественных

Программы и показателей здоровья и социального положения

показатели детей в Курской области.

эффективности Показателями эффективности реализации Программы

реализации Программы являются:

недопущение роста младенческой смертности -

11,9 промилле на 1000 родившихся живыми;

снижение роста материнской смертности до 24,6

на 100 тысяч родившихся живыми;

увеличение доли детей, включенных в

государственную систему выявления, развития и

адресной поддержки одаренных детей, в общей

численности детского населения школьного

возраста до 50 процентов;

увеличение количества одаренных детей школьного

возраста - победителей областных конкурсов,

соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в

рамках подпрограммы, до 190 человек;

увеличение количества областных конкурсов,

соревнований, олимпиад и иных конкурсных

мероприятий, проведенных для выявления

одаренных детей в различных областях

интеллектуальной и творческой деятельности, -

до 240 единиц;

увеличение количества одаренных детей -

победителей конкурсов в сфере культуры и

искусства - до 104 человек;

увеличение удельного веса детей, получивших

реабилитацию в учреждениях социального

обслуживания семьи и детей, до 62,0 процентов в

общем количестве безнадзорных и беспризорных

детей;

увеличение удельного веса семей с детьми,

получивших социальные услуги в учреждениях

социального обслуживания семьи и детей, до 22,7

процентов к общему числу семей с детьми,

находящихся в трудной жизненной ситуации;

увеличение удельного веса детей-инвалидов,

получивших услуги в специализированных

учреждениях для детей с ограниченными

возможностями здоровья, до 67 процентов общего

количества нуждающихся в услугах детей-

инвалидов;

снижение доли детей, оставшихся без попечения

родителей, до 2,2 процентов;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения

родителей, переданных на воспитание в семьи

граждан Российской Федерации, постоянно

проживающих на территории Российской Федерации

(на усыновление (удочерение) и под опеку

(попечительство), в том числе по договору о

приемной семье либо в случаях, предусмотренных

законами субъектов Российской Федерации, по

договору о патронатной семье (патронате,

патронатном воспитании)), до 73 процентов

общего количества детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года в области реализуются направления государственной семейной и демографической политики, обеспечивающие развитие и укрепление института семьи, защиту семьи и детей, сохранение семьи для ребенка.

В число важнейших приоритетов деятельности в социальной сфере области входят обеспечение эффективной защиты семей и детей, не обладающих возможностями самостоятельного решения социальных проблем; повышение эффективности социального обслуживания; укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, образования, здравоохранения.

В Курской области проживает около 200 тыс. несовершеннолетних. К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении. Указанные категории детей нуждаются в первую очередь в социальной поддержке, реабилитации и адаптации, интеграции в общество.

Как и в целом по Российской Федерации, в Курской области только около 30 процентов новорожденных могут быть признаны здоровыми. Более половины детей имеют функциональные отклонения, требующие лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий.

Это обусловлено ухудшением экологической обстановки, неблагоприятными условиями труда женщин, недостаточными возможностями для здорового образа жизни населения, высоким уровнем заболеваемости родителей, особенно матерей.

Решение проблем, связанных с состоянием здоровья детей, носит системный характер на основе реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка. В рамках реализации программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ в 2008 - 2010 годах медицинские учреждения детства и родовспоможения были оснащены современным медицинским оборудованием, приобретены реактивы для скрининга беременных женщин области на вирусные заболевания, проведено доукомплектование лапароскопических комплексов инструментарием и др.

В результате проведенных мероприятий в 2009 году удалось снизить младенческую смертность на 12%, смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет - на 37,8%. Вместе с тем, проблемы здоровья матери и ребенка остаются актуальными и в настоящее время требуют дальнейшего комплексного решения.

Среди проблем детского неблагополучия наиболее социально значимые - безнадзорность несовершеннолетних, защита их прав, реабилитация и адаптация к жизни детей, долгое время находившихся вне семейных связей, создание благоприятной среды для детей-инвалидов, а также обеспечение эффективной защиты семей и детей, не обладающих возможностями самостоятельного решения социальных проблем.

В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества безнадзорных детей. В области продолжается развитие и укрепление материально-технической базы сети специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, что способствует увеличению объема и повышению качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Результатом целенаправленной работы по комплексной реабилитации семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является увеличение числа детей, возвратившихся в родные семьи, с 48,6% в 2008 году (510 детей) до 56,7% в 2009 году (653 ребенка) от общего числа детей, прошедших реабилитацию в стационарных отделениях учреждений социального обслуживания семьи и детей, снижение на 18,6% (2008 г. - 195 детей) до 13,3% (2009 г. - 153 ребенка) детей, направленных в интернатные учреждения.

Удельный вес детей, получивших реабилитацию в стационарных условиях учреждений социального обслуживания семьи и детей, в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей в 2009 году увеличился и составил 55,4% (2007 г. - 33%, 2008 г. - 36%).

В целом в 2009 году по области снизился удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения до 1% (в 2007 году - 1,5%, в 2008 году - 1,45%).

Проведенный анализ причин и условий, способствующих проявлениям безнадзорности, правонарушений и преступности среди детей и подростков, свидетельствует о необходимости усиления мер профилактики в работе с данной категорией несовершеннолетних, в том числе осуществления мероприятий по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, расширению социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, внедрению инновационных технологий по работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания, здравоохранения и образования.

Социальная значимость проблем, связанных с семейным неблагополучием, социальным сиротством и детской инвалидностью, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

В Курской области намечается снижение численности детей-инвалидов, количество которых по состоянию на 01.01.2010 составило 4443 человека (на 01.01.2009 - 4447 человек, на 01.01.2008 - 4530 человек).

Основную группу детей-инвалидов составляют дети в возрасте 10 - 14 лет.

В структуре детской инвалидности первое место занимают психические расстройства и расстройства поведения. Возросло число детей-инвалидов с врожденными аномалиями развития и страдающих эндокринными нарушениями.

Остается сложным положение с обеспечением лечебным питанием детей, больных фенилкетонурией.

Ряд вопросов, касающихся реабилитации, образования детей-инвалидов, создания для них безбарьерной среды жизнедеятельности, условий для занятий спортом, творчеством, остались в ведении органов исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации.

Практический опыт показал, что только комплексные реабилитационные учреждения могут обеспечить детей с ограниченными возможностями максимально полной и своевременной реабилитацией, способствующей адаптации к жизни в обществе, семье, обучению и труду. Действующие в настоящее время в области детские реабилитационные учреждения системы социального обеспечения, образования и здравоохранения лишь на 1/3 удовлетворяют имеющуюся потребность. Все они нуждаются в материально-техническом оснащении, в том числе реабилитационным и бытовым оборудованием.

Действенной формой социальной реабилитации детей-инвалидов является приобщение их к творчеству, искусству и спорту. С 2005 года в области проводятся областные спартакиады среди детей-инвалидов.

В результате выполнения мероприятий по социальной поддержке и улучшению положения детей в Курской области с 2004 года доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, выросла за период реализации программ с 10,2% до 33,9%.

Приоритетными направлениями в деятельности органов опеки и попечительства в регионе являются работа по профилактике детского и семейного неблагополучия и обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В области усилилась работа по укреплению института семьи в обществе, пропаганде здорового образа жизни, был принят ряд законодательных актов, направленных на поддержку семей с детьми, формирование здорового образа жизни, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также регулирующих прав“отношения в сфере опеки и попечительства.

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан обеспечивается благодаря широкой пропаганде семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, с активным привлечением общественности, средств массовой информации.

В результате совместной деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности по профилактике социального сиротства в регионе отмечается положительная динамика снижения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целом, за период 2007 - 2009 годы число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 1,8%.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения уменьшилась на 0,02%. При этом данный показатель по итогам 2009 года в области меньше, чем по Российской Федерации.

Также отмечается снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных впервые. Так за 2008 год число впервые выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на 41,04%, а за 2009 год данный показатель снизился еще на 20,8%.

Наряду со снижением числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снижается и количество детей этой категории, устроенных в семьи граждан. Это характерно как для Курской области, так и для всей Российской Федерации в целом. При этом в сравнении с 2007 годом в области увеличивался процент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, по отношению к числу детей, выявленных впервые.

Одним из важных направлений работы по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является формирование и развитие института профессиональной замещающей семьи - приемной семьи.

По состоянию на 01.01.2010 в семьях граждан всего воспитывались 3002 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в приемных семьях - 177 детей.

Анализ семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2007 - 2009 годы показывает успешное развитие таких форм, как приемная семья и усыновление.

Вместе с тем, актуальными вопросами остаются организация сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей, в которых они воспитываются, профилактика возвратов из замещающих семей, постинтернатное сопровождение граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В последнее десятилетие в нашем обществе особенно остро ощущается потребность в одаренных личностях. Интеллектуально и творчески одаренные дети - это интеллектуальный капитал региона. В экономическом плане рыночная экономика формирует спрос на людей энергичных, с высоким интеллектом и умением находить нестандартные выходы из сложных проблемных ситуаций. Эти обстоятельства определяют социальный заказ на развитие одаренности, на создание условий к активному проявлению способностей талантливых детей, бережное отношение к личности и таланту ребенка, внимание к его интересам и потребностям. Уже сегодня одаренные дети рассматриваются как национальное достояние и вправе рассчитывать на особые социальные права.

Сложность и специфика работы с одаренными детьми требуют привлечения к ее решению различных специалистов-педагогов, психологов, ученых, деятелей культуры и спорта. Работа с одаренными детьми должна иметь в своей основе серьезные научно-методические разработки.

Опыт реализации подпрограммы в 2007 - 2010 годах показал, что основные направления и механизм реализации программных мероприятий определены правильно, наметились положительные тенденции и получены социально значимые результаты.

Создана и успешно функционирует поддерживаемая подпрограммой система всероссийских предметных олимпиад школьников. Успешными были выступления детей Курской области на всероссийских олимпиадах в 2007 - 2010 годах и международной олимпиаде в 2008 году, на творческих конкурсах.

Создана база данных одаренных детей Курской области. Отслеживаются их достижения и результаты в области образования и культуры.

Разработана система материальных вознаграждений и моральных стимулов, способствующих развитию адекватной самооценки, познавательных интересов и способностей интеллектуально и творчески одаренных детей и молодежи.

Все указанные направления работы Программы - итог многолетней систематической межведомственной деятельности, которая должна быть продолжена на качественно новом уровне.

Программа является продолжением ранее действовавшей одноименной Программы, служит планом действий по реализации целей и задач, направленных на системную работу по социальной поддержке детского населения региона и укрепление института семьи с детьми по различным направлениям: сохранение и укрепление здоровья детей, предупреждение инвалидности, формирование здорового образа жизни, поддержка детской одаренности и талантливости, профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав.

II. Цели и задачи Программы, срок ее реализации,

а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие

эффективность реализации Программы

Целями программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы являются обеспечение благоприятных условий для сохранения здоровья, всестороннего развития и социальной адаптации детей Курской области, государственная поддержка семей с детьми, в том числе семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Программа предусматривает решение следующих задач:

обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья;

профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности;

создание государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, сохранение национального генофонда страны, развитие интеллектуального и творческого потенциала России;

профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей;

внедрение эффективных социальных технологий работы с семьей;

совершенствование механизма взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

развитие комплексной системы учета несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

проведение эффективной реабилитации и адаптации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

обеспечение условий для эффективной занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних;

создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в развитии, обучении и социальной адаптации, медицинском обслуживании;

обеспечение полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в обществе;

профилактика социального сиротства, снижение в области числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постепенный переход от содержания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целом, цели и задачи Программы направлены на преодоление существующих негативных тенденций в обществе и создание таких условий, при которых основной спектр муниципальных и государственных услуг в сфере социальной поддержки семьи и ребенка, образования, здравоохранения, культуры Курской области был бы доступен различным социальным группам семей и детей.

Программа нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.

Постановка целей и задач Программы учитывает современные реалии и обращена к слабо защищенным слоям населения, детям, подросткам, молодежи, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечивает им необходимый набор социальных услуг.

Главным результатом реализации Программы будет достижение поставленных целей, соответствие достигнутых результатов целевым индикаторам и показателям Программы. Разработанные целевые индикаторы и показатели соответствуют показателям, установленным в программе социально-экономического развития Курской области.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы, позволяющие оценить эффективность реализации Программы по годам, указаны в приложении N 1.

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации

и объемы финансирования

Перечень мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм “Здоровое поколение“, “Одаренные дети“, “Дети и семья“.

В рамках подпрограммы “Здоровое поколение“ предусматриваются мероприятия, направленные на:

расширение массового обследования новорожденных и дальнейшее внедрение скринингового обследования наследственных и врожденных заболеваний у детей;

оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений для оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии новорожденным детям.

Перечень мероприятий подпрограммы “Здоровое поколение“ приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

В рамках подпрограммы “Одаренные дети“ предусматривается реализация следующих мероприятий:

материально-техническая поддержка организаций, работающих с одаренными детьми;

проведение в рамках системы внешкольного дополнительного образования детей комплекса областных мероприятий (конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров и др.) для выявления одаренных детей в различных областях творческой и интеллектуальной деятельности;

проведение семинаров для педагогов, работающих с детьми.

Перечень мероприятий подпрограммы “Одаренные дети“ приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

Мероприятия подпрограммы “Дети и семья“ разделены по следующим направлениям:

“Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“;

“Семья с детьми-инвалидами“;

“Дети-сироты“.

В рамках направления “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ предусматривается реализация следующих мероприятий:

внедрение новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, а также профилактики семейного неблагополучия;

укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

разработка методик и технологий для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей.

В рамках направления “Семья с детьми-инвалидами“ предусматривается реализация следующих мероприятий:

развитие и обновление областного автоматизированного регистра детей-инвалидов;

материально-техническое оснащение учреждений, предоставляющих услуги детям-инвалидам;

внедрение современных технологий и форм реабилитации детей-инвалидов на базе учреждений различных типов и видов, работающих с детьми-инвалидами.

В рамках направления “Дети-сироты“ предусматривается реализация следующих мероприятий:

внедрение современных технологий в области профилактики социального сиротства и устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение комплексного взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней в работе с неблагополучными семьями;

материально-техническое оснащение учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

научно-методическое обеспечение деятельности, связанной с развитием семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также с профессиональным образованием и социальным сопровождением воспитанников образовательных учреждений.

Перечень мероприятий подпрограммы “Дети и семья“ приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2013 годах составляет 84578,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 59639,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 24939,5 тыс. рублей, из них 19919,2 тыс. рублей и 5020,3 тыс. рублей предоставленных на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па)

Реализацию Программы намечено осуществить в период с 2011 по 2013 годы включительно.

Общий объем объем затрат на реализацию подпрограммы “Здоровое поколение“ в 2011 - 2013 годах составляет 54964,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 30025 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 24939,5 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы “Здоровое поколение“ по годам составит:

за счет средств областного бюджета: 2011 год - 10185 тыс. рублей, 2012 г. - 9920 тыс. рублей, 2013 г. - 9920 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета: в 2011 году - 24939,5 тыс. рублей.

(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па)

Объем затрат на реализацию подпрограммы “Одаренные дети“ за счет средств областного бюджета составляет 9769 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 3423 тыс. рублей, 2012 г. - 3173 тыс. рублей, 2013 - 3173 тыс. рублей.

(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па)

Объем затрат на реализацию подпрограммы “Дети и семья“ за счет средств областного бюджета составляет 19845 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 6615 тыс. рублей, 2012 г. - 6615 тыс. рублей, 2013 г. - 6615 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию подпрограммы “Дети и семья“:

а) по направлению “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ за счет средств областного бюджета составляет 8529 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 2538 тыс. рублей, 2012 г. - 2952 тыс. рублей, 2013 г. - 3039 тыс. рублей;

б) по направлению “Семья с детьми-инвалидами“ за счет средств областного бюджета составляет 7071 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 2662 тыс. рублей, 2012 г. - 2248 тыс. рублей, 2013 г. - 2161 тыс. рублей;

в) по направлению “Дети-сироты“ за счет средств областного бюджета составляет 4245 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 1415 тыс. рублей, 2012 г. - 1415 тыс. рублей, 2013 г. - 1415 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы, необходимое для ее реализации, приведено в приложении N 5 к настоящей Программе.

Для реализации запланированных Программой мероприятий могут также привлекаться средства местных бюджетов и внебюджетные источники.

V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“.

Государственным заказчиком-координатором Программы является департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области, государственными заказчиками Программы - комитет здравоохранения Курской области, комитет социального обеспечения Курской области, комитет образования и науки Курской области, комитет по культуре Курской области.

Исполнителями Программы являются органы исполнительной власти Курской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, а также организации, с которыми государственные заказчики Программы заключают на конкурсной основе государственные контракты (договоры).

Государственные заказчики Программы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, вносят предложения об уточнении затрат по мероприятиям Программы, механизм реализации и состав исполнителей.

Для финансирования Программы исполнители, являющиеся главными распорядителями финансовых средств, предусмотренных Программой на то или иное мероприятие, ежегодно подготавливают и представляют в комитет финансов Курской области бюджетные заявки на ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете. Финансирование Программы осуществляется через главных распорядителей.

В ходе реализации Программы департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

обеспечивает координацию деятельности государственных заказчиков Программы.

Государственные заказчики Программы осуществляют меры по выполнению мероприятий Программы.

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области совместно с государственными заказчиками Программы осуществляет подготовку и представление справочно-аналитической информации и ежегодных сводных отчетов о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

улучшить качественные показатели здоровья и социального положения детей, проживающих на территории Курской области;

повысить качество и доступность социальных услуг для семей и детей, в т.ч. для детей-инвалидов;

создать эффективную государственную систему социальной защиты и поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в особой заботе государства.

Реализация мероприятий подпрограммы “Здоровое поколение“ позволит продолжить совершенствование государственной поддержки службы материнства и детства, повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям, добиться к 2013 году улучшения основных показателей, а именно:

не допустить роста уровня младенческой смертности выше 11,9 промилле на 1000 родившихся живыми;

уменьшить рост материнской смертности до 24,6 на 100 тыс. родившихся живыми.

В ходе реализации подпрограммы “Одаренные дети“ будет создана государственная система выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста, направленная на сохранение национального генофонда страны, формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Количество одаренных детей школьного возраста - участников конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров, проведенных в рамках указанной подпрограммы, увеличится к 2013 году на 10 процентов по сравнению с данными 2010 года. Дальнейшее развитие получит система областных конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей.

Реализация мероприятий подпрограммы “Дети и семья“ позволит организовать эффективную систему работы, направленную на оказание помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, с целью предупреждения социального неблагополучия семей с детьми и профилактики социального сиротства.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы предполагается увеличить численность прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия, обеспечивающие снижение детской беспризорности, значительное снижение числа безнадзорных детей, сокращение социального сиротства и противоправного поведения несовершеннолетних.

Реализация мероприятий в рамках направления “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ позволит к 2013 году:

увеличить удельный вес детей, получивших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, до 62,0 процентов в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей;

увеличить удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, до 22,7 процентов к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация мероприятий указанной подпрограммы в рамках направления “Семья с детьми-инвалидами“ позволит внедрить новые реабилитационные технологии и укрепить материально-техническую базу учреждений, работающих с детьми-инвалидами, создать предпосылки к обеспечению равных возможностей для детей-инвалидов. К концу 2013 года предполагается увеличить удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, до 67 процентов общего количества нуждающихся в услугах детей-инвалидов.

Выполнение мероприятий указанной подпрограммы в рамках направления “Дети-сироты“ позволит снизить численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе, увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи, а также обеспечить эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их интеграцию в общество. К концу 2013 года предполагается увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, до 73 процентов от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации Программы часть средств регионального бюджета будет сэкономлена за счет снижения потребности в затратах на решение ряда социальных вопросов. Экономия бюджетных средств произойдет в результате снижения инвалидности детей в результате скрининга новорожденных, улучшения состояния здоровья детей, сокращения затрат на содержание детей в учреждениях интернатного типа, а также сокращения затрат на интеграцию в общество выпускников этих учреждений, что позволит переориентировать освободившиеся средства на организацию работы с детьми и их семьями, нуждающимися в особой заботе государства.

За счет снижения инвалидности детей и соответственно предоставления возможности матерям работать, снижения детской смертности, а также уменьшения количества осужденных несовершеннолетних и количества лиц, находящихся в исправительных учреждениях, увеличится численность трудоспособного населения, возвращенного к нормальной трудовой деятельности в результате реализации Программы.

Реализация Программы в части усиления профилактической направленности деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей будет способствовать сокращению факторов социального неблагополучия семей с детьми, приводящих к социальному сиротству, и снижению тем самым доли детей, нуждающихся в государственном попечении.

Система учреждений, предоставляющих социальные услуги, позволит превентивно решать многие возникающие проблемы и избегать попадания семей с детьми в ситуацию социального риска.

Повышение эффективности работы и оптимизация использования государственных ресурсов в сфере профилактики социального неблагополучия семей с детьми и социального сиротства будет способствовать улучшению общего социального климата в Курской области и повышению качества жизни.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется государственным заказчиком-координатором Программы и государственными заказчиками подпрограмм.

Государственные заказчики подпрограмм:

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и вносят предложения об уточнении затрат по программным мероприятиям, обеспечивают подготовку и предоставление предложений по финансированию мероприятий Программы в очередном финансовом году;

представляют ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области представляет:

ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в комитет по экономике и развитию Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

ежегодно в срок до 1 марта Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области и комитет по экономике и развитию Курской области информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации Программы.

Комитет по экономике и развитию Курской области на основании данных, представленных государственным заказчиком-координатором Программы, подготавливает и представляет до 1 апреля каждого года Губернатору Курской области и в Правительство Курской области справочную информацию о ходе реализации Программы за отчетный год.

При завершении срока реализации Программы государственный заказчик-координатор Программы подготавливает и до 1 марта представляет Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области доклад о выполнении Программы с оценкой эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ “ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ“

(в ред. постановления Администрации Курской области

от 18.02.2011 N 68-па)

Наименование - подпрограмма “Здоровое поколение“ (далее -

подпрограммы подпрограмма)

Основание для - распоряжение Правительства Курской области от

разработки 14.10.2010 N 500-рп “Об утверждении Концепции

подпрограммы областной целевой программы “Социальная

поддержка и улучшение положения детей в Курской

области“ на 2011 - 2013 годы“

Государственный - комитет здравоохранения Курской области

заказчик подпрограммы

Основной разработчик - комитет здравоохранения Курской области

подпрограммы

Цели и задачи - целью подпрограммы является сохранение,

подпрограммы восстановление и укрепление здоровья детей и

подростков, привитие навыков здорового образа

жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо

решение следующих задач: обеспечение

безопасного материнства, создание условий для

рождения здоровых детей, внедрение

высокотехнологичных методов диагностики и

профилактики наследственных заболеваний и

врожденных пороков развития у детей, охрана

здоровья детей и подростков, в том числе

репродуктивного, пропаганда здорового образа

жизни, профилактика заболеваемости,

инвалидности и смертности в детском и

подростковом возрасте

Важнейшие целевые - уровень младенческой и материнской смертности

индикаторы и

показатели

подпрограммы

Сроки реализации - 2011 - 2013 годы

подпрограммы

Перечень основных - подпрограмма содержит мероприятия по охране

мероприятий здоровья матерей и мероприятия по сохранению и

подпрограммы укреплению здоровья детей и подростков, в том

числе:

проведение специализированных мероприятий и

рейдов с целью выявления несовершеннолетних,

склонных к употреблению наркотических,

токсических и иных одурманивающих средств, а

также взрослых лиц, вовлекающих подростков в

преступную и антиобщественную деятельность;

проведение совместно с представителями

учреждений образования работы среди учащихся по

формированию здорового образа жизни;

профилактика гемолитической болезни

новорожденных;

использование средств массовой информации для

формирования установок на здоровый образ жизни

и ответственное материнство

Исполнители основных - комитет здравоохранения Курской области;

мероприятий комитет социального обеспечения Курской

подпрограммы области;

комитет образования и науки Курской области;

комиссия по делам несовершеннолетних и защите

их прав при Правительстве Курской области;

УВД по Курской области (по согласованию),

органы местного самоуправления муниципальных

образований (по согласованию), организации,

выполняющие государственный заказ на конкурсной

основе

Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы в

финансирования 2011 - 2013 годах составляет 54964,5 тыс.

подпрограммы рублей, в том числе за счет средств областного

бюджета - 30025 тыс. рублей, за счет средств

федерального бюджета - 24939,5 тыс. рублей. Для

реализации запланированных подпрограммой

мероприятий могут также привлекаться средства

местных бюджетов и внебюджетных источников

(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па)

Система организации - контроль за ходом реализации подпрограммы

контроля за осуществляется государственным заказчиком-

исполнением координатором Программы и государственным

подпрограммы заказчиком подпрограммы совместно с комитетом

экономики и развития Курской области

Ожидаемые конечные - ожидаемым конечным результатом реализации

результаты реализации подпрограммы является улучшение качества

подпрограммы и здоровья детей.

показатели Показателями эффективности реализации

эффективности подпрограммы являются недопущение роста

реализации младенческой смертности выше 11,9 промилле на

подпрограммы 1000 родившихся живыми, снижение роста

материнской смертности до 24,6 на 100 тысяч

родившихся живыми

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

подпрограмма

В последние годы благодаря совместной деятельности органов исполнительной власти и учреждений здравоохранения по совершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка, реализации мероприятий областных и федеральных целевых программ по улучшению положения детей удалось улучшить ряд показателей службы материнства и детства.

Однако, как и в целом по Российской Федерации, в Курской области только 30 процентов новорожденных могут быть признаны здоровыми. Около 10 процентов новорожденных и более 3 процентов детей раннего возраста требуют оказания ре“нимационной помощи и интенсивной терапии. Ежегодно в Курской области 5 процентов детей рождаются с наследственными и врожденными болезнями. Более половины детей имеют функциональные отклонения, требующие лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий.

Решение проблем, связанных с состоянием здоровья детей, носит системный характер на основе реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка. Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения, показатели материнской и младенческой смертности остаются на высоком уровне.

Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в России, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

II. Цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации,

а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие

эффективность реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, а также привитие навыков здорового образа жизни.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей, внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного, пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей за период реализации подпрограммы приведены в приложении N 7 к настоящей Программе.

Срок реализации подпрограммы - 2011 - 2013 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. Перечень мероприятий подпрограммы, сроки их реализации

и объемы финансирования

Подпрограмма содержит мероприятия по охране здоровья матерей и мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Реализацию подпрограммы намечено осуществить с 2011 по 2013 годы включительно.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2011 - 2013 годах составляет 54964,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 30025 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 24939,5 тыс. рублей.

(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па)

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 54964,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 30025 тыс. рублей, из них: 2011 г. - 10185 тыс. рублей, 2012 г. - 9920 тыс. рублей, 2013 г. - 9920 тыс. рублей.;

за счет средств федерального бюджета в 2011 году - 24939,5 тыс. рублей.

(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па)

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 5 к настоящей Программе.

Для реализации запланированных подпрограммой мероприятий могут также привлекаться средства местных бюджетов и внебюджетных источников.

V. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“.

Государственный заказчик подпрограммы осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы.

Государственный заказчик подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, вносит предложения об уточнении затрат по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации и состав исполнителей.

Для финансирования подпрограммы исполнитель, являющийся главным распорядителем финансовых средств, предусмотренных подпрограммой на то или иное мероприятие, ежегодно подготавливает и представляет в комитет финансов Курской области бюджетные заявки на ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете. Финансирование подпрограммы осуществляется через главного распорядителя.

В ходе реализации подпрограммы департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области, являющийся государственным заказчиком-координатором областной целевой программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы;

обеспечивает координацию деятельности государственных заказчиков подпрограммы.

Государственный заказчик подпрограммы осуществляет меры по выполнению мероприятий подпрограммы.

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области совместно с государственным заказчиком подпрограммы осуществляет подготовку и представление справочно-аналитической информации и ежегодных сводных отчетов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

VI. Оценка социально-экономической эффективности

подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит продолжить совершенствование государственной поддержки службы материнства и детства, повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям, добиться к 2013 году улучшения следующих показателей:

недопущение роста младенческой смертности выше 11,9 промилле на 1000 родившихся живыми;

снижение роста материнской смертности до 24,6 на 100 тыс. родившихся живыми.

Снижение затрат областного бюджета будет достигнуто за счет снижения инвалидности детей в результате скрининга новорожденных, улучшения состояния здоровья детей, в частности:

предотвращения получения детьми инвалидности;

снижения заболеваемости детей инфекционными болезнями и болезнями эндокринной системы.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы приведена в приложении N 10 к настоящей Программе.

VII. Контроль за реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется государственным заказчиком-координатором Программы и государственным заказчиком подпрограммы.

Государственный заказчик подпрограммы представляет ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации подпрограммы.

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области представляет:

ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в комитет по экономике и развитию Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации подпрограммы;

ежегодно в срок до 1 марта Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области и комитет по экономике и развитию Курской области информацию о ходе реализации подпрограммы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации подпрограммы.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ “ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ“

(в ред. постановлений Администрации Курской области

от 18.02.2011 N 68-па, от 05.05.2011 N 178-па)

Наименование - подпрограмма “Одаренные дети“ (далее -

подпрограммы подпрограмма)

Основание для - распоряжение Правительства Курской области от

разработки 14.10.2010 N 500-рп “Об утверждении Концепции

подпрограммы областной целевой программы “Социальная

поддержка и улучшение положения детей в Курской

области“ на 2011 - 2013 годы“

Государственный - комитет образования и науки Курской области;

заказчик подпрограммы комитет по культуре Курской области

Основной разработчик - комитет образования и науки Курской области;

подпрограммы комитет по культуре Курской области;

КИНПО (ПК и ПП) СОО

(в ред. постановления Администрации Курской области от 05.05.2011

N 178-па)

Цели и задачи - целью подпрограммы является обеспечение

подпрограммы благоприятных условий для создания единой

государственной системы выявления, развития и

адресной поддержки одаренных детей в различных

областях интеллектуальной и творческой

деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо

решение следующих задач: создание

государственной системы выявления и развития

детской одаренности и адресной поддержки детей

в соответствии с их способностями, координация

деятельности и поддержка областного

научно-методического центра по работе с

одаренными детьми

Важнейшие целевые - доля детей, включенных в государственную

индикаторы и систему выявления, развития и адресной

показатели поддержки одаренных детей, в общей численности

подпрограммы детского населения школьного возраста;

количество одаренных детей школьного возраста -

победителей областных конкурсов, соревнований,

олимпиад, турниров, проведенных в рамках

подпрограммы;

количество областных конкурсов, соревнований,

олимпиад и иных конкурсных мероприятий,

проведенных для выявления одаренных детей в

различных областях интеллектуальной и

творческой деятельности;

количество одаренных детей - победителей

конкурсов в сфере культуры и искусства

Сроки реализации - 2011 - 2013 годы

подпрограммы

Перечень основных - подпрограмма содержит мероприятия, направленные

мероприятий на адресную поддержку одаренных детей,

подпрограммы обеспечение условий для их личностной,

социальной самореализации и профессионального

самоопределения, в том числе:

сотрудничество с всероссийскими очно-заочными

школами и творческими центрами, работающими с

одаренными детьми (участие в

учебно-тренировочных сборах, направление

одаренных детей в творческие школы);

проведение сборов для победителей и призеров

регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников с целью их подготовки к участию во

всероссийской олимпиаде школьников (проживание,

питание);

выделение ежегодных государственных стипендий и

премий одаренным детям;

поддержка участия детей в международных и

всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах,

соревнованиях, фестивалях детского творчества

по видам деятельности (проживание, питание

(оргвзнос), проезд, багаж, питание во время

следования в пути);

проведение регионального этапа всероссийской

олимпиады школьников и областных предметных

олимпиад (приобретение призов, грамот,

канцтоваров, расходных материалов, оплата

преподавателям за проведение олимпиад);

проведение Фестиваля детского творчества,

талантливой молодежи;

проведение встречи Губернатора Курской области

с одаренными детьми, их учителями и родителями

(выплата премий, приобретение ценных подарков,

цветов, рамок для дипломов, печать

благодарственных писем, дипломов, фотографий)

Исполнитель основных - комитет образования и науки Курской области;

мероприятий комитет по культуре Курской области;

подпрограммы КИНПО (ПК и ПП) СОО

(в ред. постановления Администрации Курской области от 05.05.2011

N 178-па)

Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы за счет

финансирования средств областного бюджета составляет 9769 тыс.

подпрограммы рублей. Для реализации запланированных

подпрограммой мероприятий могут также

привлекаться средства местных бюджетов и

внебюджетных фондов

(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па)

Система организации - контроль за ходом реализации подпрограммы

контроля за осуществляется государственным заказчиком-

исполнением координатором Программы и государственными

подпрограммы заказчиками подпрограммы совместно с комитетом

по экономике и развитию Курской области

Ожидаемые конечные - увеличение доли детей, включенных в

результаты реализации государственную систему выявления, развития и

подпрограммы и адресной поддержки одаренных детей, в общей

показатели численности детского населения школьного

эффективности возраста до 50 процентов;

реализации увеличение количества одаренных детей школьного

подпрограммы возраста - победителей областных конкурсов,

соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в

рамках подпрограммы, до 190 человек;

увеличение количества областных конкурсов,

соревнований, олимпиад и иных конкурсных

мероприятий, проведенных для выявления

одаренных детей в различных областях

интеллектуальной и творческой деятельности;

увеличение количества одаренных детей -

победителей конкурсов в сфере культуры и

искусства, до 240 единиц

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

подпрограмма

В современных условиях требует дальнейшего решения проблема обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей в новых социально-экономических условиях, и в этой связи на государственном уровне должны оказываться содействие выявлению и развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а также адресная поддержка каждого талантливого ребенка.

В последнее десятилетие в нашем обществе особенно остро ощущается потребность в одаренных личностях. Интеллектуально и творчески одаренные дети - это интеллектуальный капитал региона. В экономическом плане рыночная экономика формирует спрос на людей энергичных, с высоким интеллектом и умением находить нестандартные выходы из сложных проблемных ситуаций. Эти обстоятельства определяют социальный заказ на развитие одаренности, на создание условий к активному проявлению способностей талантливых детей, бережное отношение к личности и таланту ребенка, внимание к его интересам и потребностям. Уже сегодня одаренные дети рассматриваются как национальное достояние и вправе рассчитывать на особые социальные права.

Сложность и специфика работы с одаренными детьми требуют привлечения к ее решению различных специалистов-педагогов, психологов, ученых, деятелей культуры и спорта. Работа с одаренными детьми должна иметь в своей основе серьезные научно-методические разработки.

II. Цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации,

а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие

эффективность реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Задачами подпрограммы является создание государственной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, координация деятельности и поддержка областного научно-методического центра по работе с одаренными детьми.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей за период реализации подпрограммы приведены в приложении N 8 к настоящей Программе.

Срок реализации подпрограммы - 2011 - 2013 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. Перечень мероприятий подпрограммы, сроки их реализации

и объемы финансирования

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на адресную поддержку одаренных детей, обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 9769 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па)

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 9769 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 3423 тыс. рублей, 2012 г. - 3173 тыс. рублей, 2013 - 3173 тыс. рублей.

(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па)

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 5 к настоящей Программе.

Для реализации запланированных подпрограммой мероприятий могут также привлекаться средства местных бюджетов и внебюджетных источников.

V. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“.

Государственные заказчики подпрограммы осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы.

Государственные заказчики подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, вносят предложения об уточнении затрат по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации и состав исполнителей.

Для финансирования подпрограммы исполнители, являющиеся главными распорядителями финансовых средств, предусмотренных подпрограммой на то или иное мероприятие, ежегодно подготавливают и представляют в комитет финансов Курской области бюджетные заявки на ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете. Финансирование подпрограммы осуществляется через главного распорядителя.

В ходе реализации подпрограммы департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области, являющийся государственным заказчиком-координатором областной целевой программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы;

обеспечивает координацию деятельности государственных заказчиков подпрограммы.

Государственные заказчики подпрограммы осуществляют меры по выполнению мероприятий подпрограммы.

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области совместно с государственными заказчиками подпрограммы осуществляет подготовку и представление справочно-аналитической информации и ежегодных сводных отчетов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

VI. Оценка социально-экономической эффективности

реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы будет создана государственная система выявления, развития и поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста, направленная на сохранение национального генофонда страны, формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Число одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы, увеличится к 2013 году на 10 процентов по сравнению с данными 2010 года.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы приведена в приложении N 11 к настоящей Программе.

VII. Контроль за реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется государственным заказчиком-координатором Программы и государственными заказчиками подпрограммы.

Государственные заказчики подпрограммы представляют ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации подпрограммы.

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области представляет:

ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в комитет по экономике и развитию Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации подпрограммы;

ежегодно в срок до 1 марта Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области и комитет по экономике и развитию Курской области информацию о ходе реализации подпрограммы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации подпрограммы.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ “ДЕТИ И СЕМЬЯ“

Наименование - подпрограмма “Дети и семья“ (далее -

подпрограммы подпрограмма)

Основание для - распоряжение Правительства Курской области от

разработки 14.10.2010 N 500-рп “Об утверждении Концепции

подпрограммы областной целевой программы “Социальная

поддержка и улучшение положения детей в

Курской области“ на 2011 - 2013 годы“

Государственные - комитет социального обеспечения Курской

заказчики подпрограммы области;

комитет образования и науки Курской области;

комитет здравоохранения Курской области;

департамент по опеке и попечительству,

семейной и демографической политике Курской

области

Основные разработчики - комитет социального обеспечения Курской

подпрограммы области;

комитет образования и науки Курской области;

комитет здравоохранения Курской области;

департамент по опеке и попечительству,

семейной и демографической политике Курской

области

Цели и задачи - целями подпрограммы являются защита и

подпрограммы улучшение положения детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, профилактика

социального сиротства и семейного

неблагополучия, снижение уровня социального

сиротства в регионе, комплексное решение

проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение

их полноценной жизнедеятельности и интеграции

в общество, развитие семейных форм устройства

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.

В связи со спецификой проблем различных

категорий детей в рамках подпрограммы

предусмотрены 3 направления: “Профилактика

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних“, “Семья с детьми-

инвалидами“, “Дети-сироты“.

В рамках направления “Профилактика

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних“ предусматривается решение

следующих основных задач:

профилактика социального неблагополучия семей

с детьми, защита прав и интересов детей,

внедрение эффективных социальных технологий

работы с семьей, совершенствование механизма

взаимодействия органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, развитие комплексной

системы учета несовершеннолетних и семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально опасном положении;

проведение эффективной реабилитации и

адаптации семей и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации.

В рамках направления “Семья с детьми-

инвалидами“ предусматривается решение

следующих основных задач:

создание условий для психолого-педагогической,

медицинской, правовой поддержки и реабилитации

детей и подростков с ограниченными

возможностями здоровья в развитии, обучении и

социальной адаптации, медицинском

обслуживании, обеспечение полноценной

жизнедеятельности детей с ограниченными

возможностями здоровья и их интеграции в

обществе.

В рамках направления “Дети-сироты“

предусматривается решение следующих основных

задач:

профилактика социального сиротства, снижение в

области числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, постепенный переход

от содержания детей в учреждениях интернатного

типа к семейным формам устройства детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей,

обеспечение профессиональной подготовки и

социальной защищенности выпускников детских

интернатных учреждений, развитие системы

социализации детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей

Важнейшие целевые - удельный вес детей, получивших реабилитацию в

индикаторы и учреждениях социального обслуживания семьи и

показатели детей, в общем количестве безнадзорных и

подпрограммы беспризорных детей;

удельный вес семей с детьми, получивших

социальные услуги в учреждениях социального

обслуживания семьи и детей, к общему числу

семей с детьми, находящихся в трудной

жизненной ситуации;

удельный вес детей-инвалидов, получивших

услуги в специализированных учреждениях для

детей с ограниченными возможностями здоровья,

в общем количестве нуждающихся в услугах

детей-инвалидов;

доля детей, оставшихся без попечения

родителей, всего;

доля детей, оставшихся без попечения

родителей, переданных на воспитание в семьи

граждан Российской Федерации, постоянно

проживающих на территории Российской Федерации

(на усыновление (удочерение) и под опеку

(попечительство), в том числе по договору о

приемной семье либо в случаях, предусмотренных

законами субъектов Российской Федерации, по

договору о патронатной семье (патронате,

патронатном воспитании))

Сроки реализации - 2011 - 2013 годы

подпрограммы

Перечень основных - подпрограмма содержит комплекс мероприятий по

мероприятий направлениям “Профилактика безнадзорности и

подпрограммы правонарушения несовершеннолетних“, “Семья с

“ детьми-инвалидами“, “Дети-сироты“.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

осуществление мероприятий по своевременному

выявлению несовершеннолетних и семей,

находящихся в социально опасном положении,

организации их социально-педагогической

реабилитации и предупреждению совершения ими

правонарушений и антиобщественных действий;

организация и проведение комплекса

профилактических мероприятий по отработке

несовершеннолетних, состоящих на учете в

органах внутренних дел, а также мест

концентрации молодежи, с целью недопущения с

их стороны экстремистских проявлений в

отношении иностранных граждан;

организация проведения бальнеотерапии

(гидротерапии) детей-инвалидов, проходящих

курс реабилитации в ГУСОН “Областной

медико-социальный реабилитационный центр имени

преподобного Феодосия Печерского“;

обеспечение специальным лечебным питанием

детей, больных фенилкетонурией;

организация и проведение областных спартакиад

среди детей-инвалидов;

оснащение реабилитационным и медицинским

оборудованием ГСУСОН “Беловский детский

дом-интернат для умственно отсталых детей“,

ОГСУСОН “Железногорский дом-интернат для

умственно отсталых детей “Надежда“, ГУСОН

“Областной медико-социальный реабилитационный

центр имени преподобного Феодосия Печерского“;

внедрение новых технологий по созданию

благоприятных условий воспитания и

реабилитации детей в ГУЗ “Областной

специализированный дом ребенка“;

прием делегации общества “Оказание помощи и

содействия детским домам в Курской области“

округа Хильдбургхаузен земли Тюрингия

Федеративной Республики Германия по обсуждению

проектов сотрудничества, развития партнерских

связей;

организация отдыха детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в

Федеративной Республике Германия

Исполнители основных - комитет здравоохранения Курской области;

мероприятий комитет социального обеспечения Курской

подпрограммы области;

комитет образования и науки Курской области;

департамент по опеке и попечительству,

семейной и демографической политике Курской

области;

комиссия по делам несовершеннолетних и защите

их прав при Правительстве Курской области;

УВД по Курской области (по согласованию),

органы местного самоуправления муниципальных

образований (по согласованию), организации,

выполняющие государственный заказ на

конкурсной основе

Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы за

финансирования счет средств областного бюджета составляет

подпрограммы 19845 тыс. рублей. Для реализации

запланированных Программой мероприятий могут

также привлекаться средства местных бюджетов и

внебюджетных фондов

Система организации - контроль за ходом реализации подпрограммы

контроля за осуществляется государственным заказчиком-

исполнением координатором Программы и государственными

подпрограммы заказчиками подпрограммы совместно с комитетом

экономики и развития Курской области

Ожидаемые конечные - увеличение удельного веса детей, получивших

результаты реализации реабилитацию в учреждениях социального

подпрограммы и обслуживания семьи и детей, до 62,0 процентов

показатели в общем количестве безнадзорных и беспризорных

эффективности детей;

реализации увеличение удельного веса семей с детьми,

подпрограммы получивших социальные услуги в учреждениях

социального обслуживания семьи и детей, до

22,7 процентов к общему числу семей с детьми,

находящихся в трудной жизненной ситуации;

увеличение удельного веса детей-инвалидов,

получивших услуги в специализированных

учреждениях для детей с ограниченными

возможностями здоровья, до 67 процентов от

общего количества нуждающихся в услугах детей-

инвалидов;

уменьшение доли детей, оставшихся без

попечения родителей, до 2,2 процентов;

увеличение доли детей, оставшихся без

попечения родителей, переданных на воспитание

в семьи граждан Российской Федерации,

постоянно проживающих на территории Российской

Федерации (на усыновление (удочерение) и под

опеку (попечительство), в том числе по

договору о приемной семье либо в случаях,

предусмотренных законами субъектов Российской

Федерации, по договору о патронатной семье

(патронате, патронатном воспитании)), до 73

процентов общего количества детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

подпрограмма

Среди проблем детского неблагополучия наиболее социально значимые - безнадзорность несовершеннолетних, защита их прав, реабилитация и адаптация к жизни детей, долгое время находившихся вне семейных связей, создание благоприятной среды для детей-инвалидов, а также обеспечение эффективной защиты семей и детей, не обладающих возможностями самостоятельного решения социальных проблем.

Результатом целенаправленной работы по комплексной реабилитации семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является увеличение числа детей, возвратившихся в родные семьи, с 48,6% в 2008 году (510 детей), до 56,7% в 2009 году (653 ребенка) от общего числа детей, прошедших реабилитацию в стационарных отделениях учреждений социального обслуживания семьи и детей, снижение на 18,6% (2008 г. - 195 детей) до 13,3% (2009 г. - 153 ребенка) детей, направленных в интернатные учреждения.

Удельный вес детей, получивших реабилитацию в стационарных условиях учреждений социального обслуживания семьи и детей, в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей в 2009 году увеличился и составил 55,4% (2007 г. - 33%, 2008 г. - 36%).

В целом в 2009 году по области снизился удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения до 1% (в 2007 году - 1,5%, в 2008 году - 1,45%).

Проведенный анализ причин и условий, способствующих проявлениям безнадзорности, правонарушений и преступности среди детей и подростков, свидетельствует о необходимости усиления мер профилактики в работе с данной категорией несовершеннолетних, в том числе осуществления мероприятий по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, расширению социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, внедрению инновационных технологий по работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания, здравоохранения и образования.

В Курской области намечается снижение численности детей-инвалидов, количество которых по состоянию на 01.01.2010 составило 4443 человека (на 01.01.2009 - 4447 человек, на 01.01.2008 - 4530 человек).

Основную группу детей-инвалидов составляют дети в возрасте 10 - 14 лет.

В структуре детской инвалидности первое место занимают психические расстройства и расстройства поведения. Возросло число детей-инвалидов с врожденными аномалиями развития и страдающих эндокринными нарушениями.

Остается сложным положение с обеспечением лечебным питанием детей, больных фенилкетонурией.

Ряд вопросов, касающихся реабилитации, образования детей-инвалидов, создания для них безбарьерной среды жизнедеятельности, условий для занятий спортом, творчеством, остались в ведении органов исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации.

Действенной формой социальной реабилитации детей-инвалидов является приобщение их к творчеству, искусству и спорту. С 2005 года в области проводятся областные спартакиады среди детей-инвалидов.

В целях эффективного решения проблемы доступности для детей-инвалидов средств информации и получения образования необходимо обеспечить их современными техническими средствами реабилитации, в том числе компьютерной техникой.

В результате выполнения мероприятий по социальной поддержке и улучшению положения детей в Курской области с 2004 года доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, выросла за период реализации программ с 10,2% до 33,9%.

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан обеспечивается благодаря широкой пропаганде семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, с активным привлечением общественности, средств массовой информации.

В результате совместной деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности по профилактике социального сиротства в регионе отмечается положительная динамика снижения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целом, за период 2007 - 2009 годы число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 1,8%.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения уменьшилась на 0,02%. При этом данный показатель по итогам 2009 года в области меньше, чем по Российской Федерации.

Одним из важных направлений работы по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является формирование и развитие института профессиональной замещающей семьи - приемной семьи.

Анализ семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2007 - 2009 годы показывает успешное развитие таких форм, как приемная семья и усыновление.

Вместе с тем, актуальными вопросами остаются организация сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей, в которых они воспитываются, профилактика возвратов из замещающих семей, постинтернатное сопровождение граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Социальная значимость проблем, связанных с семейным неблагополучием, социальным сиротством и детской инвалидностью, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

II. Цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации,

а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие

эффективность реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, снижение уровня социального сиротства в регионе, комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В связи со спецификой проблем различных категорий детей в рамках подпрограммы предусмотрены 3 направления: “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“, “Семья с детьми-инвалидами“, “Дети-сироты“.

В рамках направления “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ предусматривается решение следующих основных задач: профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей, внедрение эффективных социальных технологий работы с семьей, совершенствование механизма взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие комплексной системы учета несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, проведение эффективной реабилитации и адаптации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках направления “Семья с детьми-инвалидами“ предусматривается решение следующих основных задач: обеспечение условий для эффективной занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в развитии, обучении и социальной адаптации, медицинском обслуживании, обеспечение полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в обществе.

В рамках направления “Дети-сироты“ предусматривается решение следующих основных задач: профилактика социального сиротства, снижение в области числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постепенный переход от содержания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей за период реализации подпрограммы приведены в приложении N 9 к настоящей Программе.

Срок реализации подпрограммы - 2011 - 2013 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. Перечень мероприятий подпрограммы, сроки их реализации

и объемы финансирования

Подпрограмма обеспечит комплексное решение проблем социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Перечень мероприятий подпрограммы “Дети и семья“ по направлениям “Профилактика безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних“, “Семья с детьми-инвалидами“, “Дети-сироты“ приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.

Реализацию подпрограммы намечено осуществить с 2011 по 2013 годы включительно.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 19845 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем затрат на реализацию подпрограммы “Дети и семья“ за счет средств областного бюджета составляет 19845 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 6615 тыс. рублей, 2012 г. - 6615 тыс. рублей, 2013 г. - 6615 тыс. рублей.

Объем затрат на реализацию подпрограммы “Дети и семья“:

а) по направлению “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ за счет средств областного бюджета составляет 8529 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 2538 тыс. рублей, 2012 г. - 2952 тыс. рублей, 2013 г. - 3039 тыс. рублей;

б) по направлению “Семья с детьми-инвалидами“ за счет средств областного бюджета составляет 7071 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 2662 тыс. рублей, 2012 г. - 2248 тыс. рублей, 2013 г. - 2161 тыс. рублей;

в) по направлению “Дети-сироты“ за счет средств областного бюджета составляет 4245 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 1415 тыс. рублей, 2012 г. - 1415 тыс. рублей, 2013 г. - 1415 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении N 5 к настоящей Программе.

Для реализации запланированных подпрограммой мероприятий могут также привлекаться средства местных бюджетов и внебюджетных источников.

V. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“.

Государственные заказчики подпрограммы осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы.

Государственные заказчики подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, вносят предложения об уточнении затрат по мероприятиям Программы, механизм реализации и состав исполнителей.

Для финансирования подпрограммы исполнители, являющиеся главными распорядителями финансовых средств, предусмотренных подпрограммой на то или иное мероприятие, ежегодно подготавливают и представляют в комитет финансов Курской области бюджетные заявки на ассигнования, предусматриваемые в областном бюджете. Финансирование подпрограммы осуществляется через главных распорядителей.

В ходе реализации подпрограммы департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области, являющийся государственным заказчиком-координатором областной целевой программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы;

обеспечивает координацию деятельности государственных заказчиков подпрограммы.

Государственный заказчик подпрограммы осуществляет меры по выполнению мероприятий подпрограммы.

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области совместно с государственными заказчиками подпрограммы осуществляет подготовку и представление справочно-аналитической информации и ежегодных сводных отчетов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

VI. Оценка социально-экономической эффективности

реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит организовать эффективную систему работы по предупреждению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства, направленную на оказание помощи семье с детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Реализация мероприятий направления “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ предполагает увеличить количество прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия для снижения детской беспризорности, значительного сокращения количества безнадзорных детей и случаев противоправного поведения несовершеннолетних.

В результате к концу 2013 года предполагается:

увеличить удельный вес детей, получивших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, до 62,0 процентов в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей;

увеличить удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, до 22,7 процентов к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация мероприятий направления “Семья с детьми-инвалидами“ позволит внедрить новые реабилитационные технологии, укрепить их материально-техническую базу учреждений, работающих с детьми-инвалидами, привить детям-инвалидам профессиональные навыки и создать предпосылки к обеспечению для них равных возможностей.

В результате к концу 2013 года предполагается увеличить удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, до 67 процентов общего количества нуждающихся в услугах детей-инвалидов.

Реализация мероприятий направления “Дети-сироты“ позволит уменьшить в регионе численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение, увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семью. К 2013 году предполагается увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)), до 73 процентов от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации подпрограммы будет достигнута экономия средств областного бюджета за счет снижения потребности в затратах на решение ряда социальных вопросов. Сокращение затрат на содержание детей в учреждениях интернатного типа, а также на интеграцию и адаптацию выпускников этих учреждений позволит переориентировать освободившиеся средства на организацию работы с детьми и семьями, нуждающимися в особой заботе государства.

Экономия средств областного бюджета будет достигнута и за счет сокращения количества несовершеннолетних, направляемых в исправительные учреждения, а также правонарушений, совершенных подростками.

Реализация подпрограммы в части усиления профилактической направленности деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей будет способствовать сокращению факторов социального неблагополучия семей с детьми, приводящих к социальному сиротству, и снижению тем самым количества детей, нуждающихся в государственном попечении.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы приведена в приложении N 12 к настоящей Программе.

VII. Контроль за реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется государственным заказчиком-координатором Программы и государственным заказчиком подпрограммы.

Государственный заказчик подпрограммы представляет ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации подпрограммы.

Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области представляет:

ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в комитет по экономике и развитию Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации подпрограммы;

ежегодно в срок до 1 марта Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области и комитет по экономике и развитию Курской области информацию о ходе реализации подпрограммы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации подпрограммы.

Приложение N 1

к областной целевой программе

“Социальная поддержка и

улучшение положения детей в

Курской области“

на 2011 - 2013 годы

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“

НА 2011 - 2013 ГОДЫ

-----T--------------------T---------T------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Значения индикатора и показателя Программы ¦

¦п/п ¦ индикаторов и ¦измерения+----------T----------T----------T----------T----------+

¦ ¦показателей целей и ¦ ¦до начала ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦За период ¦

¦ ¦ задач Программы ¦ ¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦

¦ ¦ ¦ ¦Программы,¦Программы,¦Программы,¦Программы,¦Программы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ ¦

+----+--------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ I ¦Цель I. Обеспечение благоприятных условий для сохранения здоровья, всестороннего ¦

¦ ¦развития и социальной адаптации детей Курской области, государственная поддержка ¦

¦ ¦семей с детьми, в том числе семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ¦

+----+-------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1. ¦Задача 1. Обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана ¦

¦ ¦здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, профилактика и ¦

¦ ¦снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности ¦

+----+--------------------T---------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦1.1.¦Младенческая ¦промилле ¦ 8,4 ¦ 8,3 ¦ 12,0 ¦ 11,9 ¦ 3,5 ¦

¦ ¦смертность <*> на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1000 родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦1.2.¦Материнская ¦коэффици-¦ 25,0 ¦ 24,9 ¦ 24,7 ¦ 24,6 ¦ 0,4 ¦

¦ ¦смертность на 100 ¦ент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тыс. родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ 2. ¦Задача 2. Создание государственной системы выявления, развития и адресной поддержки ¦

¦ ¦одаренных детей, сохранение национального генофонда страны, развитие ¦

¦ ¦интеллектуального и творческого потенциала России ¦

+----+--------------------T---------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦2.1.¦Доля детей, ¦процентов¦ 40 ¦ 42 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 10 ¦

¦ ¦включенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦систему выявления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развития и адресной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поддержки одаренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей, в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦2.2.¦Количество одаренных¦человек ¦ 175 ¦ 180 ¦ 185 ¦ 190 ¦ 15 ¦

¦ ¦детей школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возраста - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦победителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦областных конкурсов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соревнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦олимпиад, турниров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведенных в рамках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦2.3.¦Количество областных¦единиц ¦ 220 ¦ 225 ¦ 230 ¦ 240 ¦ 20 ¦

¦ ¦конкурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соревнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦олимпиад и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведенных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выявления одаренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей в различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦областях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦интеллектуальной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦творческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦2.4.¦Количество одаренных¦человек ¦ 94 ¦ 97 ¦ 100 ¦ 104 ¦ 10 ¦

¦ ¦детей - победителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсов в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культуры и искусства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ 3. ¦Задача 3. Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и ¦

¦ ¦интересов детей, внедрение эффективных социальных технологий работы с семьей, ¦

¦ ¦совершенствование механизма взаимодействия органов и учреждени“ системы профилактики ¦

¦ ¦безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие комплексной системы ¦

¦ ¦учета несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и ¦

¦ ¦социально опасном положении, проведение эффективной реабилитации и адаптации семей и ¦

¦ ¦детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ¦

+----+--------------------T---------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦3.1.¦Удельный вес детей, ¦процентов¦ 55,0 ¦ 57,0 ¦ 60,0 ¦ 62,0 ¦ 7,0 ¦

¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реабилитацию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания семьи и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безнадзорных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦беспризорных детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦3.2.¦Удельный вес семей с¦процентов¦ 21,9 ¦ 22,2 ¦ 22,5 ¦ 22,7 ¦ 0,5 ¦

¦ ¦детьми, получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальные услуги в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания семьи и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей, к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числу семей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детьми, находящихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в трудной жизненной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ 4. ¦Задача 4. Создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой ¦

¦ ¦поддержки и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в ¦

¦ ¦развитии, обучении и социальной адаптации, медицинском обслуживании, обеспечение ¦

¦ ¦полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и их ¦

¦ ¦интеграции в обществе ¦

+----+--------------------T---------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦4.1.¦Удельный вес детей- ¦процентов¦ 65,0 ¦ 65,0 ¦ 66,0 ¦ 67,0 ¦ 2,0 ¦

¦ ¦инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получивших услуги в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здоровья, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугах детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ 5. ¦Задача 5. Профилактика социального сиротства, снижение в области числа детей-сирот и ¦

¦ ¦детей, оставшихся без попечения родителей, постепенный переход от содержания детей в ¦

¦ ¦учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, ¦

¦ ¦оставшихся без попечения родителей, обеспечение профессиональной подготовки и ¦

¦ ¦социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы ¦

¦ ¦социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ¦

+----+--------------------T---------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦5.1.¦Доля детей, ¦процентов¦ 2,35 ¦ 2,34 ¦ 2,3 ¦ 2,2 ¦ 0,15 ¦

¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦попечения родителей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+--------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦5.2.¦Доля детей, ¦процентов¦ 70,48 ¦ 70,50 ¦ 71,00 ¦ 73,0 ¦ 2,52 ¦

¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦попечения родителей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переданных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитание в семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦граждан Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации, постоянно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проживающих на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(на усыновление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(удочерение) и под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦опеку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(попечительство), в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦договору о приемной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семье либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦случаях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законами субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦договору о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦патронатной семье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(патронате, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦патронатном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитании)) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+--------------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------

--------------------------------

<*> С 2012 года в Российской Федерации планируется переход на критерии живорождения, рекомендованные ВОЗ, в соответствии с которыми государственной регистрации будут подлежать дети, родившиеся с весом 500 граммов и более. В связи с этим в Российской Федерации прогнозируется рост показателя младенческой смертности за счет вклада этой категории новорожденных, смертность среди которых значительно выше, чем в группе новорожденных, родившихся с весом 1000 граммов и более.

Приложение N 2

к областной целевой программе

“Социальная поддержка и

улучшение положения детей в

Курской области“

на 2011 - 2013 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ “ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ“

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“

НА 2011 - 2013 ГОДЫ

(в ред. постановления Администрации Курской области

от 18.02.2011 N 68-па)

----T-------------------T------T---------------T-----------T---------T-----------------------------T----------------¬

¦ N ¦Наименование, цели,¦Сроки ¦ Исполнители ¦Направления¦Источники¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемый ¦

¦ ¦задачи мероприятия ¦выпол-¦ мероприятий ¦ расходов ¦ финанси-¦ (тыс. руб.) ¦ результат ¦

¦ ¦ ¦нения ¦ ¦(капитало- ¦ рования +-------T---------------------+ (в натуральном ¦

¦ ¦ ¦мероп-¦ ¦ вложения, ¦ ¦Всего ¦ в том числе: ¦ выражении - ¦

¦ ¦ ¦риятия¦ ¦ НИОКР и ¦ ¦ +-------T------T------+ целевые ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ значения) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы) ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦ ¦Цель: сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие навыков здорового образа ¦

¦ ¦жизни ¦

+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦Задача: обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей, внедрение ¦

¦ ¦высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития¦

¦ ¦у детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного, пропаганда здорового образа жизни, ¦

¦ ¦профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте ¦

+---+-------------------T------T---------------T-----------T---------T-------T-------T------T------T----------------+

¦ 1.¦Проведение ¦2011 -¦Комиссия по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение ¦

¦ ¦специализированных ¦2013 ¦делам ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦

¦ ¦мероприятий и ¦годы ¦несовершенно- ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершенно- ¦

¦ ¦рейдов с целью ¦ ¦летних и защите¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летних, склонных¦

¦ ¦выявления ¦ ¦их прав при ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к употреблению ¦

¦ ¦несовершеннолетних,¦ ¦Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркотических, ¦

¦ ¦склонных к ¦ ¦Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦токсических и ¦

¦ ¦употреблению ¦ ¦области, УВД по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иных ¦

¦ ¦наркотических, ¦ ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одурманивающих ¦

¦ ¦токсических и иных ¦ ¦(по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, а также¦

¦ ¦одурманивающих ¦ ¦согласованию), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрослых лиц, ¦

¦ ¦средств, а также ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вовлекающих ¦

¦ ¦взрослых лиц, ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков в ¦

¦ ¦вовлекающих ¦ ¦Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступную и ¦

¦ ¦подростков в ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦антиобщественную¦

¦ ¦преступную и ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦

¦ ¦антиобщественную ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельность ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦науки Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦ 2.¦Проведение ¦2011 -¦Комиссия по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формирование у ¦

¦ ¦совместно с ¦2013 ¦делам ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦

¦ ¦представителями ¦годы ¦несовершенно- ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦летних и защите¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

¦ ¦образования работы ¦ ¦их прав при ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установки на ¦

¦ ¦среди учащихся по ¦ ¦Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведение ¦

¦ ¦формированию ¦ ¦Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здорового образа¦

¦ ¦здорового образа ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни ¦

¦ ¦жизни ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦науки Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦области, УВД по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦согласованию), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦ 3.¦Обеспечение ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 1500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦Снижение ¦

¦ ¦скрининга ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦

¦ ¦беременных женщин ¦годы ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родильниц и ¦

¦ ¦на вирусные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новорожденных ¦

¦ ¦гепатиты B, C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вирусными ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатитами B, C ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦ 4.¦Обеспечение ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 3000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦Снижение ¦

¦ ¦скрининга ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦

¦ ¦беременных женщин ¦годы ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родильниц и ¦

¦ ¦на внутриутробные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новорожденных ¦

¦ ¦инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутриутробными ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекциями ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦ 5.¦Обеспечение ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Всего, ¦21967,6¦20967,6¦ 500 ¦ 500 ¦Совершенствова- ¦

¦ ¦пренатальной ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние методов ¦

¦ ¦(дородовой) ¦годы ¦Курской области¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики и ¦

¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦областной¦ 2048,4¦ 1048,4¦ 500 ¦ 500 ¦лечения ¦

¦ ¦врожденных пороков ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врожденных ¦

¦ ¦развития плода ¦ ¦ ¦ ¦федераль-¦19919,2¦19919,2¦ - ¦ - ¦пороков развития¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плода ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(п. 5 в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦ 6.¦Профилактика ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 1500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦Снижение ¦

¦ ¦гемолитической ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦

¦ ¦болезни ¦годы ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новорожденных, ¦

¦ ¦новорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гемолитическую ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦болезнь, и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболевания ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦ 7.¦Обеспечение ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 3000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦Снижение ¦

¦ ¦обследования ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦

¦ ¦свертывающей ¦годы ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦случаев ¦

¦ ¦системы крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦невынашивания и ¦

¦ ¦(гемостазиограммы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преждевременных ¦

¦ ¦беременных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родов ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦ 8.¦Использование ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 1728 ¦ 576 ¦ 576 ¦ 576 ¦Увеличение числа¦

¦ ¦средств массовой ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новорожденных, ¦

¦ ¦информации для ¦годы ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся без ¦

¦ ¦формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отклонений в ¦

¦ ¦установок на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянии ¦

¦ ¦здоровый образ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья ¦

¦ ¦жизни и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ответственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материнство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦ 9.¦Проведение ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 900 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦Повышение ¦

¦ ¦ежемесячных ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информированнос-¦

¦ ¦селекторных ¦годы ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти работников ¦

¦ ¦совещаний по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦

¦ ¦проблемам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о проблемах ¦

¦ ¦материнства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материнства и ¦

¦ ¦детства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детства ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦10.¦Обеспечение ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦областной¦ 4641,6¦ 1181,6¦ 1730 ¦ 1730 ¦Своевременное ¦

¦ ¦обследования ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявление и ¦

¦ ¦подростков на ¦годы ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полноценное ¦

¦ ¦инфекции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечение ¦

¦ ¦передающиеся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекций, ¦

¦ ¦половым путем, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передающихся ¦

¦ ¦базе областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦половым путем, с¦

¦ ¦перинатального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью сохранения¦

¦ ¦центра и областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦репродуктивного ¦

¦ ¦кожно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья ¦

¦ ¦венерологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦

¦ ¦диспансера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(п. 10 введен постановлением Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦11.¦Обеспечение ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦областной¦ 3000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦Предупреждение ¦

¦ ¦эффективными ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нежелательной ¦

¦ ¦средствами ¦годы ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беременности и ¦

¦ ¦контрацепции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение ¦

¦ ¦подростков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦репродуктивного ¦

¦ ¦женщин, находящихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья ¦

¦ ¦в трудной жизненной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков и ¦

¦ ¦ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦женщин группы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риска ¦

¦(п. 11 введен постановлением Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦12.¦Внедрение методик ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦областной¦ 3936 ¦ 1312 ¦ 1312 ¦ 1312 ¦Сохранение ¦

¦ ¦безопасного ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦репродуктивного ¦

¦ ¦(медикаментозного) ¦годы ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья ¦

¦ ¦аборта у подростков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦

¦ ¦на бесплатной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основе в областном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перинатальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(п. 12 введен постановлением Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦13.¦Издание популярной ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦областной¦ 306 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦Повышение ¦

¦ ¦тематической ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информированнос-¦

¦ ¦литературы по ¦годы ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти населения в ¦

¦ ¦вопросам сохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросах ¦

¦ ¦репродуктивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦репродуктивного ¦

¦ ¦здоровья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья и ¦

¦ ¦планирования семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планирования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитание ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родительства ¦

¦(п. 13 введен постановлением Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦14.¦Совершенствование ¦2013 ¦Комитет ¦Прочие ¦областной¦ 1200 ¦ - ¦ - ¦ 1200 ¦Раннее выявление¦

¦ ¦метода ¦год ¦здравоохранения¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и подтверждение ¦

¦ ¦кариотипирования в ¦ ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хромосомных ¦

¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦болезней плода ¦

¦ ¦медико-генетической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦консультации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(п. 14 введен постановлением Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦15.¦Создание учебно- ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦областной¦ 3000 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 200 ¦Обеспечение ¦

¦ ¦методического ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого профес- ¦

¦ ¦центра для ¦годы ¦Курской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сионального ¦

¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подхода к ¦

¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебной ¦

¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тактике, ¦

¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отработка ¦

¦ ¦родовспомогательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦практических ¦

¦ ¦учреждений области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦навыков с ¦

¦ ¦на базе областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦

¦ ¦перинатального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦симуляционных ¦

¦ ¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методик ¦

¦(п. 15 введен постановлением Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦16.¦Закупка ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Всего, ¦ 4649,2¦ 4649,2¦ - ¦ - ¦Раннее выявление¦

¦ ¦оборудования и ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследственных и¦

¦ ¦расходных ¦годы ¦Курской области¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врожденных ¦

¦ ¦материалов для ¦ ¦ ¦ ¦областной¦ 233 ¦ 233 ¦ - ¦ - ¦заболеваний с ¦

¦ ¦неонатального ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью ¦

¦ ¦скрининга в ¦ ¦ ¦ ¦федераль-¦ 4416,2¦ 4416,2¦ - ¦ - ¦своевременного ¦

¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начала лечения ¦

¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращения ¦

¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития тяжелых¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий для ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их здоровья ¦

¦(п. 16 введен постановлением Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦17.¦Закупка ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Всего, ¦ 636,1¦ 636,1¦ - ¦ - ¦Раннее выявление¦

¦ ¦оборудования и ¦2013 ¦здравоохранения¦расходы ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врожденной ¦

¦ ¦расходных ¦годы ¦Курской области¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тугоухости с ¦

¦ ¦материалов для ¦ ¦ ¦ ¦областной¦ 32 ¦ 32 ¦ - ¦ - ¦целью ¦

¦ ¦аудиологического ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦своевременного ¦

¦ ¦скрининга в ¦ ¦ ¦ ¦федераль-¦ 604,1¦ 604,1¦ - ¦ - ¦начала лечения ¦

¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и ¦

¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращения ¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития тяжелых¦

¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий для ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их здоровья ¦

¦(п. 17 введен постановлением Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+----------------+

¦ ¦Итого по ¦2011 -¦ ¦ ¦Всего, ¦54964,5¦35124,5¦ 9920 ¦ 9920 ¦ ¦

¦ ¦подпрограмме: ¦2013 ¦ ¦ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной¦30025 ¦10185 ¦ 9920 ¦ 9920 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федераль-¦24939,5¦24939,5¦ - ¦ - ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------+------+---------------+-----------+---------+-------+-------+------+------+-----------------

Приложение N 3

к областной целевой программе

“Социальная поддержка и

улучшение положения детей в

Курской области“

на 2011 - 2013 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ “ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ“

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“

НА 2011 - 2013 ГОДЫ

(в ред. постановлений Администрации Курской области

от 18.02.2011 N 68-па, от 05.05.2011 N 178-па)

-----T-----------------------T------T-----------T-----------T---------T---------------------------T---------------¬

¦ N ¦ Наименование, цели, ¦Сроки ¦Исполнители¦Направления¦Источники¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемый ¦

¦ ¦ задачи мероприятия ¦выпол-¦мероприятий¦ расходов ¦финанси- ¦ (тыс. руб.) ¦ результат ¦

¦ ¦ ¦нения ¦ ¦(капитало- ¦ рования +------T--------------------+(в натуральном ¦

¦ ¦ ¦мероп-¦ ¦ вложения, ¦ ¦Всего ¦ в том числе: ¦ выражении - ¦

¦ ¦ ¦риятия¦ ¦ НИОКР и ¦ ¦ +------T------T------+ целевые ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ значения) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы) ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦

+----+-----------------------+------+-----------+-----------+---------+------+------+------+------+---------------+

¦ ¦Цель: обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, развития и ¦

¦ ¦адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦Задача: создание государственной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей¦

¦ ¦в соответствии с их способностями, координация деятельности и поддержка областного научно-методического ¦

¦ ¦центра по работе с одаренными детьми ¦

+----+-----------------------T------T-----------T-----------T---------T------T------T------T------T---------------+

¦1. ¦Обеспечение ¦2011 -¦КИНПО (ПК и¦Прочие ¦Областной¦ 2661 ¦ 887 ¦ 887 ¦ 887 ¦Повышение ¦

¦ ¦организационной ¦2013 ¦ПП) СОО ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦деятельности областного¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы с ¦

¦ ¦научно-методического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренными ¦

¦ ¦центра по работе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми, ¦

¦ ¦одаренными детьми: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренными ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми ¦

¦(в ред. постановления Администрации Курской области от 05.05.2011 N 178-па) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.1.¦проведение семинаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(тиражирование, печать,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ксерокопия материалов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦канцтоваров, фото- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видеоматериалов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заправка картриджей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подготовка стендов); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.2.¦оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преподавателей за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведение семинаров; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.3.¦печать и издание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рекомендаций из опыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы преподавателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вузов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.4.¦оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преподавателей за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разработку материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(из опыта работы); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.5.¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходных материалов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.6.¦оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преподавателей вузов за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подготовку обучающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к заключительному этапу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всероссийской олимпиады¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьников; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.7.¦приобретение учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пособий, методической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦литературы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦энциклопедий по работе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с одаренными детьми; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.8.¦печать и издание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материалов к проведению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регионального этапов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всероссийских олимпиад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьников и областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦олимпиад; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.9.¦оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преподавателей за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разработку материалов к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципального, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦регионального этапов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦всероссийских олимпиад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьников и областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦олимпиад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+------+-----------+-----------+---------+------+------+------+------+---------------+

¦ 2. ¦Проведение сборов для ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 351 ¦ 117 ¦ 117 ¦ 117 ¦Повышение ¦

¦ ¦победителей и призеров ¦2013 ¦образования¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦регионального этапа ¦годы ¦и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы с ¦

¦ ¦Всероссийской олимпиады¦ ¦Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренными ¦

¦ ¦школьников с целью их ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми, ¦

¦ ¦подготовки к участию во¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие и ¦

¦ ¦всероссийской олимпиаде¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦

¦ ¦школьников (проживание,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦

¦ ¦питание); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих с ¦

¦ ¦оплата услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренными ¦

¦ ¦преподавателей за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми ¦

¦ ¦проведение мастер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦классов и творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦студий в целях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поддержки работы летних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лагерей (“Магистр“), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сборов, творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школ, лабораторий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦различным направлениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитательной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦творческой деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+------+-----------+-----------+---------+------+------+------+------+---------------+

¦ 3. ¦Выделение ежегодных ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 1080 ¦ 360 ¦ 360 ¦ 360 ¦Адресная ¦

¦ ¦государственных ¦2013 ¦образования¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦

¦ ¦стипендий и премий ¦годы ¦и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренных детей¦

¦ ¦одаренным детям ¦ ¦Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+------+-----------+-----------+---------+------+------+------+------+---------------+

¦ 4. ¦Поддержка участия детей¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 1800 ¦ 600 ¦ 600 ¦ 600 ¦Адресная ¦

¦ ¦в международных и ¦2013 ¦образования¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦

¦ ¦всероссийских ¦годы ¦и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренных детей¦

¦ ¦предметных олимпиадах, ¦ ¦Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсах, ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соревнованиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фестивалях детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦творчества по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(проживание, питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(оргвзнос), проезд, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦багаж, питание во время¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦следования в пути) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+------+-----------+-----------+---------+------+------+------+------+---------------+

¦ 5. ¦Проведение ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 1737 ¦ 579 ¦ 579 ¦ 579 ¦Повышение ¦

¦ ¦регионального этапа ¦2013 ¦образования¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦Всероссийской олимпиады¦годы ¦и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦

¦ ¦школьников и областных ¦ ¦Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявлению ¦

¦ ¦предметных олимпиад ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренных детей¦

¦ ¦(приобретение призов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦грамот, канцтоваров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходных материалов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оплата преподавателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за проведение олимпиад)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+------+-----------+-----------+---------+------+------+------+------+---------------+

¦ 6. ¦Проведение Фестиваля ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 150 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦Повышение ¦

¦ ¦детского творчества, ¦2013 ¦образования¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦талантливой молодежи ¦годы ¦и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы с ¦

¦ ¦ ¦ ¦Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренными ¦

¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми ¦

+----+-----------------------+------+-----------+-----------+---------+------+------+------+------+---------------+

¦ 7. ¦Проведение встречи ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 1230 ¦ 410 ¦ 410 ¦ 410 ¦Адресная ¦

¦ ¦Губернатора Курской ¦2013 ¦образования¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦

¦ ¦области с одаренными ¦годы ¦и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одаренных детей¦

¦ ¦детьми, их учителями и ¦ ¦Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родителями (выплата ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦премий, приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ценных подарков, ¦ ¦Комитет по ¦ ¦ ¦ 760 ¦ 420 ¦ 170 ¦ 170 ¦ ¦

¦ ¦цветов, рамок для ¦ ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дипломов, печать ¦ ¦Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦благодарственных писем,¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дипломов, фотографий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------+------+-----------+-----------+---------+------+------+------+------+---------------+

¦ ¦Итого по подпрограмме: ¦ ¦ ¦ ¦Областной¦ 9769 ¦ 3423 ¦ 3173 ¦ 3173 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011 N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+-----------------------+------+-----------+-----------+---------+------+------+------+------+----------------

Приложение N 4

к областной целевой программе

“Социальная поддержка и

улучшение положения детей в

Курской области“

на 2011 - 2013 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ “ДЕТИ И СЕМЬЯ“ ОБЛАСТНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“ НА 2011 - 2013 ГОДЫ

----T-------------------T------T----------------T-----------T---------T------------------------T------------------¬

¦ N ¦Наименование, цели,¦Сроки ¦ Исполнители ¦Направления¦Источники¦ Объем финансирования ¦ Ожидаемый ¦

¦ ¦задачи мероприятия ¦выпол-¦ мероприятий ¦ расходов ¦ финанси-¦ (тыс. руб.) ¦ результат ¦

¦ ¦ ¦нения ¦ ¦(капитало- ¦ рования +------T-----------------+ (в натуральном ¦

¦ ¦ ¦мероп-¦ ¦ вложения, ¦ ¦Всего ¦ в том числе: ¦ выражении - ¦

¦ ¦ ¦риятия¦ ¦ НИОКР и ¦ ¦ +-----T-----T-----+целевые значения) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие ¦ ¦ ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы) ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ ¦Цель: защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального ¦

¦ ¦сиротства и семейного неблагополучия, снижение уровня социального сиротства в регионе, комплексное решение ¦

¦ ¦проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество, ¦

¦ ¦развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ¦

+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ Раздел I. Направление “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ ¦

+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦Задача 1. Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей, внедрение ¦

¦ ¦эффективных социальных технологий работы с семьей, совершенствование механизма взаимодействия органов и ¦

¦ ¦учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие комплексной ¦

¦ ¦системы учета несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном ¦

¦ ¦положении, проведение эффективной реабилитации и адаптации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ¦

¦ ¦ситуации ¦

+---+-------------------T------T----------------T-----------T---------T------T-----T-----T-----T------------------+

¦ 1.¦Осуществление ¦2011 -¦Комиссия по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦мероприятий по ¦2013 ¦делам ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скоординированного¦

¦ ¦своевременному ¦годы ¦несовершенно- ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межведомственного ¦

¦ ¦выявлению ¦ ¦летних и защите ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подхода при ¦

¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦их прав при ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявлении ¦

¦ ¦и семей, ¦ ¦Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних¦

¦ ¦находящихся в ¦ ¦Курской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и семей, ¦

¦ ¦социально опасном ¦ ¦УВД по Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в ¦

¦ ¦положении, ¦ ¦области (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально опасном ¦

¦ ¦организации их ¦ ¦согласованию), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положении, ¦

¦ ¦социально- ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации их ¦

¦ ¦педагогической ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦

¦ ¦реабилитации и ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогической ¦

¦ ¦предупреждению ¦ ¦Курской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации и ¦

¦ ¦совершения ими ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждения ¦

¦ ¦правонарушений и ¦ ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершения ими ¦

¦ ¦антиобщественных ¦ ¦науки Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений и ¦

¦ ¦действий ¦ ¦области, органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦антиобщественных ¦

¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действий ¦

¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦районов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦округов (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ 2.¦Комплекс мер по ¦2011 -¦Комиссия по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внедрение новых ¦

¦ ¦проверке ¦2013 ¦делам ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦

¦ ¦неблагополучных ¦годы ¦несовершеннолет-¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦

¦ ¦семей, где родители¦ ¦них и защите их ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогической ¦

¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦прав при ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы с семьей с ¦

¦ ¦детей ¦ ¦Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью ¦

¦ ¦злоупотребляют ¦ ¦Курской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦своевременного ¦

¦ ¦спиртными напитками¦ ¦УВД по Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания различных¦

¦ ¦и оказыв“ют на них ¦ ¦области (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов социальной ¦

¦ ¦отрицательное ¦ ¦согласованию), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи семьям с ¦

¦ ¦влияние. Выявление ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми на ранних ¦

¦ ¦фактов жестокого ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапах семейного и¦

¦ ¦обращения с детьми ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦

¦ ¦и вовлечения их в ¦ ¦Курской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неблагополучия, ¦

¦ ¦распитие спиртных ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществления ¦

¦ ¦напитков с ¦ ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦

¦ ¦последующим ¦ ¦науки Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля над ¦

¦ ¦привлечением ¦ ¦области, органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителями, ¦

¦ ¦виновных взрослых ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уклоняющимися от ¦

¦ ¦лиц к уголовной ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитания детей; ¦

¦ ¦ответственности ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение качества¦

¦ ¦ ¦ ¦районов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы по ¦

¦ ¦ ¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопровождению ¦

¦ ¦ ¦ ¦округов (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей, находящихся¦

¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в трудной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизненной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступности ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных услуг ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьям с детьми ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ 3.¦Проведение на ¦2011 -¦УВД по Курской ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Своевременное ¦

¦ ¦территории Курской ¦2013 ¦области (по ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявление ¦

¦ ¦области ¦годы ¦согласованию), ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолет- ¦

¦ ¦Всероссийской ¦(с 5 ¦комиссия по ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦них, нуждающихся в¦

¦ ¦межведомственной ¦июня ¦делам ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦

¦ ¦комплексной ¦по 30 ¦несовершеннолет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержке, ¦

¦ ¦операции ¦ав- ¦них и защите их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведении ¦

¦ ¦“Подросток“ ¦густа)¦прав при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальной ¦

¦ ¦ ¦ ¦Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактической ¦

¦ ¦ ¦ ¦Курской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы, снижение ¦

¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удельного веса ¦

¦ ¦ ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадзорных детей¦

¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от общего числа ¦

¦ ¦ ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского населения¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ 4.¦Организация и ¦2011 -¦Комиссия по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Своевременное ¦

¦ ¦проведение ¦2013 ¦делам ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявление ¦

¦ ¦областных акций по ¦годы ¦несовершеннолет-¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолет- ¦

¦ ¦выявлению детей, ¦(ап- ¦них и защите их ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦них, нуждающихся в¦

¦ ¦нуждающихся в ¦рель, ¦прав при ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦

¦ ¦защите государства,¦сен- ¦Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержке, ¦

¦ ¦оказанию им ¦тябрь)¦Курской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведении ¦

¦ ¦необходимой ¦ ¦УВД по Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальной ¦

¦ ¦социально- ¦ ¦области, комитет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактической ¦

¦ ¦реабилитационной ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦

¦ ¦помощи ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ 5.¦Организация и ¦2011 -¦УВД по Курской ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦ ¦проведение ¦2013 ¦области (по ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦комплекса ¦годы ¦согласованию) ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемых мер к ¦

¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолет- ¦

¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ним, входящим в ¦

¦ ¦отработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экстремистские и ¦

¦ ¦несовершеннолетних,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иные объединения ¦

¦ ¦состоящих на учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радикальной ¦

¦ ¦в органах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленности ¦

¦ ¦внутренних дел, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦также мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦концентрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодежи, с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦недопущения с их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экстремистских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проявлений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦иностранных граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ 6.¦Проведение рабочих ¦2011 -¦УВД по Курской ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦ ¦встреч с ¦2013 ¦области (по ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦руководством и ¦годы ¦согласованию) ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемых мер к ¦

¦ ¦преподавательским ¦ ¦ ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолет- ¦

¦ ¦составом учебных ¦ ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ним, входящим в ¦

¦ ¦заведений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экстремистские и ¦

¦ ¦которых обучаются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иные объединения ¦

¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радикальной ¦

¦ ¦граждане, с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленности ¦

¦ ¦выявления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экстремистски ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦настроенных лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отношении их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактическо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предупредительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ 7.¦Обеспечение учета и¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение качества¦

¦ ¦охвата ¦2013 ¦социального ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦

¦ ¦индивидуальной ¦годы ¦обеспечения ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг семьями ¦

¦ ¦профилактической ¦ ¦Курской области ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям ¦

¦ ¦работой ¦ ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социально опасном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦положении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ 8.¦Осуществление ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦ ¦постоянного ¦2013 ¦образования и ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦контроля и учета ¦годы ¦науки Курской ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦

¦ ¦несовершеннолетних,¦ ¦области ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявлению и ¦

¦ ¦не посещающих ¦ ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранению причин ¦

¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и условий, ¦

¦ ¦учреждения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способствующих ¦

¦ ¦систематически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадзорности, ¦

¦ ¦пропускающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беспризорности и ¦

¦ ¦занятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушениям ¦

¦ ¦неуважительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних¦

¦ ¦причинам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ 9.¦Проведение анализа ¦2011 -¦Комиссия по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦ ¦ситуации с ¦2013 ¦делам ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦подростковой ¦годы ¦несовершеннолет-¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦

¦ ¦преступностью и ¦ ¦них и защите их ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявлению и ¦

¦ ¦правонарушениями в ¦ ¦прав при ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранению причин ¦

¦ ¦Курской области ¦ ¦Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и условий, ¦

¦ ¦ ¦ ¦Курской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способствующих ¦

¦ ¦ ¦ ¦УВД по Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростковой ¦

¦ ¦ ¦ ¦области (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступности и ¦

¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушениям ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦10.¦Регулярное ¦2011 -¦УВД по Курской ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Своевременное ¦

¦ ¦проведение ¦2013 ¦области (по ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявление и ¦

¦ ¦специализированных ¦годы ¦согласованию) ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранение причин ¦

¦ ¦рейдов и других ¦ ¦ ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и условий, ¦

¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способствующих ¦

¦ ¦предупреждению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростковой ¦

¦ ¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступности ¦

¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на улицах и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦других общественных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местах, выявлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦притонов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наркотических, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦психотропных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦веществ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привлечению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ответственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦взрослых лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вовлекающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подростков в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦антиобщественную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦11.¦Информирование ¦2011 -¦Комиссия по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Освещение ¦

¦ ¦населения через ¦2013 ¦делам ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимых ¦

¦ ¦средства массовой ¦годы ¦несовершеннолет-¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦

¦ ¦информации о ¦ ¦них и защите их ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявлению и ¦

¦ ¦состоянии ¦ ¦прав при ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устранению причин ¦

¦ ¦подростковой ¦ ¦Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и условий, ¦

¦ ¦преступности на ¦ ¦Курской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способствующих ¦

¦ ¦территории Курской ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадзорности, ¦

¦ ¦области и мерах, ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беспризорности и ¦

¦ ¦предпринимаемых ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушениям ¦

¦ ¦органами системы ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолет- ¦

¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦них, в СМИ, ¦

¦ ¦безнадзорности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение уровня ¦

¦ ¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадзорности и ¦

¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений ¦

¦ ¦Курской области по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦негативных явлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в подростковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦12.¦Разработка ¦2011 -¦Комиссия по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦ ¦методических и ¦2013 ¦делам ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦информационных ¦годы ¦несовершеннолет-¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимой ¦

¦ ¦материалов по ¦ ¦них и защите их ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методической ¦

¦ ¦проблемам ¦ ¦прав при ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы с ¦

¦ ¦профилактики ¦ ¦Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектами системы¦

¦ ¦безнадзорности и ¦ ¦Курской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦

¦ ¦правонарушений ¦ ¦УВД по Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадзорности и ¦

¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦области (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений ¦

¦ ¦ ¦ ¦согласованию), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних¦

¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦Курской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦науки Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦13.¦Организация и ¦2011 -¦Комиссия по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦ ¦проведение ¦2013 ¦делам ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦обучающих семинаров¦годы ¦несовершеннолет-¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимой ¦

¦ ¦-совещаний ¦ ¦них и защите их ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методической ¦

¦ ¦ответственных ¦ ¦прав при ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы с ¦

¦ ¦секретарей ¦ ¦Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектами системы¦

¦ ¦районных, ¦ ¦Курской области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦

¦ ¦городских, окружных¦ ¦департамент по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадзорности и ¦

¦ ¦(в округах города ¦ ¦опеке и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений ¦

¦ ¦Курска) комиссий по¦ ¦попечительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних¦

¦ ¦делам ¦ ¦семейной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦демографической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и защите их прав ¦ ¦политике Курской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Курской области с ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦привлечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профессорско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преподавательского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состава высших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(весь период) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦14.¦Приобретение и ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 1868 ¦ 335 ¦ 748 ¦ 785 ¦Повышение качества¦

¦ ¦использование ¦2013 ¦социального ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦

¦ ¦оргтехники, ¦годы ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг семьям и ¦

¦ ¦программ для ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям ¦

¦ ¦реабилитационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦несовершеннолетними¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦15.¦Проведение клубной ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение качества¦

¦ ¦работы учреждениями¦2013 ¦социального ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦

¦ ¦социального ¦годы ¦обеспечения ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг семьям и ¦

¦ ¦обслуживания семьи ¦ ¦Курской области ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям ¦

¦ ¦и детей, ¦ ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦направленной на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предотвращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безнадзорности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦беспризорности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦спортинвентаря, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦туристического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аудио-, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦видеотехники) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦16.¦Разработка и ¦2013 ¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 50 ¦ ¦ ¦ 50 ¦Повышение уровня ¦

¦ ¦издание ¦год ¦социального ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦

¦ ¦методических и ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов, ¦

¦ ¦информационных ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих с ¦

¦ ¦материалов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьями и детьми ¦

¦ ¦проблемам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безнадзорности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с привлечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профессорско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преподавательского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦состава высших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦г. Курска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦17.¦Проведение ¦2011 -¦Комитет ¦ Прочие ¦Областной¦ 107 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 36 ¦Повышение ¦

¦ ¦конкурсов ¦2013 ¦социального ¦ расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦

¦ ¦профессионального ¦годы ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов, ¦

¦ ¦мастерства среди ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих в ¦

¦ ¦специалистов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦

¦ ¦работающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦

¦ ¦областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания семьи¦

¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и детей ¦

¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦18.¦Повышение ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 150 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦Повышение уровня ¦

¦ ¦квалификации и ¦2013 ¦социального ¦расход“ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦

¦ ¦обучение, участие в¦годы ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов, ¦

¦ ¦семинарах, ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих с ¦

¦ ¦совещаниях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьями и детьми ¦

¦ ¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проблемам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безнадзорности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦19.¦Проведение ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение уровня ¦

¦ ¦семинаров, “круглых¦2013 ¦социального ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦

¦ ¦столов“ по обмену ¦годы ¦обеспечения ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов, ¦

¦ ¦опытом по ¦ ¦Курской области ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих с ¦

¦ ¦профилактике ¦ ¦ ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьями и детьми, ¦

¦ ¦безнадзорности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение ¦

¦ ¦правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационных ¦

¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методов работы ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦20.¦Ежегодное ¦Январь¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 6354 ¦2118 ¦2118 ¦2118 ¦Организация ¦

¦ ¦проведение ¦2011 -¦социального ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости и досуга¦

¦ ¦Новогодней ¦2013 ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и ¦

¦ ¦Губернаторской елки¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков, ¦

¦ ¦для детей в Курском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресная ¦

¦ ¦государственном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальная ¦

¦ ¦драматическом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка детей, ¦

¦ ¦театре им. А.С. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в ¦

¦ ¦Пушкина с участием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудной жизненной ¦

¦ ¦артистов театра и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации ¦

¦ ¦обеспечение детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦новогодними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подарками, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦числе: детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудной жизненной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ситуации, детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦многодетных семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦военнослужащих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внутренних дел, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦погибших при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦исполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязанностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦военной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(служебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязанностей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦Областной¦ 8529 ¦2538 ¦2952 ¦3039 ¦ ¦

¦ ¦направлению ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ ¦ Раздел II. Направление “Семья с детьми-инвалидами“ ¦

+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦Задача 2. Обеспечение условий для эффективной занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, создание ¦

¦ ¦условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации детей и подростков с ¦

¦ ¦ограниченными возможностями здоровья в развитии, обучении и социальной адаптации, медицинском обслуживании, ¦

¦ ¦обеспечение полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в ¦

¦ ¦обществе ¦

+---+-------------------T------T----------------T-----------T---------T------T-----T-----T-----T------------------+

¦21.¦Переподготовка на ¦2011 ¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 56 ¦ 56 ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦ ¦базе высших учебных¦год ¦социального ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦

¦ ¦заведений ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦

¦ ¦специалистов ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета ¦

¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦

¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦

¦ ¦обеспечения Курской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Курской области и ¦

¦ ¦области и его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦его ¦

¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми-инвалидами ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦22.¦Участие в ¦2013 ¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 29 ¦ 29 ¦ ¦ ¦Повышение уровня ¦

¦ ¦межрегиональных и ¦год ¦социального ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионализма ¦

¦ ¦международных ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов, ¦

¦ ¦семинарах, ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих с ¦

¦ ¦конференциях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детьми-инвалидами ¦

¦ ¦совещаниях по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проблемам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечения Курской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦области и его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦23.¦Создание единого ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 150 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦Создание единого ¦

¦ ¦областного банка ¦2013 ¦социального ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного банка ¦

¦ ¦данных о ¦годы ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных о ¦

¦ ¦детях-инвалидах и ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детях-инвалидах и ¦

¦ ¦обеспечение его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержание его в ¦

¦ ¦ежеквартального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актуальном ¦

¦ ¦обновления. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянии ¦

¦ ¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦компьютерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦техники, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦24.¦Организация ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 302 ¦ 100 ¦ 101 ¦ 101 ¦Внедрение ¦

¦ ¦проведения ¦2013 ¦социального ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современных ¦

¦ ¦бальнеотерапии ¦годы ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦

¦ ¦(гидротерапии) ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексной ¦

¦ ¦детей-инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации ¦

¦ ¦проходящих курс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей-инвалидов ¦

¦ ¦реабилитации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ГУСОН “Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медико-социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реабилитационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центр имени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преподобного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Феодосия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Печерского“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦25.¦Обучение ¦2011, ¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 10 ¦Обеспечение ¦

¦ ¦специалистами ГУСОН¦2013 ¦социального ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непрерывности и ¦

¦ ¦“Областной ¦годы ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦

¦ ¦медико-социальный ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитационного ¦

¦ ¦реабилитационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса ¦

¦ ¦центр имени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преподобного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Феодосия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Печерского“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проходящих курсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей-инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦основам организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ухода за детьми- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвалидами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведению им ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реабилитационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦занятий, подготовка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материалов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦26.¦Приобретение в ¦2011 ¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 245 ¦ 245 ¦ ¦ ¦Внедрение ¦

¦ ¦соответствии с ¦год ¦социального ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современных ¦

¦ ¦рекомендациями в ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦

¦ ¦индивидуальных ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексной ¦

¦ ¦программах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации ¦

¦ ¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей-инвалидов, ¦

¦ ¦технических средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение их ¦

¦ ¦реабилитации, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации ¦

¦ ¦входящих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перечень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реабилитационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦технических средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реабилитации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвалиду, для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей-инвалидов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по зрению; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с выраженными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нарушениями опорно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦двигательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аппарата; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с выраженными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нарушениями слуха и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦речи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦27.¦Обеспечение ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 6000 ¦2000 ¦2000 ¦2000 ¦Обеспечение ¦

¦ ¦специальным ¦2013 ¦здравоохранения ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специальным ¦

¦ ¦лечебным питанием ¦годы ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебным питанием ¦

¦ ¦детей, больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, больных ¦

¦ ¦фенилкетонурией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фенилкетонурией ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦28.¦Организация и ¦2011 ¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ ¦Организация ¦

¦ ¦проведение ¦год ¦социального ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости и досуга¦

¦ ¦областных ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и ¦

¦ ¦спартакиад среди ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков, ¦

¦ ¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привитие навыков ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здорового образа ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦29.¦Оснащение ¦2011, ¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 199 ¦ 102 ¦ 97 ¦ ¦Повышение качества¦

¦ ¦реабилитационным и ¦2012 ¦социального ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦

¦ ¦медицинским ¦годы ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦

¦ ¦оборудованием ¦ ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям-инвалидам. ¦

¦ ¦ГСУСОН “Беловский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Укрепление ¦

¦ ¦детский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦

¦ ¦дом-интернат для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы ¦

¦ ¦умственно отсталых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

¦ ¦детей“, ОГСУСОН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Железногорский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дом-интернат для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦умственно отсталых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей “Надежда“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ГУСОН “Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медико-социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реабилитационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центр имени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦преподобного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Феодосия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Печерского“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦Областной¦ 7071 ¦2662 ¦2248 ¦2161 ¦ ¦

¦ ¦направлению: ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ ¦ Раздел III. Направление “Дети-сироты“ ¦

+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦Задача 3. Профилактика социального сиротства, снижение в области числа детей-сирот и детей, оставшихся без ¦

¦ ¦попечения родителей, постепенный переход от содержания детей в учреждениях интернатного типа к семейным ¦

¦ ¦формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение профессиональной ¦

¦ ¦подготовки и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы ¦

¦ ¦социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ¦

+---+-------------------T------T----------------T-----------T---------T------T-----T-----T-----T------------------+

¦30.¦Разработка и ¦2011 -¦Департамент по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦ ¦внедрение ¦2013 ¦опеке и ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦нормативных ¦годы ¦попечительству, ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы с детьми, ¦

¦ ¦правовых актов и ¦ ¦семейной и ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оставшимися без ¦

¦ ¦методических ¦ ¦демографической ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечения ¦

¦ ¦рекомендаций по ¦ ¦политике Курской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителей, на ¦

¦ ¦организации ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения ¦

¦ ¦органов опеки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современных ¦

¦ ¦попечительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональных ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методик ¦

¦ ¦районов и городских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦округов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦31.¦Проведение ¦2011 -¦Департамент по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦

¦ ¦совещаний-семинаров¦2013 ¦опеке и ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦со специалистами ¦годы ¦попечительству, ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы с детьми, ¦

¦ ¦органов опеки и ¦ ¦семейной и ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оставшимися без ¦

¦ ¦попечительства. ¦ ¦демографической ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечения ¦

¦ ¦Подготовка ¦ ¦политике Курской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителей, на ¦

¦ ¦методических ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦

¦ ¦рекомендаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения ¦

¦ ¦инструктивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современных ¦

¦ ¦писем, обобщение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональных ¦

¦ ¦распространение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методик ¦

¦ ¦передового опыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦32.¦Развитие семейных ¦2011 -¦Департамент по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦

¦ ¦форм устройства ¦2013 ¦опеке и ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приоритета ¦

¦ ¦детей-сирот и ¦годы ¦попечительству, ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семейных форм ¦

¦ ¦детей, оставшихся ¦ ¦семейной и ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устройства ¦

¦ ¦без попечения ¦ ¦демографической ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей-сирот и ¦

¦ ¦родителей ¦ ¦политике Курской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, оставшихся ¦

¦ ¦(усыновление ¦ ¦области, комитет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без попечения ¦

¦ ¦(удочерение), опека¦ ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителей ¦

¦ ¦и попечительство, ¦ ¦науки Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приемная семья, ¦ ¦области, органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦патронатное ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитание)) ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦районов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦округов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦33.¦Оказание ¦2011 -¦Департамент по ¦Прочие ¦Областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦П“вышение ¦

¦ ¦методической помощи¦2013 ¦опеке и ¦расходы ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦

¦ ¦органам опеки и ¦годы ¦попечительству, ¦ ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы с детьми, ¦

¦ ¦попечительства, ¦ ¦семейной и ¦ ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оставшимися без ¦

¦ ¦областным ¦ ¦демографической ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечения ¦

¦ ¦государственным ¦ ¦политике Курской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителей, на ¦

¦ ¦образовательным ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦

¦ ¦учреждениям для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения ¦

¦ ¦детей-сирот и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современных ¦

¦ ¦детей, оставшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональных ¦

¦ ¦без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методик ¦

¦ ¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вопросам развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семейных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦устройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей-сирот и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей, оставшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведение научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦практических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конференций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦34.¦Внедрение новых ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 1500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦Совершенствование ¦

¦ ¦технологий по ¦2013 ¦здравоохранения ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методов ¦

¦ ¦созданию ¦годы ¦Курской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации и ¦

¦ ¦благоприятных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦

¦ ¦условий воспитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адаптации ¦

¦ ¦и реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей-сирот ¦

¦ ¦детей в ГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специализированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дом ребенка“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦35.¦Организация работы ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 2100 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦Развитие ¦

¦ ¦международных ¦2013 ¦образования и ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международных ¦

¦ ¦лагерей ¦годы ¦науки Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связей, укрепление¦

¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦36.¦Прием делегации ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 345 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦Развитие ¦

¦ ¦общества “Оказание ¦2013 ¦образования и ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международных ¦

¦ ¦помощи и содействия¦годы ¦науки Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связей, укрепление¦

¦ ¦детским домам в ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦

¦ ¦Курской области“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы ¦

¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦

¦ ¦Хильдбургхаузен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦земли Тюрингия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федеративной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Республики Германия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по обсуждению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сотрудничества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦партнерских связей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦37.¦Организация отдыха ¦2011 -¦Комитет ¦Прочие ¦Областной¦ 300 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦Развитие ¦

¦ ¦детей-сирот и ¦2013 ¦образования и ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурных связей,¦

¦ ¦детей, оставшихся ¦годы ¦науки Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровление, ¦

¦ ¦без попечения ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦

¦ ¦родителей, детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦

¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей-сирот и ¦

¦ ¦трудной жизненной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, оставшихся ¦

¦ ¦ситуации, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без попечения ¦

¦ ¦Федеративной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителей, в ¦

¦ ¦Республике Германия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летний период ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦Областной¦ 4245 ¦1415 ¦1415 ¦1415 ¦ ¦

¦ ¦направлению: ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+------------------+

¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦Областной¦19845 ¦6615 ¦6615 ¦6615 ¦ ¦

¦ ¦подпрограмме ¦ ¦ ¦ ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------+------+----------------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+-------------------

Приложение N 5

к областной целевой программе

“Социальная поддержка и

улучшение положения детей в

Курской области“

на 2011 - 2013 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“

НА 2011 - 2013 ГОДЫ

(в ред. постановления Администрации Курской области

от 18.02.2011 N 68-па)

тыс. рублей

-----------------------------------T-----------T--------------------------¬

¦ Источники финансирования, ¦ Всего за ¦ в том числе по годам: ¦

¦ направление расходов ¦ период +--------T--------T--------+

¦ ¦реализации ¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦

¦ ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2011 - 2013¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦Всего по Программе ¦ 84578,5 ¦45162,5 ¦ 14164 ¦ 14164 ¦

¦(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011¦

¦N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦областной бюджет ¦ 59639 ¦20223 ¦ 14164 ¦ 14164 ¦

¦(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011¦

¦N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦федеральный бюджет ¦ 24939,5 ¦24939,5 ¦ - ¦ ¦

¦(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011¦

¦N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦Из общего объема: ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦капитальные вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие расходы ¦ 84578,5 ¦45162,5 ¦ 14164 ¦ 14164 ¦

¦(в ред. постановления Администрации Курской области от 18.02.2011¦

¦N 68-па) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦в том числе: ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ I. Подпрограмма “Здоровое поколение“ ¦

¦ ¦

¦ (в ред. постановления Администрации Курской области ¦

¦ от 18.02.2011 N 68-па) ¦

+----------------------------------T-----------T--------T--------T--------+

¦Всего ¦ 54964,5 ¦35124,5 ¦ 9920 ¦ 9920 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦областной бюджет ¦ 30025 ¦10185 ¦ 9920 ¦ 9920 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦федеральный бюджет ¦ 24939,5 ¦24939,5 ¦ - ¦ - ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦Из общего объема: ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦капитальные вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие расходы ¦ 54964,5 ¦35124,5 ¦ 9920 ¦ 9920 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦областной бюджет ¦ 30025 ¦10185 ¦ 9920 ¦ 9920 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦федеральный бюджет ¦ 24939,5 ¦24939,5 ¦ - ¦ - ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦ II. Подпрограмма “Одаренные дети“ ¦

¦ ¦

¦ (в ред. постановления Администрации Курской области ¦

¦ от 18.02.2011 N 68-па) ¦

+----------------------------------T-----------T--------T--------T--------+

¦Всего ¦ 9769 ¦ 3423 ¦ 3173 ¦ 3173 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦областной бюджет ¦ 9769 ¦ 3423 ¦ 3173 ¦ 3173 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦Из общего объема: ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦капитальные вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие расходы ¦ 9769 ¦ 3423 ¦ 3173 ¦ 3173 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦ III. Подпрограмма “Дети и семья“ ¦

+----------------------------------T-----------T--------T--------T--------+

¦Всего ¦ 19845 ¦ 6615 ¦ 6615 ¦ 6615 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦областной бюджет ¦ 19845 ¦ 6615 ¦ 6615 ¦ 6615 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦Из общего объема: ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦капитальные вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие расходы ¦ 19845 ¦ 6615 ¦ 6615 ¦ 6615 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦ Раздел I. Направление “Профилактика безнадзорности и ¦

¦ правонарушений несовершеннолетних“ ¦

+----------------------------------T-----------T--------T--------T--------+

¦Всего ¦ 8529 ¦ 2538 ¦ 2952 ¦ 3039 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦областной бюджет ¦ 8529 ¦ 2538 ¦ 2952 ¦ 3039 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦Из общего объема: ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦капитальные вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие расходы ¦ 8529 ¦ 2538 ¦ 2952 ¦ 3039 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦ Раздел II. Направление “Семья с детьми-инвалидами“ ¦

+----------------------------------T-----------T--------T--------T--------+

¦Всего ¦ 7071 ¦ 2662 ¦ 2248 ¦ 2161 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦областной бюджет ¦ 7071 ¦ 2662 ¦ 2248 ¦ 2161 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦Из общего объема: ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦капитальные вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие расходы ¦ 7071 ¦ 2662 ¦ 2248 ¦ 2161 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦ Раздел III. Направление “Дети-сироты“ ¦

+----------------------------------T-----------T--------T--------T--------+

¦Всего ¦ 4245 ¦ 1415 ¦ 1415 ¦ 1415 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦областной бюджет ¦ 4245 ¦ 1415 ¦ 1415 ¦ 1415 ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦местные бюджеты ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие источники ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦Из общего объема: ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦капитальные вложения ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦

+----------------------------------+-----------+--------+--------+--------+

¦прочие расходы ¦ 4245 ¦ 1415 ¦ 1415 ¦ 1415 ¦

L----------------------------------+-----------+--------+--------+---------

Приложение N 6

к областной целевой программе

“Социальная поддержка и

улучшение положения детей в

Курской области“

на 2011 - 2013 годы

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“ НА 2011 - 2013 ГОДЫ

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей с запланированными Программой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = -----------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Уровень младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся) рассчитывается как отношение числа детей, умерших в данном году в возрасте до 1 года, к числу родившихся живыми в том же календарном году и умножение полученного результата на 1000.

Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, рассчитывается в процентах от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет. Ее рост обеспечивается за счет раннего выявления одаренности, склонностей детей к тому или иному виду интеллектуальной и творческой деятельности, внедрения инновационных технологий в практику педагогической деятельности, привлечения к подготовке одаренных и талантливых детей преподавателей высших учебных заведений.

Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, рассчитывается как процент к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, рассчитывается как процент от общего количества нуждающихся в услугах детей-инвалидов.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, рассчитывается в процентах по формуле:

Д

---------------------------;

Ч + (Ч - Ч )

ГОД-1 ГОД-1 ГОД-2

Д - численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и

учтенных на конец отчетного года;

Ч - численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно)

ГОД-1

по состоянию на 1 января отчетного года;

Ч - численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно)

ГОД-2

по состоянию на 1 января предыдущего отчетного года.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, рассчитывается в процентах по формуле:

До - Дд + Ду - Ди

------------------;

Д

Д - численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года;

До - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку, попечительство;

Дд - численность детей, добровольно переданных родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя);

Ду - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи);

Ди - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи).

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = ------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

2.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = -------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации Программы представляется департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта с приложением данных по таблицам N 1, N 2, N 3 к настоящей Методике.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации областной целевой программы

“Социальная поддержка и улучшение положения детей

в Курской области“ на 2011 - 2013 годы

за ______________ год

----T------------------------T-------T------------------------------------¬

¦ N ¦Наименование индикаторов¦ Ед. ¦ Значение индикатора и показателя ¦

¦п/п¦ и показателей целей и ¦ изме- +---------T-------T---------T--------+

¦ ¦ задач Программы ¦ рения ¦ утверж- ¦достиг-¦отклоне- ¦причины ¦

¦ ¦ ¦ ¦ дено в ¦нуто ¦ ние от ¦недости-¦

¦ ¦ ¦ ¦Программе¦ ¦ утверж- ¦ жения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денного ¦заплани-¦

¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦значения ¦рованных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+, -, %)¦значений¦

+---+------------------------+-------+---------+-------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+-------+---------+-------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------------+-------+---------+-------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------------+-------+---------+-------+---------+---------

Таблица 2

Оценка эффективности реализации областной целевой программы

“Социальная поддержка и улучшение положения детей

в Курской области“ на 2011 - 2013 годы за весь

период реализации

----T-----------------T-----T-------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Значение индикатора и показателя Программы ¦

¦п/п¦ индикаторов и ¦изме-+----------T----------T----------T----------T-----------------------------------+

¦ ¦показателей целей¦рения¦до начала ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦За весь период реализации Программы¦

¦ ¦ и задач ¦ ¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦ ¦

¦ ¦ Программы ¦ ¦Программы,¦Программы ¦Программы ¦Программы ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----+----T-----+----T-----+-----T-----T----------T------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦план ¦факт¦план¦факт ¦план¦план ¦план ¦факт ¦отклонение¦ причины ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+, -, %) ¦недостижения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запланиро- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ванных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ значений ¦

+---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+-------------

Таблица 3

Ход выполнения областной целевой программы

“Социальная поддержка и улучшение положения детей

в Курской области“ на 2011 - 2013 годы

(за весь период реализации)

---------------------T-----------------------------------------------------------------¬

¦ Источники ¦ Выполнение областной целевой программы “Социальная поддержка и ¦

¦ финансирования, ¦улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы ¦

¦ направления ¦ за __________________ год (тыс. рублей) ¦

¦ +----------T----------T-----------T----------T---------T----------+

¦ ¦предусмот-¦фактически¦ профинан- ¦ в % к ¦выполнено¦ в % к ¦

¦ ¦ рено ¦предусмот-¦ сировано ¦ общему ¦ ¦ общему ¦

¦ ¦Программой¦ рено на ¦ ¦ объему, ¦ ¦ объему, ¦

¦ ¦ на год ¦ год ¦ ¦предусмот-¦ ¦предусмот-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ренному ¦ ¦ ренному ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программой¦ ¦Программой¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦Из общего объема: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦капитальные вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------

Примечание:

Выполнение областной целевой программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы анализируется за отчетный финансовый год и в целом за период реализации.

Приложение N 7

к областной целевой программе

“Социальная поддержка и

улучшение положения детей в

Курской области“

на 2011 - 2013 годы

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ “ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ“ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ “СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“ НА 2011 - 2013 ГОДЫ

----T---------------T-----------T------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Значение индикатора и показателя подпрограммы ¦

¦п/п¦ индикаторов и ¦ измерения +----------T----------T----------T----------T----------+

¦ ¦ показателей ¦ ¦До начала ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦ За период¦

¦ ¦ целей и задач ¦ ¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦

¦ ¦ подпрограммы ¦ ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ раммы, ¦ раммы, ¦ раммы, ¦ раммы, ¦ раммы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Цель: сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие ¦

¦навыков здорового образа жизни ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------+

¦Задача: обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых ¦

¦детей, внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных¦

¦заболеваний и врожденных пороков развития у детей, охрана здоровья детей и подростков,¦

¦в том числе репродуктивного, пропаганда здорового образа жизни, профилактика ¦

¦заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте ¦

+---T---------------T-----------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦ 1.¦Младенческая ¦ промилле ¦ 8,4 ¦ 8,3 ¦ 12,0 ¦ 11,9 ¦ 3,5 ¦

¦ ¦смертность <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ 2.¦Материнская ¦коэффициент¦ 25,0 ¦ 24,9 ¦ 24,7 ¦ 24,6 ¦ 0,4 ¦

¦ ¦смертность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------

--------------------------------

<*> С 2012 года в Российской Федерации планируется переход на критерии живорождения, рекомендованные ВОЗ, в соответствии с которыми государственной регистрации будут подлежать дети, родившиеся с весом 500 граммов и более. В связи с этим в Российской Федерации прогнозируется рост показателя младенческой смертности за счет вклада этой категории новорожденных, смертность среди которых значительно выше, чем в группе новорожденных, родившихся с весом 1000 граммов и более.

Приложение N 8

к областной целевой программе

“Социальная поддержка и

улучшение положения детей в

Курской области“

на 2011 - 2013 годы

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ “ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ“ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ

ОБЛАСТИ“ НА 2011 - 2013 ГОДЫ

----T-----------------T---------T------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Значение индикатора и показателя подпрограммы ¦

¦ ¦ индикаторов и ¦измерения+----------T----------T----------T----------T----------+

¦ ¦показателей целей¦ ¦До начала ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦За период ¦

¦ ¦ и задач ¦ ¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦

¦ ¦ подпрограммы ¦ ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ раммы, ¦ раммы, ¦ раммы, ¦ раммы, ¦ раммы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦

+---+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Цель: обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы ¦

¦выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях ¦

¦интеллектуальной и творческой деятельности ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------+

¦Задача: создание государственной системы выявления и развития детской одаренности и ¦

¦адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, координация деятельности и¦

¦поддержка областного научно-методического центра по работе с одаренными детьми ¦

+---T-----------------T---------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦ 1.¦Доля детей, ¦процентов¦ 40 ¦ 42 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 10 ¦

¦ ¦включенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выявления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развития и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦адресной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦одаренных детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ 2.¦Количество ¦ человек ¦ 175 ¦ 180 ¦ 185 ¦ 190 ¦ 15 ¦

¦ ¦одаренных детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возраста - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦победителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соревнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦олимпиад, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦турниров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ 3.¦Количество ¦ единиц ¦ 220 ¦ 225 ¦ 230 ¦ 240 ¦ 20 ¦

¦ ¦областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соревнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦олимпиад и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проведенных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦выявления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦одаренных детей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦областях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦интеллектуальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и творческой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦ 4.¦Количество ¦ человек ¦ 94 ¦ 97 ¦ 100 ¦ 104 ¦ 10 ¦

¦ ¦одаренных детей -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦победителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конкурсов в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------

Приложение N 9

к областной целевой программе

“Социальная поддержка и

улучшение положения детей в

Курской области“

на 2011 - 2013 годы

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ “ДЕТИ И СЕМЬЯ“ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

“СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“ НА 2011 - 2013 ГОДЫ

-----T-----------------T---------T------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Значение индикатора и показателя подпрограммы ¦

¦ ¦ индикаторов и ¦измерения+----------T----------T----------T----------T----------+

¦ ¦показателей целей¦ ¦До начала ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦За период ¦

¦ ¦ и задач ¦ ¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦

¦ ¦ подпрограммы ¦ ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ раммы, ¦ раммы, ¦ раммы, ¦ раммы, ¦ раммы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦

+----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Цель: защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ¦

¦профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, снижение уровня ¦

¦социального сиротства в регионе, комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами,¦

¦обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество, развитие семейных¦

¦форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------+

¦Задача 1. Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и ¦

¦интересов детей, внедрение эффективных социальных технологий работы с семьей, ¦

¦совершенствование механизма взаимодействия органов и учреждений системы профилактики ¦

¦безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие комплексной системы учета ¦

¦несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально ¦

¦опасном положении, проведение эффективной реабилитации и адаптации семей и детей, ¦

¦находящихся в трудной жизненной ситуации ¦

+----T-----------------T---------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦1.1.¦Удельный вес ¦процентов¦ 55,0 ¦ 57,0 ¦ 60,0 ¦ 62,0 ¦ 7,0 ¦

¦ ¦детей, получивших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦реабилитацию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семьи и детей, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общем количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безнадзорных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦беспризорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦1.2.¦Удельный вес ¦процентов¦ 21,9 ¦ 22,2 ¦ 22,5 ¦ 22,7 ¦ 0,5 ¦

¦ ¦семей с детьми, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социальные услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семьи и детей, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семей с детьми, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трудной жизненной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Задача 2. Обеспечение условий для эффективной занятости, отдыха и оздоровления ¦

¦несовершеннолетних, создание условий для психолого-педагогической, медицинской, ¦

¦правовой поддержки и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями ¦

¦здоровья в развитии, обучении и социальной адаптации, медицинском обслуживании, ¦

¦обеспечение полноценной жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья ¦

¦и их интеграции в обществе ¦

+----T-----------------T---------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦2.1.¦Удельный вес ¦процентов¦ 65,0 ¦ 65,0 ¦ 66,0 ¦ 67,0 ¦ 2,0 ¦

¦ ¦детей-инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получивших услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в специализиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ванных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здоровья, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦услугах детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Задача 3. Профилактика социального сиротства, снижение в области числа детей-сирот и ¦

¦детей, оставшихся без попечения родителей, постепенный переход от содержания детей в ¦

¦учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, ¦

¦оставшихся без попечения родителей, обеспечение профессиональной подготовки и ¦

¦социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы ¦

¦социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ¦

+----T-----------------T---------T----------T----------T----------T----------T----------+

¦3.1.¦Доля детей, ¦процентов¦ 2,35 ¦ 2,34 ¦ 2,3 ¦ 2,2 ¦ 0,15 ¦

¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родителей, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦3.2.¦Доля детей, ¦процентов¦ 70,48 ¦ 70,50 ¦ 71,00 ¦ 73,0 ¦ 2,52 ¦

¦ ¦оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переданных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитание в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦семьи граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦постоянно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦проживающих на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦усыновление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(удочерение) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦под опеку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(попечительство),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦договору о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приемной семье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦либо в случаях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦законами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Федерации, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦договору о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦патронатной семье¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(патронате, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦патронатном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воспитании)) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----+-----------------+---------+----------+----------+----------+----------+-----------

Приложение N 10

к областной целевой программе

“Социальная поддержка и

улучшение положения детей в

Курской области“

на 2011 - 2013 годы

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ “ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ“

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“

НА 2011 - 2013 ГОДЫ

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы “Здоровое поколение“ (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы по итогам ее исполнения за отчетный перио“. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации подпрограммы индикаторов и показателей с запланированными подпрограммой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий подпрограммы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий подпрограммы с запланированными подпрограммой.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = -----------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Уровень младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся) рассчитывается как отношение числа детей, умерших в данном году в возрасте до 1 года, к числу родившихся живыми в том же календарном году и умножения полученного результата на 1000.

Уровень материнской смертности (коэффициент) рассчитывается путем деления абсолютного числа материнских смертей на число живорожденных и умножения полученного результата на 10000.

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий подпрограммы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования подпрограммы “Здоровое поколение“ по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = -------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в абзаце седьмом пункта 2.2: после слова “предусматриваемый“ пропущено слово “подпрограммой“.

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый.

2.3. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.

Степень выполнения мероприятий измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы “Здоровое поколение“ и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = -----------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации подпрограммы снизилась;

эффективность реализации подпрограммы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации подпрограммы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации подпрограммы “Здоровое поколение“ за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации представляется департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта с приложением данных по таблицам N 1, N 2, N 3 к настоящей Методике.

--------------------------------

<*> Отчетный финансовый год и в целом за период реализации подпрограммы.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

“Здоровое поколение“ областной целевой программы

“Социальная поддержка и улучшение положения детей

в Курской области“ на 2011 - 2013 годы

за ______________ год

----T-------------------------T------T------------------------------------¬

¦ N ¦Наименование индикаторов ¦ Ед. ¦ Значение индикатора и показателя ¦

¦п/п¦ и показателей целей и ¦изме- +---------T-------T---------T--------+

¦ ¦ задач подпрограммы ¦рения ¦ утверж- ¦достиг-¦отклоне- ¦причины ¦

¦ ¦ ¦ ¦ дено в ¦ нуто ¦ ние от ¦недости-¦

¦ ¦ ¦ ¦подпрог- ¦ ¦ утверж- ¦ жения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ рамме ¦ ¦ денного ¦заплани-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦рованных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+, -, %)¦значений¦

+---+-------------------------+------+---------+-------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+------+---------+-------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+------+---------+-------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------------+------+---------+-------+---------+---------

Таблица 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы

“Здоровое поколение“ областной целевой программы

“Социальная поддержка и улучшение положения детей

в Курской области“ на 2011 - 2013 годы

за весь период реализации

----T-----------------T-----T-------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Значение индикатора и показателя подпрограммы ¦

¦п/п¦ индикаторов и ¦изме-+----------T----------T----------T----------T-----------------------------------+

¦ ¦показателей целей¦рения¦до начала ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦ За весь период реализации ¦

¦ ¦ и задач ¦ ¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦ подпрограммы ¦

¦ ¦ подпрограммы ¦ ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ раммы, ¦ раммы ¦ раммы ¦ раммы ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----+----T-----+----T-----+-----T-----T----------T------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦план ¦факт¦план¦факт ¦план¦план ¦план ¦факт ¦отклонение¦ причины ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+, -, %) ¦недостижения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запланиро- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ванных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ значений ¦

+---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+-------------

Таблица 3

Ход выполнения подпрограммы “Здоровое поколение“

областной целевой программы “Социальная поддержка

и улучшение положения детей в Курской области“

на 2011 - 2013 годы (за весь период реализации)

---------------------T-----------------------------------------------------------------¬

¦ Источники ¦ Выполнение подпрограммы “Здоровое поколение“ областной целевой ¦

¦ финансирования, ¦ программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в ¦

¦ направления ¦Курской области“ на 2011 - 2013 годы за _______ год (тыс. рублей)¦

¦ +----------T----------T-----------T----------T---------T----------+

¦ ¦предусмот-¦фактически¦ профинан- ¦ в % к ¦выполнено¦ в % к ¦

¦ ¦ рено ¦предусмот-¦ сировано ¦ общему ¦ ¦ общему ¦

¦ ¦ подпрог- ¦ рено на ¦ ¦ объему, ¦ ¦ объему, ¦

¦ ¦раммой на ¦ год ¦ ¦предусмот-¦ ¦предусмот-¦

¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ренному ¦ ¦ ренному ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подпрог- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раммой ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦Из общего объема: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦капитальные вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------

Примечание:

Выполнение подпрограммы “Здоровое поколение“ областной целевой программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы анализируется за отчетный финансовый год и в целом за период реализации.

Приложение N 11

к областной целевой программе

“Социальная поддержка и

улучшение положения детей в

Курской области“

на 2011 - 2013 годы

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ “ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ“

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“

НА 2011 - 2013 ГОДЫ

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы “Одаренные дети“ (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации подпрограммы индикаторов и показателей с запланированными подпрограммой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий подпрограммы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий подпрограммы с запланированными подпрограммой.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = -----------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, рассчитывается в процентах от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет. Ее рост обеспечивается за счет раннего выявления одаренности, склонностей детей к тому или иному виду интеллектуальной и творческой деятельности, внедрения инновационных технологий в практику педагогической деятельности, привлечения к подготовке одаренных и талантливых детей преподавателей высших учебных заведений.

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий подпрограммы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования подпрограммы “Одаренные дети“ по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = -------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в абзаце седьмом пункта 2.2: после слова “предусматриваемый“ пропущено слово “подпрограммой“.

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый.

2.3. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.

Степень выполнения мероприятий измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы “Одаренные дети“ и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = -----------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации подпрограммы снизилась;

эффективность реализации подпрограммы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации подпрограммы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации подпрограммы “Одаренный ребенок“ областной целевой программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации представляется департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта с приложением данных по таблицам N 1, N 2, N 3 к настоящей Методике.

----------------------------------

<*> Отчетный финансовый год и в целом за период реализации подпрограммы.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

“Одаренные дети“ областной целевой программы

“Социальная поддержка и улучшение положения детей

в Курской области“ на 2011 - 2013 годы

за ______________ год

----T-------------------------T------T------------------------------------¬

¦ N ¦Наименование индикаторов ¦ Ед. ¦ Значение индикатора и показателя ¦

¦п/п¦ и показателей целей и ¦изме- +---------T-------T---------T--------+

¦ ¦ задач подпрограммы ¦рения ¦ утверж- ¦достиг-¦отклоне- ¦причины ¦

¦ ¦ ¦ ¦ дено в ¦ нуто ¦ ние от ¦недости-¦

¦ ¦ ¦ ¦подпрог- ¦ ¦ утверж- ¦ жения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ рамме ¦ ¦ денного ¦заплани-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦рованных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+, -, %)¦значений¦

+---+-------------------------+------+---------+-------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+------+---------+-------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+------+---------+-------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------------+------+---------+-------+---------+---------

Таблица 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы

“Одаренные дети“ областной целевой программы

“Социальная поддержка и улучшение положения детей

в Курской области“ на 2011 - 2013 годы

за весь период реализации

----T-----------------T-----T-------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Значение индикатора и показателя подпрограммы ¦

¦п/п¦ индикаторов и ¦изме-+----------T----------T----------T----------T-----------------------------------+

¦ ¦показателей целей¦рения¦до начала ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦ За весь период реализации ¦

¦ ¦ и задач ¦ ¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦ подпрограммы ¦

¦ ¦ подпрограммы ¦ ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ раммы, ¦ раммы ¦ раммы ¦ раммы ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----+----T-----+----T-----+-----T-----T----------T------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦план ¦факт¦план¦факт ¦план¦план ¦план ¦факт ¦отклонение¦ причины ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+, -, %) ¦недостижения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запланиро- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ванных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ значений ¦

+---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+-------------

Таблица 3

Ход выполнения подпрограммы “Одаренный ребенок“

областной целевой программы “Социальная поддержка

и улучшение положения детей в Курской области“

на 2011 - 2013 годы (за весь период реализации)

---------------------T-----------------------------------------------------------------¬

¦ Источники ¦ Выполнение подпрограммы “Одаренные дети“ областной целевой ¦

¦ финансирования, ¦ программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в ¦

¦ направления ¦Курской области“ на 2011 - 2013 годы за _______ год (тыс. рублей)¦

¦ +----------T----------T-----------T----------T---------T----------+

¦ ¦предусмот-¦фактически¦ профинан- ¦ в % к ¦выполнено¦ в % к ¦

¦ ¦ рено ¦предусмот-¦ сировано ¦ общему ¦ ¦ общему ¦

¦ ¦ подпрог- ¦ рено на ¦ ¦ объему, ¦ ¦ объему, ¦

¦ ¦раммой на ¦ год ¦ ¦предусмот-¦ ¦предусмот-¦

¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ренному ¦ ¦ ренному ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подпрог- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раммой ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦Из общего объема: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦капитальные вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------

Примечание:

Выполнение подпрограммы “Одаренные дети“ областной целевой программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы анализируется за отчетный финансовый год и в целом за период реализации.

Приложение N 12

к областной целевой программе

“Социальная поддержка и

улучшение положения детей в

Курской области“

на 2011 - 2013 годы

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ “ДЕТИ И СЕМЬЯ“ ОБЛАСТНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И УЛУЧШЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ“ НА 2011 - 2013 ГОДЫ

1. Оценка эффективности реализации подпрограммы “Дети и семья“ (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком-координатором областной целевой программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы по итогам ее исполнения за отчетный период. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации подпрограммы индикаторов и показателей с запланированными подпрограммой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий подпрограммы с запланированным; сравнения фактического выполнения мероприятий подпрограммы с запланированными подпрограммой.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = -----------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, рассчитывается как процент к общему числу семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, рассчитывается как процент от общего количества нуждающихся в услугах детей-инвалидов.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, рассчитывается в процентах по формуле:

Д

--------------------------;

Ч + (Ч - Ч )

ГОД-1 ГОД-1 ГОД-2

Д - численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и

учтенных на конец отчетного года;

“ - численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно)

ГОД-1

по состоянию на 1 января отчетного года;

Ч - численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно)

ГОД-2

по состоянию на 1 января предыдущего отчетного года.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, рассчитывается в процентах по формуле:

До - Дд + Ду - Ди

------------------;

Д

Д - численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного года;

До - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку, попечительство;

Дд - численность детей, добровольно переданных родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя);

Ду - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи);

Ди - численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи).

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий подпрограммы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования подпрограммы “Дети и семья“ по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = -------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в абзаце седьмом пункта 2.2: после слова “предусматриваемый“ пропущено слово “Программой“.

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый.

2.3. Степень выполнения мероприятий подпрограммы.

Степень выполнения мероприятий измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы “Дети и семья“ и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = -----------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф - количество мероприятий подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации подпрограммы снизилась;

эффективность реализации подпрограммы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации подпрограммы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации подпрограммы “Дети и семья“ областной целевой программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации представляется департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области ежегодно в срок до 1 марта с приложением данных по таблицам N 1, N 2, N 3 к настоящей Методике.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

“Дети и семья“ областной целевой программы

“Социальная поддержка и улучшение положения детей

в Курской области“ на 2011 - 2013 годы

за ______________ год

----T-------------------------T------T------------------------------------¬

¦ N ¦Наименование индикаторов ¦ Ед. ¦ Значение индикатора и показателя ¦

¦п/п¦ и показателей целей и ¦изме- +---------T-------T---------T--------+

¦ ¦ задач подпрограммы ¦рения ¦ утверж- ¦достиг-¦отклоне- ¦причины ¦

¦ ¦ ¦ ¦ дено в ¦ нуто ¦ ние от ¦недости-¦

¦ ¦ ¦ ¦подпрог- ¦ ¦ утверж- ¦ жения ¦

¦ ¦ ¦ ¦ рамме ¦ ¦ денного ¦заплани-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦рованных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+, -, %)¦значений¦

+---+-------------------------+------+---------+-------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+------+---------+-------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------------+------+---------+-------+---------+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-------------------------+------+---------+-------+---------+---------

Таблица 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы

“Дети и семья“ областной целевой программы

“Социальная поддержка и улучшение положения детей

в Курской области“ на 2011 - 2013 годы

за весь период реализации

----T-----------------T-----T-------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Значение индикатора и показателя подпрограммы ¦

¦п/п¦ индикаторов и ¦изме-+----------T----------T----------T----------T-----------------------------------+

¦ ¦показателей целей¦рения¦до начала ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦ За весь период реализации ¦

¦ ¦ и задач ¦ ¦реализации¦реализации¦реализации¦реализации¦ подпрограммы ¦

¦ ¦ подпрограммы ¦ ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ подпрог- ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ раммы, ¦ раммы ¦ раммы ¦ раммы ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----+----T-----+----T-----+-----T-----T----------T------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦план ¦факт¦план¦факт ¦план¦план ¦план ¦факт ¦отклонение¦ причины ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+, -, %) ¦недостижения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запланиро- ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ванных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ значений ¦

+---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+-----------------+-----+----------+-----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+----------+-------------

Таблица 3

Ход выполнения подпрограммы “Дети и семья“

областной целевой программы “Социальная поддержка

и улучшение положения детей в Курской области“

на 2011 - 2013 годы (за весь период реализации)

---------------------T-----------------------------------------------------------------¬

¦ Источники ¦ Выполнение подпрограммы “Дети и семья“ областной целевой ¦

¦ финансирования, ¦ программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в ¦

¦ направления ¦Курской области“ на 2011 - 2013 годы за _______ год (тыс. рублей)¦

¦ +----------T----------T-----------T----------T---------T----------+

¦ ¦предусмот-¦фактически¦ профинан- ¦ в % к ¦выполнено¦ в % к ¦

¦ ¦ рено ¦предусмот-¦ сировано ¦ общему ¦ ¦ общему ¦

¦ ¦ подпрог- ¦ рено на ¦ ¦ объему, ¦ ¦ объему, ¦

¦ ¦раммой на ¦ год ¦ ¦предусмот-¦ ¦предусмот-¦

¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ренному ¦ ¦ ренному ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подпрог- ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раммой ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦Из общего объема: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦капитальные вложения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+

¦прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L--------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+-----------

Примечание:

Выполнение подпрограммы “Дети и семья“ областной целевой программы “Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области“ на 2011 - 2013 годы анализируется за отчетный финансовый год и в целом за период реализации.